Cân làm sao đây ?

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi VTM, 12 Tháng tư 2006.

2,746 lượt xem

  1. VTM

    VTM Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    5,521
    Đã được thích:
    78
    Nơi ở:
    TÂY NAM BỘ
    Một ví dụ từ sách :
    Doanh nghiệp dùng quĩ khấu hao mua TSCĐ với giá mua là 10.000.000, thuế GTGT là : 1.000.000, chưa trả tiền.
    Định khoản :
    Nợ 211 : 10.000.000
    Nợ 133 : 1.000.000
    Có 331 : 1.000.000
    Có 009 : 10.000.000 (ghi đơn)
    Trên bản cân đối số phát sinh cuối tháng, phải cân sao đây ?
    Mong được thọ giáo các bạn.
     
    #1
  2. Nguyen Tu Anh

    Nguyen Tu Anh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,609
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà Nội - TP. HCM
    Nhìn thế này thì đương nhiên là không cân nổi rồi vì tổng phát sinh Nợ đâu có bằng tổng phát sinh Có (phải loại phát sinh Có của TK ngoài bảng 009). Sách này dễ sách in lậu đấy! [​IMG]

    Muốn cân thì đương nhiên phải sửa lại rồi. Mà bạn không hỏi sửa lại như thế nào, đúng không?
     
    #2
  3. Hien

    Hien WKTER Staff Member

    Bài viết:
    4,004
    Đã được thích:
    1,346
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Thái Nguyên
    Tu Anh nói oan cho sách này rồi:Người ta ghi rõ C009 10.000.000 (ghi đơn)
    To VTM: Trên bảng CĐTK thì không ghi các TK ngoài bảng.
     
    #3
  4. Bình_OverAC

    Bình_OverAC Over Abnormal / Crazy

    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    7
    Nơi ở:
    Nha Trang
    Không oan đâu:
    Sai là ở chổ phải ghi: Có 331: 11.000.000 chứ không phải là 1.000.000
    Còn chuyện Có 009: 10.000.000 thì mặc kệ nó, chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện cân hay không cân.
     
    #4
  5. lannhu

    lannhu It's me!

    Bài viết:
    1,373
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    ~S~
    Úi! Nhà in sắp thiếu mất 1 con số í mà bác VTM.:bigok:
     
    #5
  6. kimth

    kimth Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HN
    Cái đó có lẽ do sách viết thiếu. Nhưng Nợ Tk 009 11.000.000 chứ ko phải là 10.000.000

    Nợ TK 211 10.000.000
    Nợ TK 1332 1.000.000
    Có TK 331 11.000.000

    Đồng thời ghi :
    Nợ TK 009 11.000.000
     
    #6
  7. PHIHUNGVN

    PHIHUNGVN Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    11
    Nơi ở:
    HANOI
    Tài khoản 009 ghi đơn liên quan gì đến cân với không cân. Nó chỉ phản anh đúng bản chất là được
    Hạch toán như kimth là đúng đấy (nếu tổng số tiền phải trả cho người bán là 11 triệu)
     
    #7
  8. nmh_phocu

    nmh_phocu User đã bị cấm truy cập

    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà nội
    Bạn kiểm tra lại đi, không thể ghi 009 cả 11 triệu được, cái 1 triệu kia bạn sẽ được nhà nước trả lại cho bạn mà. Bạn chỉ ghi 009 10 triệu thôi
    To Phihung : Đọc kỹ tý nghe
     
    #8
  9. Hien

    Hien WKTER Staff Member

    Bài viết:
    4,004
    Đã được thích:
    1,346
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Thái Nguyên
    Ghi có 009: 10 theo nguyên giá TSCĐ
     
    #9
  10. kimth

    kimth Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HN
    đúng là 1triệu là thuế được khấu trừ và sau này sẽ đc Nhà nước trả lại. Nhưng khi doanh nghiệp dùng quỹ khấu hao để mua TSCĐ, thì tại thời điểm đó kế toán của doanh nghiệp sẽ phải hạch toán trên TK 009 tổng số tiền phải trả nhà cung cấp, tức là 11 triệu.
     
    #10
  11. Nguyen Tu Anh

    Nguyen Tu Anh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,609
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà Nội - TP. HCM
    Bác Hien và bác PHIHUNGVN coi lại nhé! Em là em soi kỹ các con số lắm, đếm từng số 0 hẳn hoi. Nhầm thế nào được? Có Bình_OverAC và lannhu là hiểu đúng ý thôi.

    Tóm lại, sách in thiếu một con số "0" ở chỗ "Có 331". Còn lại là đúng hết!
     
    #11
  12. Thotrang4820

    Thotrang4820 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Tài khoản 009 chỉ ghi đơn theo nguyên giá của TSCĐ chứ ko bao hamf cả thuế đâu. Tức là bạn fải ghi: Nợ TK009 10.000.000
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng tư 2006
    #12
  13. nmh_phocu

    nmh_phocu User đã bị cấm truy cập

    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà nội
    Trời đất ơi, bạn sai rồi. Tôi hỏi bạn nhé, khi tính khấu hao bạn có tính cả thuế GTGT của tài sản đó vào không? Nếu bạn trả lời có thì đúng là y học bó tay, vô phương cứu chữa, cách duy nhất là Đông tây y kết hợp cúng thì may ra; hi hi. Nếu bạn trả lời không thì bạn sẽ suy ra vì sao 009 chỉ có 10 triệu thôi.
    Hi hi lúc này thì đông tây y kết hợp cúng đã thành công.
     
    #13
  14. NinhVietHoa

    NinhVietHoa Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    009 là tài khoản ghi đơn, sao lại cho vào phương trình kế toán cùng với tài khoản ghi kép. Như thế là sai về bản chất. Bạn nên ghi có 331: 11.000.000
     
    #14
  15. kimth

    kimth Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HN
    dạ đúng ạ, chỉ ghi Nợ TK 009 10.000.000. Em đã bị nhầm nhọt sang trồng trọt :D. Về phải cày thêm chút nữa.
     
    #15
  16. Nguyen Tu Anh

    Nguyen Tu Anh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,609
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà Nội - TP. HCM
    Cày thêm nữa đi kimth! Vẫn còn sai đấy!
    Lấy nguồn vốn khấu hao đi mua TSCĐ thì nguồn vốn khấu hao phải giảm chứ! Ghi: Có TK 009: 10.000.000
     
    #16
  17. kimth

    kimth Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HN
    hic hic...pótay toàn tập rồi :(( Không hiểu dạo này em làm sao nữa, có vậy mà cũng ghi nhầm.
     
    #17
  18. anhpat_uk

    anhpat_uk Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha noi
    Cám ơn Nguyen Tu Anh nhé, Xin thọ giáo chiêu này, tôi cũng chưa sử hạch toán này bào giờ mà, phần Logic của tôi bị sai rồi
     
    #18

Chia sẻ trang này