Cách lập bảng cân đối số phát sinh

  • Thread starter MINA
  • Ngày gửi
N

nguyen thi be heo

Sơ cấp
22/6/10
12
0
0
40
quang binh
mình cũng chưa biết làm bảng cân đối phát sinh . các bạn nào có kinh nghiệm chỉ cho mình với nhé! thank
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

noilongxaxu

Guest
cho E hoi là Dòng thuế GTGT được khấu trừ ( TK 133) khi vào bảng cân đối số phát sinh thì số đầu kỳ mình lấy ở đâu để ghi vào, số phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ mình dựa vào đâu để ghi vào. CHị có thể hướng dẫn cụ thể giúp E được Ko và dòng thuê GTGT phải nộp ( TK 3331) nữa thật sự E ko biết phải vào như thế nào cả. Mọi ngưòi giúp E với nhé. E cảm ơn nhiều!
 
N

noilongxaxu

Guest
cho E hoi là Dòng thuế GTGT được khấu trừ ( TK 133) khi vào bảng cân đối số phát sinh thì số đầu kỳ mình lấy ở đâu để ghi vào, số phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ mình dựa vào đâu để ghi vào. CHị có thể hướng dẫn cụ thể giúp E được Ko và dòng thuê GTGT phải nộp ( TK 3331) nữa thật sự E ko biết phải vào như thế nào cả. Mọi ngưòi giúp E với nhé. E cảm ơn nhiều!
 
P

phamduypn

Trung cấp
27/5/10
157
0
16
36
hcm
Để mình vừa mô tả vừa đưa ra cách giải quyết cho bạn nhé:

Công ty bạn mua dịch vụ báo tháng và dịch vụ quảng cáo trên tờ báo đó đúng không? Hàng tháng, Công ty báo xuất cho công ty bạn 1 hóa đơn về báo tháng, và một hóa đơn về quảng cáo (gọi là spot - chỗ quảng cáo nhé) cho công ty bạn đúng không. Và theo hợp đồng Công ty bạn có quyền bán một số spot quảng cáo của mình trên báo cho các khách hàng bên ngoài đúng không? (phải có hợp đồng nhé bạn) hoặc là tự quảng cáo cho chính mình.

Thứ nhất: đối với hóa đơn về báo tháng của bạn(nếu đúng như mình nghĩ) thì không thể ghi vào TK 156 được mà phải ghi vào chi phí trong kỳ.

Thứ hai: Đối với quảng cáo thì bạn phải theo dõi và thống kê được là tổng số spot mà mình được quảng cáo trên mặt báo hàng ngày và hàng tháng là bao nhiêu? và phải tách được phần mình bán cho khách hàng số lượng là bao nhiêu và phần mình tự quảng cáo là bao nhiêu? Vì nó sẽ ảnh hưởng đến cách hạch toán.
==> Đối với spot quảng cáo mà bạn bán ra bên ngòai để khách hàng quảng cáo thì phải ghi nhận doanh thu và tương ứng với giá vốn mà bạn đã tách ra.
==> Phần mình tự quảng cáo sẽ được đưa vào 641 - chi phí bán hàng (vì nó không tạo ra doanh thu nên không thể đưa vào giá vốn).

Nếu trường hợp của bạn như mình nghĩ thì giải quyết như trên còn nếu không thì bạn ghi rõ trường hợp của bạn cho mình nhé. Giống như mình đưa ra giả định vậy đó.
Bạn ơi: Báo một tháng ra 2 số 2 ngày (ngày 10 và 25) có khi xuất hóa đơn số nào ra số đó, có khi họ dồn lại một tháng xuất luôn 2 số, còn rêng quàng cáo thí cuối tháng xuất 1 lần
1/ Còn quảng cáo thì bên công ty mình có ký hợp đồng xuất hóa đơn cho khách hàng mình ghi nhận doanh thu, trên tạp chí đó cty mình có quyền Quảng cáo cho khách àng theo thời hạn hợp đồng và quảng cáo cho chính công ty của mình nữa,nên khi bên tạp chí xuất hóa đơn quảng cáo cho cty mình mình ko biết đưa vào tài khoản nào cho đúng, nếu 632/154 thì ko phải vì cty dịch vụ đâu phải sản xuất mà ghi giá vốn, mình lo quá,
2/ bạn có số điện thoại ko cho mình xin mình liên hệ bạn giải thích cho mình dể hơn, Bạn gởi số Đt qua mail của minh nha: hoahongtrencat9999@gmail.com
 
H

hoamoclan1

I'm coming back...
9/4/10
377
4
0
39
HCM
N

ngocphuong1982

Guest
7/6/10
3
1
0
41
Me Linh
Bạn ơi,bạn có thể gửi cho mình 1 bản được ko?mình cũng đang phải làm BCTC hết quý 2 mà mình thì mới vào nghề nên ko biết là mình làm có đúng ko nữa.Thanks bạn trước nha.Bạn có thể gửi cho mình qua email:ngocphuong071982@gmail.com
Andy hiền cho email mìh gửi mẫu qua ban tham khao va lam nhé , chứ mọi người chỉ khó hình dung lắm
 
