Hạch toán thuế GTGT đ/v hàng cho, tặng như thế nào?

  • Thread starter vu minh
  • Ngày gửi
vu minh

vu minh

Cao cấp
21/9/04
389
0
0
TPHCM
Trong trường hợp hàng cho, tặng, khuyến mãi, sử dụng nội bộ ở các đơn vị kinh doanh, dịch vụ các mặt hàng không chịu thuế GTGT thì phải xuất hoá đơn có thuế GTGT.

Vậy trường hợp này sẽ hạch toán ntn? Rất mong các bạn "vẽ đường cho hươu chạy".:biggrin:

Cảm ơn các bạn trước!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Có mỗi vu minh là chú ý tới cách hạch toán của trường hợp đặc biệt này nhỉ? Câu hỏi post lên từ sáng mà không thấy ai tham gia. Chưa gặp phải thì cũng đau đầu đấy! Nhưng mà cũng đơn giản thôi nếu "nghe lời" Thông tư: Trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa cho khách hàng.

Vậy thì chúng ta hạch toán như bán hàng bình thường nhé!

- Ghi nhận trị giá hàng xuất: Nợ TK 632/ Có TK 156.

- Ghi nhận doanh thu: Nợ TK 641, 642/ Có TK 511, Có TK 3331.
 
vu minh

vu minh

Cao cấp
21/9/04
389
0
0
TPHCM
Cảm ơn Mod Tu Anh đã động lòng trắc ẩn mà trả lời cho câu hỏi của mình. Thật không gì quý bằng!:1luvu:

Xin được hỏi thêm, phần thuế GTGT đó được xử lý tiếp ntn?

Một lần nữa cảm ơn Mod Tu Anh nha!
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Xử lý gì nữa? Tự DN phải bỏ tiền ra mà nộp thuế cho nhà nước thôi. Nhìn cách hạch toán là đoán ngay ra mà. Thôi thì, kinh doanh cũng phải có chi phí chứ! Có chi phí thì mới có doanh thu (sau này).
 
vu minh

vu minh

Cao cấp
21/9/04
389
0
0
TPHCM
Bạn cũng làm việc khuya à? Cảm ơn Mod Tu Anh nhiều!
 
X

xungdanhanhhung

Guest
6/2/05
267
1
0
Hanoi
Xin cho em biết cái này được quy định trong đoạn nào? thông tư nào đấy ạ?

Em vừa đọc thử TT120 nhưng nó ghi thế này:

"5.4/ Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá tiêu dùng nội bộ, cho, biếu, tặng, khuyến mại:
- Đối với sản phẩm, hàng hoá xuất để tiêu dùng nội bộ, khuyến mại, quảng cáo phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT, cơ sở sử dụng hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi rõ là hàng tiêu dùng nội bộ phục vụ cho sản xuất kinh doanh hay khuyến mại, quảng cáo không thu tiền. Cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn để làm chứng từ hạch toán "
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Mời bạn quay lại xem "Một số quy định cần tôn trọng khi hạch toán vào TK 512". Có cả trong Sách hướng dẫn chế độ kế toán đấy!

Song Huong nói:
 
P

phongvan

Mơ về một ngày mai
Tk 512
Tk này chỉ sử dụng cho các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong một công ty hay một tổng công ty nhằm phản ánh doanh thu nội bộ trong một kỳ kế toán.
Chỉ phản ánh vào TK này số DT của khối lượng sản phẩm, hh, dv của các đvị thành viên cung cấp lẫn nhau
Không hạch toán vào TK này các khoản DT bán hàng cho các đơn vị ko trực thuộc công ty, tổng công ty
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Trong trường hợp hàng cho, tặng, khuyến mãi, sử dụng nội bộ ở các đơn vị kinh doanh, dịch vụ các mặt hàng không chịu thuế GTGT thì phải xuất hoá đơn có thuế GTGT

Hàng cho tặng đó không thuộc diện chịu thuế GTGT hay hàng đó là hàng chịu thuế GTGT đem cho, tặng các đơn vi kinh doanh mặt hàng không chịu thuế GTGT? (ví dụ như cho doanh nghiệp khu chế xuất) Chỗ này nói gì mà khó hiểu quá?
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
HyperVN nói:
Hàng cho tặng đó không thuộc diện chịu thuế GTGT
Hàng cho tặng đó không chịu thuế suất thuế GTGT thì đố bác tìm được thuế suất của nó đấy!

HyperVN nói:
hàng đó là hàng chịu thuế GTGT đem cho, tặng các đơn vi kinh doanh mặt hàng không chịu thuế GTGT?
Ý đúng đây này bác ơi!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA