Trong trường hợp hàng cho, tặng, khuyến mãi, sử dụng nội bộ ở các đơn vị kinh doanh, dịch vụ các mặt hàng không chịu thuế GTGT thì phải xuất hoá đơn có thuế GTGT.
Vậy trường hợp này sẽ hạch toán ntn? Rất mong các bạn "vẽ đường cho hươu chạy".:biggrin:
Cảm ơn các bạn trước!
Vậy trường hợp này sẽ hạch toán ntn? Rất mong các bạn "vẽ đường cho hươu chạy".:biggrin:
Cảm ơn các bạn trước!