P

phi anh

Sơ cấp
xin chào các bạn! mình là kế toán bất đắc dĩ,vì C.Ty gia đình,và cũng vì ông xã vất vả nên mình muốn cố gắng giúp chuyện kế toán,mình cũng vẫn làm và kê khai thuế ổn,chỉ có báo cáo tài chính cuối năm là mình trước vẫn thuê người làm,năm nay mình có học qua kế toán nhưng chưa được tự tin và chuyên nghiệp cho lắm,mình đã báo cáo xong hết các phần mục,chỉ còn bảng cân đối số phát sinh thì vì nghiệp vụ yếu nên lúng túng quá,xin các bạn cùng giúp đỡ với,C.Ty mình là TNHH nhỏ,hàng tháng chỉ xuất có 1 hóa đơn(1công tơ).hoạt động đơn thuần,không vay,không gửi ngân hàng,mua và bán tiền chuyển khoản luôn,vì hàng mình xuất khẩu chịu thuế xuất 0% nên có mỗi số dư là thuế GTGT được khấu trừ (trong đó mất 2 tháng vì bận nên mình bán trong nước cho C.Ty khác xuất,nên 2 tháng đó bị khấu trừ thuế GTGT.Nói chung về BCTC không có nhiều phát sinh định khoản,năm trước C.Ty mình không phát sinh giao dịch,nên người làm BCTC cho mình cũng chỉ nộp tất cả là bản trắng ngoài vốn điều lệ đăng ký KD...
Vậy xin hỏi các bạn mình phải ghi vào đầu kỳ(tức năm trước) như thế nào?ghi vốn điều lệ hay vốn và các quĩ tiền mặt của năm nay?vì năm nay mình đã cân đối phát sinh trong kỳ bên nợ và bên có bằng nhau hết,nhưng mình không hiểu cuối kỳ phải ghi làm sao cho chuẩn,bởi có số dư một số định khoản không cân như thuế GTGT,thuế môn bài,tem lệ phí hải quan(thuế khác),chi phí bán hàng,chi phí quản lý kinh doanh...các chi phí chỉ có giảm không có tăng......
mong các bạn giúp đỡ mình nhé!mình xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều!!!
địa chỉ mail của mình là:kimbinhnguyen_119@yahoo.com.vn
 
H

hangketoan12

Guest
bác nào giúp e làm cái bảng cân đối hàng tháng cái. Bên công ty e k hạch toán theo tài khoản, nhưng hàng tháng e phải lập bảng cân đối tài khoản. Nhưng e k thể nào làm cho nó cân đc, các số liệu e đều có nhưng chỉ thắc mắc cái khoản lợi nhuận chưa phân phối, k sao mà ra đc. Bác nào có kinh nghiệm giúp e làm cái bảng cân đối với.
 
N

Nguyen Ha Thi

Guest
25/4/08
20
0
1
Hà Nội
Ðề: Cách lập bảng cân đối số phát sinh

Mình cũng quá lúng túng với Bảng cân đối số phát sinh, bác nào có mẫu cho mình xin để mình học tập làm với. Mình cảm ơn nhiều lắm. Mail của mình nhabaobun@gmail.com
 
D

duongduongnguyen

Guest
9/3/13
4
1
1
32
TP HCM
Ðề: Cách lập bảng cân đối số phát sinh

cho em xinh mẩu tham khảo BCBSPS nha winner.hướng dẫn giùm em cách lảm luôn nha.em đang cần gấp lắm. mail của em là nguyen_duong278@yahoo.com.vn.cám ơn winner nhieu nhieu.
 
M

MrThoai

Guest
Ðề: Cách lập bảng cân đối số phát sinh

Chào các bạn, cho mình hỏi một tẹo, mình có một bảng dữ liệu kế toán có sheet nhập số phát sinh. mình muốn lấy dữ liệu từ sheet này sang sheet khác để lập bảng cân đối phát sinh thỏa mãn khi ta chọn từng tháng để in báo cáo. mình không biết gửi kèm file các bạn giúp mình với nhéView attachment candoiphatsinh.xls
View attachment candoiphatsinh.xls
 
quynhhuong0291

quynhhuong0291

Always be patient
Ðề: Cách lập bảng cân đối số phát sinh

Bạn MrThoai nếu có thắc mắc những vấn đề liên quan đến Excel áp dụng vào kế toán bạn có thể tham khảo trang giaiphapexcel.com bên đó sẽ hổ trợ bạn. Thân
 
P

phuongthaokt44

Guest
20/2/14
53
1
8
32
quảng bình
Ðề: Cách lập bảng cân đối số phát sinh

Anh chị cho em hỏi với ạ, em đang đi thực tập làm khóa luận, tại công ty em trên BCĐSPS tài sản có số dư cuối kỳ bên nợ lẫn có, như thế em phải lấy số liệu nào để lên bảng cân đối TK cho từng khoản mục ạ
 
M

maihuong8x

Sơ cấp
27/11/13
16
0
1
Hà Nội
Ðề: Cách lập bảng cân đối số phát sinh

*****winer và cả nhà cho mình xin vào mail này giúp mình mẫu bảng CĐPS và các mẫu bảng cần thiết khác trong phần sổ sách kế toán để mình học hỏi nhé. Tks all!
maihuong160488@gmail.com
 
P

phuongthaokt44

Guest
20/2/14
53
1
8
32
quảng bình
Ðề: Cách lập bảng cân đối số phát sinh

Em là sv năm 4, đang đi thực tập và xin số liệu làm khóa luận, nhưng em ko biết đọc bảng cân đối số phát sinh nhue thế nào để đưa vào bảng cân đối kế toán, anh chị nào chỉ dùm em vs a, em cảm ơn:wall:
 
quynhhuong0291

quynhhuong0291

Always be patient

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA