Phân biệt Hóa đơn thuế suất 0% và Hóa đơn bán hàng

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi Great life, 30 Tháng mười hai 2006.

2,030 lượt xem

  1. Great life

    Great life Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Gửi lời yêu thương
    Tớ thấy một thực trạng thế này. Có nhiều mặt hàng hoặc dịch vụ có thuế suất 0%. Nhưng các bạn thường kê khai vào "Bảng kê số 05 - Hóa đơn mua vào bán hàng". Trong trường hợp kê khai "sai địa chỉ" như vậy các bác Thuế nhà ta có ý kiến như thế nào? Và phải xử lý thế nào?
     
    Last edited: 30 Tháng mười hai 2006
    #1
  2. xuantham

    xuantham Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,338
    Đã được thích:
    590
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    4/1 Văn Chung - P13- Q. Tân Bình- TPHCM
    Hình như chẳng có ai bị thuế xử lỳ vụ này cả.

    Bạn chỉ cần hiểu thế này: BK03 là kê hoá đơn mua vào, mà bên bán là DN sử dụng hoá đơn khấu trừ- có dòng thuế GTGT. Khi hoá đơn này dòng thuế GTGT ghi dòng thuế súât là 0%,5%, 10% hay không ghi gì cả (tức không chịu TGTGT) thì vẫn kê vào BK 03.

    Còn lại hoá đơn trực tiếp thì kê vào BK05
     
    #2
  3. NPT

    NPT Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    2,086
    Đã được thích:
    10
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Rừng Tây Nguyên
    1. Mức thuế suất 0% đối với : hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, kể cả hàng gia công xuất khẩu, hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng xuất khẩu.
    Có lẽ bạn nhầm chổ này,mẫu này không có trong hệ thống biểu mẫu của thuế GTGT.

    Tôi thường thấy thì không phải bị xử lý cho trường hợp này.
     
    #3
  4. Great life

    Great life Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Gửi lời yêu thương
    Đúng là em cũng chưa gặp trường hợp nào bị xử lý về việc này. Nhưng rõ ràng là Hóa đơn thuế suất 0% thì phải kê khai trong bảng kê 03. Còn hóa đơn bán hàng thông thường thì kê vào bảng kê 05 (To anh Thiện: chính xác là bảng kê 05 mà).
    Thế nên trong tờ khai mới có cột: "Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0%, 5%, 10%).

    Trong trường hợp phát hiện kê khai sai như thế thì có cần phải điều chỉnh không?

    - Hóa đơn bán hàng thông thường là hóa đơn đã có thuế
     
    #4
  5. NPT

    NPT Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    2,086
    Đã được thích:
    10
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Rừng Tây Nguyên
    Mẫu 05/GTGT là "Bảng kê hàng hoá, dịch vụ mua vào có hoá đơn bán hàng"chứ không phải " Hóa đơn mua vào bán hàng"
    Không phải tôi bắt bẻ mà nên gọi cho chính xác 1 chút.
    Tất nhiên.Nhưng bạn không tách nó ra được và cũng không được khấu trừ.Nó được cộng vào hàng hóa mua.
     
    #5

Chia sẻ trang này