A
DN mới thành lập giữa tháng 3/2006, đã xuất hóa đơn cho khách hàng. Những khỏan chi phí bán hàng và CP Quản lý DN mình có thể đưa vào tài khỏan 142 không ? Cuối tháng mình có thể không xác định Kết quả kinh doanh và tháng sau minh mới xác định được không? Những khỏan chi phí sản xuất chung mình ghi như thế nào, có thể treo trên số dư để chuyển sang tháng sau không ?
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: