Hạch toán thuế GTGT đ/v hàng cho, tặng như thế nào?

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi vu minh, 16 Tháng ba 2006.

2,388 lượt xem

  1. vu minh

    vu minh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TPHCM
    Trong trường hợp hàng cho, tặng, khuyến mãi, sử dụng nội bộ ở các đơn vị kinh doanh, dịch vụ các mặt hàng không chịu thuế GTGT thì phải xuất hoá đơn có thuế GTGT.

    Vậy trường hợp này sẽ hạch toán ntn? Rất mong các bạn "vẽ đường cho hươu chạy".:biggrin:

    Cảm ơn các bạn trước!
     
    #1
  2. Nguyen Tu Anh

    Nguyen Tu Anh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,609
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà Nội - TP. HCM
    Có mỗi vu minh là chú ý tới cách hạch toán của trường hợp đặc biệt này nhỉ? Câu hỏi post lên từ sáng mà không thấy ai tham gia. Chưa gặp phải thì cũng đau đầu đấy! Nhưng mà cũng đơn giản thôi nếu "nghe lời" Thông tư: Trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa cho khách hàng.

    Vậy thì chúng ta hạch toán như bán hàng bình thường nhé!

    - Ghi nhận trị giá hàng xuất: Nợ TK 632/ Có TK 156.

    - Ghi nhận doanh thu: Nợ TK 641, 642/ Có TK 511, Có TK 3331.
     
    #2
  3. vu minh

    vu minh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TPHCM
    Cảm ơn Mod Tu Anh đã động lòng trắc ẩn mà trả lời cho câu hỏi của mình. Thật không gì quý bằng!:1luvu:

    Xin được hỏi thêm, phần thuế GTGT đó được xử lý tiếp ntn?

    Một lần nữa cảm ơn Mod Tu Anh nha!
     
    #3
  4. Nguyen Tu Anh

    Nguyen Tu Anh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,609
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà Nội - TP. HCM
    Xử lý gì nữa? Tự DN phải bỏ tiền ra mà nộp thuế cho nhà nước thôi. Nhìn cách hạch toán là đoán ngay ra mà. Thôi thì, kinh doanh cũng phải có chi phí chứ! Có chi phí thì mới có doanh thu (sau này).
     
    #4
  5. vu minh

    vu minh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TPHCM
    Bạn cũng làm việc khuya à? Cảm ơn Mod Tu Anh nhiều!
     
    #5
  6. xungdanhanhhung

    xungdanhanhhung Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hanoi
    Xin cho em biết cái này được quy định trong đoạn nào? thông tư nào đấy ạ?

    Em vừa đọc thử TT120 nhưng nó ghi thế này:

    "5.4/ Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá tiêu dùng nội bộ, cho, biếu, tặng, khuyến mại:
    - Đối với sản phẩm, hàng hoá xuất để tiêu dùng nội bộ, khuyến mại, quảng cáo phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT, cơ sở sử dụng hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi rõ là hàng tiêu dùng nội bộ phục vụ cho sản xuất kinh doanh hay khuyến mại, quảng cáo không thu tiền. Cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn để làm chứng từ hạch toán "
     
    #6
  7. Song Huong

    Song Huong Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    Hỏi quê, rằng mộng ban đầu đã xa
    - Ghi nhận doanh thu: Nợ TK 641, 642/ Có TK 512, Có TK 3331.
     
    #7
  8. Nguyen Tu Anh

    Nguyen Tu Anh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,609
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà Nội - TP. HCM
    Mời bạn quay lại xem "Một số quy định cần tôn trọng khi hạch toán vào TK 512". Có cả trong Sách hướng dẫn chế độ kế toán đấy!

     
    #8
  9. phongvan

    phongvan Mơ về một ngày mai

    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    ThanhLiem - đồng chiêm trũng
    Tk 512
    Tk này chỉ sử dụng cho các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong một công ty hay một tổng công ty nhằm phản ánh doanh thu nội bộ trong một kỳ kế toán.
    Chỉ phản ánh vào TK này số DT của khối lượng sản phẩm, hh, dv của các đvị thành viên cung cấp lẫn nhau
    Không hạch toán vào TK này các khoản DT bán hàng cho các đơn vị ko trực thuộc công ty, tổng công ty
     
    #9
  10. HyperVN

    HyperVN <b>Phu hót rác</b>

    Bài viết:
    1,833
    Đã được thích:
    14
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    Hàng cho tặng đó không thuộc diện chịu thuế GTGT hay hàng đó là hàng chịu thuế GTGT đem cho, tặng các đơn vi kinh doanh mặt hàng không chịu thuế GTGT? (ví dụ như cho doanh nghiệp khu chế xuất) Chỗ này nói gì mà khó hiểu quá?
     
    #10
  11. Nguyen Tu Anh

    Nguyen Tu Anh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,609
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà Nội - TP. HCM
    Hàng cho tặng đó không chịu thuế suất thuế GTGT thì đố bác tìm được thuế suất của nó đấy!

    Ý đúng đây này bác ơi!
     
    #11

Chia sẻ trang này