Cân làm sao đây ?

  • Thread starter VTM
  • Ngày gửi
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Một ví dụ từ sách :
Doanh nghiệp dùng quĩ khấu hao mua TSCĐ với giá mua là 10.000.000, thuế GTGT là : 1.000.000, chưa trả tiền.
Định khoản :
Nợ 211 : 10.000.000
Nợ 133 : 1.000.000
Có 331 : 1.000.000
Có 009 : 10.000.000 (ghi đơn)
Trên bản cân đối số phát sinh cuối tháng, phải cân sao đây ?
Mong được thọ giáo các bạn.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Nhìn thế này thì đương nhiên là không cân nổi rồi vì tổng phát sinh Nợ đâu có bằng tổng phát sinh Có (phải loại phát sinh Có của TK ngoài bảng 009). Sách này dễ sách in lậu đấy!
icon10.gif


Muốn cân thì đương nhiên phải sửa lại rồi. Mà bạn không hỏi sửa lại như thế nào, đúng không?
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Nguyen Tu Anh nói:
Nhìn thế này thì đương nhiên là không cân nổi rồi vì tổng phát sinh Nợ đâu có bằng tổng phát sinh Có (phải loại phát sinh Có của TK ngoài bảng 009). Sách này dễ sách in lậu đấy!
icon10.gif


Muốn cân thì đương nhiên phải sửa lại rồi. Mà bạn không hỏi sửa lại như thế nào, đúng không?
Tu Anh nói oan cho sách này rồi:Người ta ghi rõ C009 10.000.000 (ghi đơn)
To VTM: Trên bảng CĐTK thì không ghi các TK ngoài bảng.
 
B

Bình_OverAC

Over Abnormal / Crazy
14/5/04
846
10
18
42
Nha Trang
Hien nói:
Tu Anh nói oan cho sách này rồi:Người ta ghi rõ C009 10.000.000 (ghi đơn)
To VTM: Trên bảng CĐTK thì không ghi các TK ngoài bảng.
Không oan đâu:
Sai là ở chổ phải ghi: Có 331: 11.000.000 chứ không phải là 1.000.000
Còn chuyện Có 009: 10.000.000 thì mặc kệ nó, chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện cân hay không cân.
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,372
2
0
42
~S~
Úi! Nhà in sắp thiếu mất 1 con số í mà bác VTM.:bigok:
 
K

kimth

Guest
7/3/06
19
0
1
HN
giotnuoc.com
Cái đó có lẽ do sách viết thiếu. Nhưng Nợ Tk 009 11.000.000 chứ ko phải là 10.000.000

Nợ TK 211 10.000.000
Nợ TK 1332 1.000.000
Có TK 331 11.000.000

Đồng thời ghi :
Nợ TK 009 11.000.000
 
P

PHIHUNGVN

Cao cấp
4/1/05
1,394
12
38
50
HANOI
Nguyen Tu Anh nói:
Nhìn thế này thì đương nhiên là không cân nổi rồi vì tổng phát sinh Nợ đâu có bằng tổng phát sinh Có (phải loại phát sinh Có của TK ngoài bảng 009). Sách này dễ sách in lậu đấy!
icon10.gif


Muốn cân thì đương nhiên phải sửa lại rồi. Mà bạn không hỏi sửa lại như thế nào, đúng không?
Tài khoản 009 ghi đơn liên quan gì đến cân với không cân. Nó chỉ phản anh đúng bản chất là được
Hạch toán như kimth là đúng đấy (nếu tổng số tiền phải trả cho người bán là 11 triệu)
 
N

nmh_phocu

User đã bị cấm truy cập
20/12/05
244
0
0
Hà nội
kimth nói:
Cái đó có lẽ do sách viết thiếu. Nhưng Nợ Tk 009 11.000.000 chứ ko phải là 10.000.000

Nợ TK 211 10.000.000
Nợ TK 1332 1.000.000
Có TK 331 11.000.000

Đồng thời ghi :
Nợ TK 009 11.000.000
Bạn kiểm tra lại đi, không thể ghi 009 cả 11 triệu được, cái 1 triệu kia bạn sẽ được nhà nước trả lại cho bạn mà. Bạn chỉ ghi 009 10 triệu thôi
To Phihung : Đọc kỹ tý nghe
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
kimth nói:
Cái đó có lẽ do sách viết thiếu. Nhưng Nợ Tk 009 11.000.000 chứ ko phải là 10.000.000

Nợ TK 211 10.000.000
Nợ TK 1332 1.000.000
Có TK 331 11.000.000

Đồng thời ghi :
Nợ TK 009 11.000.000
Ghi có 009: 10 theo nguyên giá TSCĐ
 
K

kimth

Guest
7/3/06
19
0
1
HN
giotnuoc.com
nmh_phocu nói:
Bạn kiểm tra lại đi, không thể ghi 009 cả 11 triệu được, cái 1 triệu kia bạn sẽ được nhà nước trả lại cho bạn mà. Bạn chỉ ghi 009 10 triệu thôi

