Phân biệt Hóa đơn thuế suất 0% và Hóa đơn bán hàng

  • Thread starter Great life
  • Ngày gửi
Great life

Great life

Guest
20/11/06
143
0
0
Gửi lời yêu thương
Tớ thấy một thực trạng thế này. Có nhiều mặt hàng hoặc dịch vụ có thuế suất 0%. Nhưng các bạn thường kê khai vào "Bảng kê số 05 - Hóa đơn mua vào bán hàng". Trong trường hợp kê khai "sai địa chỉ" như vậy các bác Thuế nhà ta có ý kiến như thế nào? Và phải xử lý thế nào?
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
Đỗ Hoàng Nhi nói:
Tớ thấy một thực trạng thế này. Có nhiều mặt hàng hoặc dịch vụ có thuế suất 0%. Nhưng các bạn thường kê khai vào "Bảng kê số 05 - Hóa đơn mua vào bán hàng". Trong trường hợp kê khai "sai địa chỉ" như vậy các bác Thuế nhà ta có ý kiến như thế nào? Và phải xử lý thế nào?

Hình như chẳng có ai bị thuế xử lỳ vụ này cả.

Bạn chỉ cần hiểu thế này: BK03 là kê hoá đơn mua vào, mà bên bán là DN sử dụng hoá đơn khấu trừ- có dòng thuế GTGT. Khi hoá đơn này dòng thuế GTGT ghi dòng thuế súât là 0%,5%, 10% hay không ghi gì cả (tức không chịu TGTGT) thì vẫn kê vào BK 03.

Còn lại hoá đơn trực tiếp thì kê vào BK05
 
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,083
12
38
53
Rừng Tây Nguyên
Có nhiều mặt hàng hoặc dịch vụ có thuế suất 0%.
1. Mức thuế suất 0% đối với : hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, kể cả hàng gia công xuất khẩu, hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng xuất khẩu.
"Bảng kê số 05 - Hóa đơn mua vào bán hàng".
Có lẽ bạn nhầm chổ này,mẫu này không có trong hệ thống biểu mẫu của thuế GTGT.

Trong trường hợp kê khai "sai địa chỉ" như vậy các bác Thuế nhà ta có ý kiến như thế nào? Và phải xử lý thế nào?
Tôi thường thấy thì không phải bị xử lý cho trường hợp này.
 
Great life

Great life

Guest
20/11/06
143
0
0
Gửi lời yêu thương
Đúng là em cũng chưa gặp trường hợp nào bị xử lý về việc này. Nhưng rõ ràng là Hóa đơn thuế suất 0% thì phải kê khai trong bảng kê 03. Còn hóa đơn bán hàng thông thường thì kê vào bảng kê 05 (To anh Thiện: chính xác là bảng kê 05 mà).
Thế nên trong tờ khai mới có cột: "Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0%, 5%, 10%).

Trong trường hợp phát hiện kê khai sai như thế thì có cần phải điều chỉnh không?

- Hóa đơn bán hàng thông thường là hóa đơn đã có thuế
 
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,083
12
38
53
Rừng Tây Nguyên
(To anh Thiện: chính xác là bảng kê 05 mà).
Mẫu 05/GTGT là "Bảng kê hàng hoá, dịch vụ mua vào có hoá đơn bán hàng"chứ không phải " Hóa đơn mua vào bán hàng"
Không phải tôi bắt bẻ mà nên gọi cho chính xác 1 chút.
Hóa đơn bán hàng thông thường là hóa đơn đã có thuế
Tất nhiên.Nhưng bạn không tách nó ra được và cũng không được khấu trừ.Nó được cộng vào hàng hóa mua.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA