Chào bạn!mountain nói:Nhân dịp xuân Cty mình có quà tết cho khách hàng (bia). Mình có thể đưa vào chi phí được không?. Mong các bạn chỉ giúp, thanks!
phuonganh251084 nói:tặng quà xin chữ ký ư ? Tặng quà khi khách hàng đến mua hàng thì còn ổn.Nhưng khách hàng là các DN khác thì sao ? Mang quà đến tặng rùi giơ danh sách ra bảo bạn ký dùm ah !!! Sáng kiến này mình nghe không ổn lắm.
Chi phí đó phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra sản phẩm cho doanh nghiệp và có hóa đơn chứng từ hợp lệ thì bạn vẫn kê khai báo cáo thuế bình thường, mình làm thế thì có lợi cho cty thôi chứ bạn không kê cũng được nếu sếp bạn nói không cần thì bạn không đưa vào cũng không sao. bạn không cần làm lại tờ khai điều chỉnh lại đâu, tháng này bạn không đưa vào là ok thôi.Chào gia đình kế toán. Cho mình hỏi 1 vần đề này nhé. Mong các bác tận tình giúp đỡ,
Công ty mình là sx thuốc thú y thủy san. Xưởng cty mình mượn nhưng vì xưởng này kô có giấy tờ gì cả(sổ hồng, sổ đỏ, . . . ) cho nên kô thể ra công chứng được giấy tờ cho mượn. Vì là DN SX phải có điện thì mới tiến hành SX được, nên mình đã kê khai báo cáo thuế 4 tháng tiền điện rồi, mỗi tháng chỉ vài chục ngàn đến hơn 100 ngàn đồng thôi( cho hết vô chi phí, kô khấu trừ thuế GTGT đầu vào).Nhưng GĐ mình nói chi phí đó kô hợp lệ thì kô cần cho vô, sau này thuế loại đi cũng vậy, thà mình kô cho vô.
Vậy bây giờ mình phải làm sao. Điều chỉnh báo cáo thuế mẫu PL 02A/GTGT?hay là từ T8 này kô cho vô CP nữa, còn 4 tháng trước đã cho rồi thì cho luôn?
Mong các bác giúp đỡ.
Chào gia đình kế toán. Cho mình hỏi 1 vần đề này nhé. Mong các bác tận tình giúp đỡ,
Công ty mình là sx thuốc thú y thủy san. Xưởng cty mình mượn nhưng vì xưởng này kô có giấy tờ gì cả(sổ hồng, sổ đỏ, . . . ) cho nên kô thể ra công chứng được giấy tờ cho mượn. Vì là DN SX phải có điện thì mới tiến hành SX được, nên mình đã kê khai báo cáo thuế 4 tháng tiền điện rồi, mỗi tháng chỉ vài chục ngàn đến hơn 100 ngàn đồng thôi( cho hết vô chi phí, kô khấu trừ thuế GTGT đầu vào).Nhưng GĐ mình nói chi phí đó kô hợp lệ thì kô cần cho vô, sau này thuế loại đi cũng vậy, thà mình kô cho vô.
Vậy bây giờ mình phải làm sao. Điều chỉnh báo cáo thuế mẫu PL 02A/GTGT?hay là từ T8 này kô cho vô CP nữa, còn 4 tháng trước đã cho rồi thì cho luôn?
Mong các bác giúp đỡ.
Nhân dịp xuân Cty mình có quà tết cho khách hàng (bia). Mình có thể đưa vào chi phí được không?. Mong các bạn chỉ giúp, thanks!
Các bạn đừng có dại mà làm vậy. Chờ đến khí thuế loại ra rồi này nọ nghe ớn quá . Để cho nó lành mà yên tâm cứ lấy hóa đơn ghi chung chung thôi khỏi phải trình bày.