Z
ý tớ là cái thuế lẽ ra là 1331 của tháng 5 6 7 chẳng hạn, ngày xưa mình cho vào chi phí luôn, giờ có được làm lại chứng từ cho vào 1331 0 của tháng cũ ấy. chứ tháng 10 tất nhiên là được rồi.Làm lại nghiệp vụ đã xảy ra là sao bạn?
Ví dụ giờ tháng 10 bạn bắt đầu hạch toán theo PPKT thì chứng từ hóa đơn đầu vào - ra bạn kê khai theo mẫu 01-GTGT. Sổ sách cũng hạch toán theo PPKT từ tháng 10. Mình nghĩ vậy đó.

