Một ví dụ từ sách :
Doanh nghiệp dùng quĩ khấu hao mua TSCĐ với giá mua là 10.000.000, thuế GTGT là : 1.000.000, chưa trả tiền.
Định khoản :
Nợ 211 : 10.000.000
Nợ 133 : 1.000.000
Có 331 : 1.000.000
Có 009 : 10.000.000 (ghi đơn)
Trên bản cân đối số phát sinh cuối tháng, phải cân sao đây ?
Mong được thọ giáo các bạn.
Doanh nghiệp dùng quĩ khấu hao mua TSCĐ với giá mua là 10.000.000, thuế GTGT là : 1.000.000, chưa trả tiền.
Định khoản :
Nợ 211 : 10.000.000
Nợ 133 : 1.000.000
Có 331 : 1.000.000
Có 009 : 10.000.000 (ghi đơn)
Trên bản cân đối số phát sinh cuối tháng, phải cân sao đây ?
Mong được thọ giáo các bạn.