Trong bảng cân đối kế toán năm 2011 của mình quỹ tiền mặt hiện tại đang âm, mà phần tạm ứng TK 141 của mình đang ở bên nợ gần tỷ mà mình không biết làm thế nào nữa.
Mong các bạn hiến kế?
Mình cám ơn!
bạn ktra trong Bảng CDSPS chưa?Trong bảng cân đối kế toán năm 2011 của mình quỹ tiền mặt hiện tại đang âm, mà phần tạm ứng TK 141 của mình đang ở bên nợ gần tỷ mà mình không biết làm thế nào nữa.
Mong các bạn hiến kế?
Mình cám ơn!
Âm do chi khoản tạm ứng kia chăng? Cuối năm vẫn chưa hoàn ứng hả?
Sổ giả à?, Lấy đâu tiền mà chi nhiều thế?
Vay lấy ít tiền mà tiêu, vay sếp ấy, tự nhiên chả còn âm nữa.
tại sao mua hóa đơn nhiều quá thì quỹ TM lại bị âm nhỉ?!Bạn nói nghe lạ, Quỹ tiền mặt mà âm được à. Giả sử bạn góp vốn vào 1 tỷ, bạn cũng chỉ chi trong vòng 1 tỷ đó thôi chứ, Nếu bạn chi quá 1 tỷ đó thì bằng bạn mua hoá đơn còn gì?
bạn thử hỏi kế toán kỳ cựu nào xem, quỹ tiền mặt có âm được không?
Bạn mua hoá đơn nhiều quá, nên âm quỹ tiền mặt chứ sao. thật sự nó có âm không?
Bây giờ chỉ còn mỗi một cách là bạn đi vay, đập vào đấy thôi.
Bạn nói nghe lạ, Quỹ tiền mặt mà âm được à. Giả sử bạn góp vốn vào 1 tỷ, bạn cũng chỉ chi trong vòng 1 tỷ đó thôi chứ, Nếu bạn chi quá 1 tỷ đó thì bằng bạn mua hoá đơn còn gì?
bạn thử hỏi kế toán kỳ cựu nào xem, quỹ tiền mặt có âm được không?
Bạn mua hoá đơn nhiều quá, nên âm quỹ tiền mặt chứ sao. thật sự nó có âm không?
Bây giờ chỉ còn mỗi một cách là bạn đi vay, đập vào đấy thôi.
Ko xuất hđơn VAT bán hàng thì cũng có phiếu thu tiền bán hàng chứ.đó là TH thực sự tại công ty mình, mình vào làm tháng 5/2011 từ trước đó có một kế toán làm dv cho cty, cty mình không mua hóa đơn, nhưng vì là cty thương mại nên bán không xuất VAT nhiều hơn mua có VAT tuy theo SS thì vốn có 1 tỷ nhưng theo thực tế tiền nó nhiều hoặc ít hơn đúng ko bạn, chính vì ktoan cũ ko cân đối sổ sách cho cty mình nên lần nào mua hàng cũng lấy VAT mà bán hàng thì ko xuất VAT nên TM âm, mình ko đồng ý mua VAT nên TM âm, bạn có thể lý giải rõ hơn được ko? khi TM mình âm mình có hỏi ý kiến những a c kế toán đi trước thì được a c hướng dẫn là treo khoản hàng vào công nợ hoặc vaytiền bù vào, mình làm theo cách treo vào công nợ chừng nào có tiền thanh toán ( không lâu quá) vậy là sỗ quỹ mình cũng hết âm
đó là TH thực sự tại công ty mình, mình vào làm tháng 5/2011 từ trước đó có một kế toán làm dv cho cty, cty mình không mua hóa đơn, nhưng vì là cty thương mại nên bán không xuất VAT nhiều hơn mua có VAT tuy theo SS thì vốn có 1 tỷ nhưng theo thực tế tiền nó nhiều hoặc ít hơn đúng ko bạn, chính vì ktoan cũ ko cân đối sổ sách cho cty mình nên lần nào mua hàng cũng lấy VAT mà bán hàng thì ko xuất VAT nên TM âm, mình ko đồng ý mua VAT nên TM âm, bạn có thể lý giải rõ hơn được ko? khi TM mình âm mình có hỏi ý kiến những a c kế toán đi trước thì được a c hướng dẫn là treo khoản hàng vào công nợ hoặc vaytiền bù vào, mình làm theo cách treo vào công nợ chừng nào có tiền thanh toán ( không lâu quá) vậy là sỗ quỹ mình cũng hết âm
Ko xuất hđơn VAT bán hàng thì cũng có phiếu thu tiền bán hàng chứ.
Bạn ko nên theo dõi thu tiền theo hóa đơn VAT bán ra mà nên theo pthu của cty?