Ðề: khi nào ghi tăng TSCĐ
Phải nói rõ hơn để mọi người giúp mình với. hic hic. Cty mình mua máy xúc từ T8/2010 trị giá 2 tỷ (cả VAT) trong đó vay NH 1,7 tỷ còn nợ lại người bán 300. Vì số dư trên TK 111 vẫn còn rất nhiều nên kế toán cũ bỏ qua phát sinh vay NH và cũng ko ghi tăng TSCĐ. Đến T8/2011 cty mới trả 300 và lấy HĐ GTGT của máy xúc. Mình ko biết nên xử lý khoản vay NH thế nào và cũng ko biết bắt đầu trích khấu hao từ đâu nữa. Có ai biết thì giúp mình nhé, càng sớm càng tốt. Cảm ơn nhiều!