Hạch toán lãi tiền gửi ngân hàng

  • Thread starter le thu thuy
  • Ngày gửi
L

le thu thuy

Guest
#1
Công ty mình mở 1 tài khoản tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng. Tất nhiên là số tiền gửi đó sẽ được tính lãi. Mình muốn hỏi là số lãi đó sẽ được hạch toán như thế nào? Mình mới làm kế toán nên ko nắm được. Cám ơn sự giúp đỡ của các bạn:drummer:
 
levanton

levanton

Thành viên thân thiết
#2
le thu thuy nói:
Công ty mình mở 1 tài khoản tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng. Tất nhiên là số tiền gửi đó sẽ được tính lãi. Mình muốn hỏi là số lãi đó sẽ được hạch toán như thế nào? Mình mới làm kế toán nên ko nắm được. Cám ơn sự giúp đỡ của các bạn:drummer:
Căn cứ vào bảng kê tính lãi bạn ghi Nợ 112/ Có 515
 
K

katty78

Thành viên thân thiết
21/1/06
67
0
6
Hanoi
#4
truongtm nói:
Bạn hach toán Nợ TK112
Có TK515
Thôi chết.
Tớ toàn hạch toán Nợ TK 112/ Có TK 711 vì tớ nghĩ là tiền lãi này phải là doanh thu của DN mà chỉ là thu nhập khác thôi chứ.

Không hiểu có sai không nhỉ. Có bạn nào biết chỉ giúp tớ với.
 
A

Acc242

Thành viên thân thiết
4/5/04
284
1
18
HCMC
Truy cập trang
#5
Nếu hạch toán sai thì lập bút toán điều chỉnh lại sang TK 515 là OK thôi.
 
T

trantrungdung

Thành viên sơ cấp
16/8/06
13
0
0
thanh xuan ha noi
#6
to cung dong y voi ban nguyen van boi to cung lam nhu nay nợ tk 112 va có tk 711 nhưng mình cũng băn khoăn với cách nay nớ 112 có 515 boi vi tk 515 la doanh thu hoạt động tài chính
 
K

KhuaT thi Vui

Thành viên sơ cấp
16/9/04
70
0
0
Mai Dich - HN
#7
hạch toán Nợ: 112/ Có 515 là hoàn toàn chính xác không có gì phải thắc mắc nữa.
 
D

Do Thu Ha

Thành viên sơ cấp
4/10/06
7
0
0
Hai Phong
#8
Khi phát sinh lãi ngân hàng bạn hạch toán:
Nợ TK 112
Có TK 515
Cuối tháng bạn kết chuyển TK 515 sang TK 911 vì đầy là khoản doanh thu tài chính mà. Chúc bạn may mắn!
 
K

katty78

Thành viên thân thiết
21/1/06
67
0
6
Hanoi
#10
Cảm ơn mọi người nhé,
Từ năm 2005 trở về trước tớ toàn hạch toán tiền lãi vào TK 711; Đã qtoán thuế 2005 mà chẳng thấy cán bộ thuế nói gì, chắc là số tiền nhỏ quá vì tổng tiền lãi cả năm mới có 20tr, bóc ra không đáng vì còn nhiều khoản sai sót khác. he he.
Từ năm 2006 tớ đã điều chỉnh lại như các bạn khuyên rồi
 
T

Thaiha82

Thành viên sơ cấp
15/8/06
5
0
0
Nghệ An
#11
Mình cũng hạch toán tiền lãi NH vào TK 711, quyết toán thuế vừa rồi cũng không thấy nói gì. Nhưng như các bạn nói mình hạch toán thế là sai ah? bây giờ là cuối năm 2006 rồi, không sửa lại có làm sao không nhỉ?
 
S

sinchikiu

hihi được hai sao nha
16/9/06
169
0
16
HCM
#12
Ây da, bộ hễ cuối tháng là kchuyển Tk 515 và 635 vào tk 911 hả?Chứ không phải để cuối năm sao?
Hai tk 515 và 635 k có số dư hả?Vì cuối tháng nào cũng kchuyển thì d0âu còn gì nữa mà có số dư đầu kỳ.Nếu cuối tháng đó k XĐKQ thì sao?
Sãn tiện cho mình hỏi luôn, vậy cuối mỗi tháng mình phải làm bút toán điều chỉnh ngoại tệ hay phải đợi cuối năm?Phần chênh lệch đó hạch toán vào tk 431 hả?Mình đang theo dõi USD ở tk 131:khách hàng tạm ứng, tháng nào mình cũng điều chỉnh ngtệ tk này hết và tiền USD ở ngân hàng mình cũng đềiu chỉnh cuối mỗi tháng luôn.VD cho các xem rõ hơn nè:
Tháng 01:
-12/01 :N1122/C131 :38.000 USD x 16.000 đ
-30/01 :C131/N431 : 38.000 USD x (16.025đ - 16.000đ)
tháng 02 :
-28/02 : C131/N431 :38.000USD x (17.000đ - 16.025đ )
Có phải như vậy không ?Xem và giúp mình giải đáp thắc mắc này nha, cám ơn các bạn nhiều :lol:
Í wen, cho hỏi luôn nha, tiền lãi mà là lãi tiển USD thì ngân hàng trả mình bằng USD đúng không, vậy mìn có phải làm điều chỉnh ngoại tệ cuối tháng không ?
 
L

lizzi

Thành viên sơ cấp
6/10/06
31
0
0
35
Hồ Chí Minh
#13
Nhân đây các anh chị cũng cho em hỏi một chút, vì công ty em quy mô nhỏ và ít phát sinh nên cuối năm em mới tổng hợp lại ghi sổ một lần, và TK 515 cuối năm em mới kết chuyển sang TK 911. Như vậy có sai không ạh? Nếu sai em phải làm như thế nào vì em đã viết như thế mấy năm nay rồi.
 
K

katty78

Thành viên thân thiết
21/1/06
67
0
6
Hanoi
#14
lizzi nói:
Nhân đây các anh chị cũng cho em hỏi một chút, vì công ty em quy mô nhỏ và ít phát sinh nên cuối năm em mới tổng hợp lại ghi sổ một lần, và TK 515 cuối năm em mới kết chuyển sang TK 911. Như vậy có sai không ạh? Nếu sai em phải làm như thế nào vì em đã viết như thế mấy năm nay rồi.
Chị nghĩ là làm như em không sai đâu em à.

sinchikiu nói:
Sãn tiện cho mình hỏi luôn, vậy cuối mỗi tháng mình phải làm bút toán điều chỉnh ngoại tệ hay phải đợi cuối năm?Phần chênh lệch đó hạch toán vào tk 431 hả?Mình đang theo dõi USD ở tk 131:khách hàng tạm ứng, tháng nào mình cũng điều chỉnh ngtệ tk này hết và tiền USD ở ngân hàng mình cũng đềiu chỉnh cuối mỗi tháng luôn.VD cho các xem rõ hơn nè:
Tháng 01:
-12/01 :N1122/C131 :38.000 USD x 16.000 đ
-30/01 :C131/N431 : 38.000 USD x (16.025đ - 16.000đ)
tháng 02 :
-28/02 : C131/N431 :38.000USD x (17.000đ - 16.025đ )
Có phải như vậy không ?Xem và giúp mình giải đáp thắc mắc này nha, cám ơn các bạn nhiều
Í wen, cho hỏi luôn nha, tiền lãi mà là lãi tiển USD thì ngân hàng trả mình bằng USD đúng không, vậy mìn có phải làm điều chỉnh ngoại tệ cuối tháng không ?.
Ai trả lời sinchikiu với, tớ cũng gặp rắc rối hệt Sinchikiu vậy. Chưa biết giải quyết ra sao đây.
 
K

ketoan_king

Thành viên sơ cấp
10/10/06
67
1
8
32
Quy Nhơn xì ti
#15
Em nghe mấy bác đã đi làm bảo "kế toán mà giỏi phương pháp chứng từ ghi sổ thì mấy ông bên thuế bó tay" phải không các anh chị?
 
X

xulongnhim

Thành viên sơ cấp
26/6/06
28
1
1
HCM
#16
ketoan_king nói:
Em nghe mấy bác đã đi làm bảo "kế toán mà giỏi phương pháp chứng từ ghi sổ thì mấy ông bên thuế bó tay" phải không các anh chị?
Không phải đâu bạn ạ, phương pháp đúng thì không sao, phương pháp sai, có khi kết quả kinh doanh sai, mà cũng có khi kết quả kinh doanh đúng. đều có thể bị phạt. Hơn nữa, và cơ bản là chứng từ kế toán, chứng từ không hợp pháp, chi phí không hợp lý mà phương pháp đúng cũng bị bóc ra khỏi chi phí.
Các bạn có nhất trí vậy không nhỉ?
 