đúng là 1triệu là thuế được khấu trừ và sau này sẽ đc Nhà nước trả lại. Nhưng khi doanh nghiệp dùng quỹ khấu hao để mua TSCĐ, thì tại thời điểm đó kế toán của doanh nghiệp sẽ phải hạch toán trên TK 009 tổng số tiền phải trả nhà cung cấp, tức là 11 triệu.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Bác Hien và bác PHIHUNGVN coi lại nhé! Em là em soi kỹ các con số lắm, đếm từng số 0 hẳn hoi. Nhầm thế nào được? Có Bình_OverAC và lannhu là hiểu đúng ý thôi.

Tóm lại, sách in thiếu một con số "0" ở chỗ "Có 331". Còn lại là đúng hết!
 
T

Thotrang4820

Guest
29/3/06
15
0
0
Ha Noi
kimth nói:
Cái đó có lẽ do sách viết thiếu. Nhưng Nợ Tk 009 11.000.000 chứ ko phải là 10.000.000

Nợ TK 211 10.000.000
Nợ TK 1332 1.000.000
Có TK 331 11.000.000

Đồng thời ghi :
Nợ TK 009 11.000.000
Tài khoản 009 chỉ ghi đơn theo nguyên giá của TSCĐ chứ ko bao hamf cả thuế đâu. Tức là bạn fải ghi: Nợ TK009 10.000.000
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
N

nmh_phocu

User đã bị cấm truy cập
20/12/05
244
0
0
Hà nội
kimth nói:
đúng là 1triệu là thuế được khấu trừ và sau này sẽ đc Nhà nước trả lại. Nhưng khi doanh nghiệp dùng quỹ khấu hao để mua TSCĐ, thì tại thời điểm đó kế toán của doanh nghiệp sẽ phải hạch toán trên TK 009 tổng số tiền phải trả nhà cung cấp, tức là 11 triệu.
Trời đất ơi, bạn sai rồi. Tôi hỏi bạn nhé, khi tính khấu hao bạn có tính cả thuế GTGT của tài sản đó vào không? Nếu bạn trả lời có thì đúng là y học bó tay, vô phương cứu chữa, cách duy nhất là Đông tây y kết hợp cúng thì may ra; hi hi. Nếu bạn trả lời không thì bạn sẽ suy ra vì sao 009 chỉ có 10 triệu thôi.
Hi hi lúc này thì đông tây y kết hợp cúng đã thành công.
 
N

NinhVietHoa

Guest
14/4/06
15
0
0
Ha Noi
009 là tài khoản ghi đơn, sao lại cho vào phương trình kế toán cùng với tài khoản ghi kép. Như thế là sai về bản chất. Bạn nên ghi có 331: 11.000.000
 
K

kimth

Guest
7/3/06
19
0
1
HN
giotnuoc.com
nmh_phocu nói:
Trời đất ơi, bạn sai rồi. Tôi hỏi bạn nhé, khi tính khấu hao bạn có tính cả thuế GTGT của tài sản đó vào không? Nếu bạn trả lời có thì đúng là y học bó tay, vô phương cứu chữa, cách duy nhất là Đông tây y kết hợp cúng thì may ra; hi hi. Nếu bạn trả lời không thì bạn sẽ suy ra vì sao 009 chỉ có 10 triệu thôi.
Hi hi lúc này thì đông tây y kết hợp cúng đã thành công.

dạ đúng ạ, chỉ ghi Nợ TK 009 10.000.000. Em đã bị nhầm nhọt sang trồng trọt :D. Về phải cày thêm chút nữa.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Cày thêm nữa đi kimth! Vẫn còn sai đấy!
kimth nói:
dạ đúng ạ, chỉ ghi Nợ TK 009 10.000.000. Em đã bị nhầm nhọt sang trồng trọt :D. Về phải cày thêm chút nữa.
Lấy nguồn vốn khấu hao đi mua TSCĐ thì nguồn vốn khấu hao phải giảm chứ! Ghi: Có TK 009: 10.000.000
 
K

kimth

Guest
7/3/06
19
0
1
HN
giotnuoc.com
hic hic...pótay toàn tập rồi :(( Không hiểu dạo này em làm sao nữa, có vậy mà cũng ghi nhầm.
 
A

anhpat_uk

Guest
14/4/06
6
0
0
Ha noi
Cám ơn Nguyen Tu Anh nhé, Xin thọ giáo chiêu này, tôi cũng chưa sử hạch toán này bào giờ mà, phần Logic của tôi bị sai rồi
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA