Tiền thực thu không đúng trên hóa đơn!

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi bichngoc1002, 5 Tháng chín 2006.

1,927 lượt xem

  1. bichngoc1002

    bichngoc1002 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hue
    Bên mình làm dịch vụ giao nhận XNK cho 1 cty A. Cuối tháng, Cty mình xuất hóa đơn dịch vụ theo đơn giá đã thõa thuận trên hợp đồng. Nhưng, trong quá trình làm phát sinh chí phí, các chi phí này đều có hóa đơn GTGT. Các khoảng phát sinh này Cty mình ứng tiền trả cho bên khách hàng. Cuối tháng Cty A sẽ tổng hợp để thanh toán lại cho Cty mình.
    Vấn đề mình muốn hỏi là: Khi xuất hoá đơn cho Cty A là ST dịch vụ (ko bao gồm các khoảng phí phát sinh). Nhưng khi bên Cty A trả tiền cho Cty mình thì có thêm phần thu của các hóa đơn phát sinh đó. ST này được chuyển khoản vào TK Cty mình. Như vậy khi ghi sổ mình phải hạch toán ntn cho hợp lý. Và việc giải trình với CQ thuế sau này có gặp khó khăn gì không?
    Rất mong nhận được ý kiến từ các bạn.
    TKS:imwithstu
     
    #1
  2. Minhuyen061082

    Minhuyen061082 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Quảng Ngãi
    bạn hạch toán phần 511 đúng bằng hóa đơn phàn chênh lệch cón lại cho vào phải thu khác(711)
     
    #2
  3. MINA

    MINA TV Ban Quản Trị / Admin

    Bài viết:
    3,496
    Đã được thích:
    112
    Nơi ở:
    Ninh Thuận
    @bichngoc1002, các khoản có hóa đơn mang tên của bên nhập khẩu bạn hạch tóan tất cả là khoản chi hộ phải thu lại, và khi bên đó trả tiền lại bạn hạch toán thu lại tiền
    Nợ 138/Có 111
    Nợ 112/Có 138
    Còn khoản xuất hóa đơn là phần doanh thu dịch vụ của công ty bạn.
    Không thể nào lại làm như vậy được? Đây đâu phải là khỏan thu nhập bất thường của công ty đâu.
     
    #3
  4. Song Huong

    Song Huong Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    Hỏi quê, rằng mộng ban đầu đã xa
    - Bạn tham khảo http://webketoan.com/forum/showthread.php?t=20126
    - CV 692 /TCT-ĐTNN ngày 23 tháng 02 năm 2006 - file đính kèm
    Thân.
     
    Last edited: 7 Tháng chín 2006
    #4
  5. vienthanh

    vienthanh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Thanh Pho Ho Chi Minh
    Tiền thực thu không đúng trên hóa đơn

    Cho mình hỏi ké tí nha,công ty mình có bán hàng hóa cho 1 cty A ở huế,tiền thực tế bên Cty A phải trả công ty mình trên hóa đơn bằng chuyển khoản vd là :15.000.000 đ(có VAT),nhưng trong quá trình vận chuyển phải mất 1 số tiền chi phí là 2.000.000 và bên Cty A đã ứng để trả cho bên vận chuyển(có HĐ đỏ xuất cho cty mình) sau đó trừ thẳng vào tiền hàng với cty mình.Thay vì bên công ty A phải chuyển khoản cho cty mình là 15.000.000 nhưng đã trừ tiền ứng trước chỉ ck 13.000.000,Vậy mình sẽ hạch toán như thế nào,có thể chỉ cho mình được không?cảm ơn các bạn
     
    #5
  6. Nhat Dieu

    Nhat Dieu Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    20
    Nơi ở:
    Pleiku
    Giả sử khi bán hàng bạn đã định khoản rồi:
    N 131/ C 333, C511

    Khi khách hàng chuyển khoản thanh toán cho công ty bạn HT:

    N 112: 13.000.000
    N 6417: 2.000.000 ( tiền vận chuyển)
    C 131 : 15.000.000
     
    #6

Chia sẻ trang này