Tớ thấy một thực trạng thế này. Có nhiều mặt hàng hoặc dịch vụ có thuế suất 0%. Nhưng các bạn thường kê khai vào "Bảng kê số 05 - Hóa đơn mua vào bán hàng". Trong trường hợp kê khai "sai địa chỉ" như vậy các bác Thuế nhà ta có ý kiến như thế nào? Và phải xử lý thế nào?
Sửa lần cuối: