T
Ngành nghề kd của Cty mình là TM và DV, mình dùng hình thức "CTGS". Mình đã mở một số số như: Sổ QTM, Sổ TGNH, Sổ TSCĐ, Sổ theo dõi TSCĐ và CCDC tại nơi sử dụng, sổ đăng ký CTGS, chứng từ ghi sổ, sổ cái, sổ chi tiết các TK, sổ chi tiết VL SPHH, phiếu xuất- nhập, thu - chi, sổ theo dõi thuế GTGT. Vậy cho mình hỏi có cần phải mở sổ chi tiết bán hàng ko?
Và theo mình biết thì ở sổ chi tiết các TK thì mỗi TK được mở một sổ riêng nhưng mình thấy như thế thì thừa nhiều trang sổ quá vì không viết hết bởi vì các nghiệp vụ của cty mình cũng không phát sinh nhiều.
Đến ngày cuối tháng mình mới tập hợp tất cả các chứng từ gốc có cùng nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại. Ví dụ như Bảng tổng hợp phát sinh ghi nợ TK 111 và ghi có các TK và Bảng tổng hợp phát sinh ghi có TK 111 và ghi nợ các TK khác. Sau đó mình mới vào chứng từ ghi sổ. (VD: chứng từ ghi sổ TK 642 thì mình chỉ ghi những định khoản liên quan đến ghi nợ TK 642 và ghi có các TK khác). Tiếp theo thì mình lấy dòng tổng cộng của chứng từ ghi sổ để vào sổ đăng ký CTGS. Cùng lúc đó thì mình vào sổ chi tiết các Tk nên mình chỉ ghi tổng cộng số tiền của TK đó thôi (VD trong tháng mình nhập 2 lần hàng có giá trị là 15 tr và 20 triệu thì ở sổ chi tiết TK 156 mình chỉ ghi là nhập hàng: 35 tr. Và mình thấy sổ chi tiết các TK này ghi trùng với sổ cái. Không biết mình nói có đúng ko?
Các bạn cho mình hỏi mình ghi như vậy có được ko?
Trả lời cho mình với nhé.
Xin cảm ơn!
Và theo mình biết thì ở sổ chi tiết các TK thì mỗi TK được mở một sổ riêng nhưng mình thấy như thế thì thừa nhiều trang sổ quá vì không viết hết bởi vì các nghiệp vụ của cty mình cũng không phát sinh nhiều.
Đến ngày cuối tháng mình mới tập hợp tất cả các chứng từ gốc có cùng nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại. Ví dụ như Bảng tổng hợp phát sinh ghi nợ TK 111 và ghi có các TK và Bảng tổng hợp phát sinh ghi có TK 111 và ghi nợ các TK khác. Sau đó mình mới vào chứng từ ghi sổ. (VD: chứng từ ghi sổ TK 642 thì mình chỉ ghi những định khoản liên quan đến ghi nợ TK 642 và ghi có các TK khác). Tiếp theo thì mình lấy dòng tổng cộng của chứng từ ghi sổ để vào sổ đăng ký CTGS. Cùng lúc đó thì mình vào sổ chi tiết các Tk nên mình chỉ ghi tổng cộng số tiền của TK đó thôi (VD trong tháng mình nhập 2 lần hàng có giá trị là 15 tr và 20 triệu thì ở sổ chi tiết TK 156 mình chỉ ghi là nhập hàng: 35 tr. Và mình thấy sổ chi tiết các TK này ghi trùng với sổ cái. Không biết mình nói có đúng ko?
Các bạn cho mình hỏi mình ghi như vậy có được ko?
Trả lời cho mình với nhé.
Xin cảm ơn!