S

sinchikiu

hihi được hai sao nha
16/9/06
169
0
16
HCM
#18
Cho mình hỏi bộ hễ cuối mỗi tháng là kchuyển Tk 515 và 635 vào tk 911 hả?Chứ không phải để cuối năm sao?
Hai tk 515 và 635 kg có số dư hả?Vì cuối tháng nào cũng kchuyển thì đâu còn gì nữa mà có số dư đầu kỳ.Nếu cuối tháng đó kg XĐKQ thì sao?
Sãn tiện cho mình hỏi luôn, vậy cuối mỗi tháng mình phải làm bút toán điều chỉnh ngoại tệ hay phải đợi cuối năm?Phần chênh lệch đó hạch toán vào tk 431 hả?Mình đang theo dõi USD ở tk 131:khách hàng tạm ứng, tháng nào mình cũng điều chỉnh ngtệ tk này hết và tiền USD ở ngân hàng mình cũng đềiu chỉnh cuối mỗi tháng luôn.VD cho các xem rõ hơn nè:
Tháng 01:
-12/01 :N1122/C131 :38.000 USD x 16.000 đ
-30/01 :C131/N431 : 38.000 USD x (16.025đ - 16.000đ)
tháng 02 :
-28/02 : C131/N431 :38.000USD x (17.000đ - 16.025đ )
Có phải như vậy không ?Xem và giúp mình giải đáp thắc mắc này nha, cám ơn các bạn nhiều
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.webketoan.com%2Fforum%2Fimages%2Fsmilies%2Flol.gif&hash=96da59c1f7b252da235b36a983efbba0

Í wen, cho hỏi luôn nha, tiền lãi mà là lãi tiển USD thì ngân hàng trả mình bằng USD đúng không, vậy mìn có phải làm điều chỉnh ngoại tệ cuối tháng không ?
Các bác cól òng tốt mau giúp mình giải quyết vấn đề này đi sắp hết năm rùi huhuhuhu giúp mình với huhuhu :kopfpatsc :sad: :2015:
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,079
1,393
113
Hà Nội - Thái Nguyên
#19
sinchikiu nói:
Cho mình hỏi bộ hễ cuối mỗi tháng là kchuyển Tk 515 và 635 vào tk 911 hả?Chứ không phải để cuối năm sao?
Hai tk 515 và 635 kg có số dư hả?Vì cuối tháng nào cũng kchuyển thì đâu còn gì nữa mà có số dư đầu kỳ.Nếu cuối tháng đó kg XĐKQ thì sao?
Sãn tiện cho mình hỏi luôn, vậy cuối mỗi tháng mình phải làm bút toán điều chỉnh ngoại tệ hay phải đợi cuối năm?Phần chênh lệch đó hạch toán vào tk 431 hả?Mình đang theo dõi USD ở tk 131:khách hàng tạm ứng, tháng nào mình cũng điều chỉnh ngtệ tk này hết và tiền USD ở ngân hàng mình cũng đềiu chỉnh cuối mỗi tháng luôn.VD cho các xem rõ hơn nè:
Tháng 01:
-12/01 :N1122/C131 :38.000 USD x 16.000 đ
-30/01 :C131/N431 : 38.000 USD x (16.025đ - 16.000đ)
tháng 02 :
-28/02 : C131/N431 :38.000USD x (17.000đ - 16.025đ )
Có phải như vậy không ?Xem và giúp mình giải đáp thắc mắc này nha, cám ơn các bạn nhiều
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.webketoan.com%2Fforum%2Fimages%2Fsmilies%2Flol.gif&hash=96da59c1f7b252da235b36a983efbba0

Í wen, cho hỏi luôn nha, tiền lãi mà là lãi tiển USD thì ngân hàng trả mình bằng USD đúng không, vậy mìn có phải làm điều chỉnh ngoại tệ cuối tháng không ?
Các bác cól òng tốt mau giúp mình giải quyết vấn đề này đi sắp hết năm rùi huhuhuhu giúp mình với huhuhu :kopfpatsc :sad: :2015:
Bạn chỉ cần k/chuyển doanh thu và CP khi lập báo cáo tài chính (cuối quý, năm).
Trường hợp DN bạn lập BCTC theo tháng để đáp ứng yêu cầu QL thì có thể k/c vào cuối tháng.
Bút toán điều chỉnh tỷ giá chỉ cầm khi lập BCTC để nộp theo quy dịnh thôi
 
Nhat Dieu

Nhat Dieu

Thành viên thân thiết
16/6/05
589
21
18
Pleiku
#20
Hien nói:
Bút toán điều chỉnh tỷ giá chỉ cầm khi lập BCTC để nộp theo quy dịnh thôi
Theo bạn vậy nếu hàng tháng phải lập BCTC theo yêu cầu quản lý của cty thôi thì không cần đánh giá lại chênh lệch tỷ giả phải không? Nếu có đánh giá lại thì sao?

To: sinchikiu
Vì bên công ty mình lập BCTC theo tháng do vậy all Doanh thu, CP mình đều kết chuyển vào TK 911 hàng tháng.
Đồng thời các khoản có gốc ngoại tệ cũng đánh giá lại hàng tháng đấy!

Tiền lãi mà là lãi tiển USD thì ngân hàng trả mình bằng USD đúng không==> Đúng vậy.
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • xediengiatot

Xem nhiều