Bạn NEO ơi, mâu thuẫn ở chỗ này rùi, nếu Tháng 11/06 mới tăng sao lại ghi sổ cái 2005, không được đâu.Bây giờ bạn phải điều chỉnh cho cả 2 (tăng TSCĐ và sổ cái) khớp với nhau, điều chỉnh năm nào thì khấu hao năm đó.Nếu bảng cân đối năm 2005 và BCTC có tài sản này thì bạn hãy điều chỉnh cho nó tăng vào năm 2005 (tháng 11,12 gì đấy).Còn nếu không có thì gạch bỏ trong sổ cái 2005 bằng mực đỏ, sau đó tăng ở 2006 và năm 2007 mới trích khấu hao chứ (ở chỗ mình khấu hao theo năm).Mà nếu năm 2005 bạn tăng thì 2006 mới trích KH chứ, theo năm ấy nhé, còn theo tháng thì mỗi tháng mỗi trích.NEO nói:TSCĐ này tăng từ tháng 11/2006, sổ cái 2005 đã có nó rùi. hic khổ 1 nỗi là mới chuyển địa chỉ kinh doanh. không bít "sếp" mới này có nhận đủ thông tin từ sếp cũ chưa. còn đang rối rắm wá chùi