Mỗi tuần một chuyên đề

em hỏi về hóa đơn chút ạ

  • Thread starter phamthizo
  • Ngày gửi
M

meopq

Guest
6/10/12
44
4
8
Kiên Giang
sao b lại kê khai vào t6 rùi hạch toán vào t6 dc zạ? rõ ràng trên hóa đơn ghi là t5 mà
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
vanthanhtam

vanthanhtam

Cao cấp
21/5/10
1,658
119
63
Tuy Hoa
Chứ theo b thì ngày ghi sổ và ngày chứng từ là gì? Hok lẽ b đều ghi là t6 hết ak?
Ví dụ hôm nay ngày 12/06/2015 lập PC số tiền 1000 thì khi vào sổ cái, sổ chi tiết ngày ghi sổ là ngày 12/06/2015, ngày chứng từ là ngày trên hóa đơn của chứng từ gốc
 
M

meopq

Guest
6/10/12
44
4
8
Kiên Giang
Ví dụ hôm nay ngày 12/06/2015 lập PC số tiền 1000 thì khi vào sổ cái, sổ chi tiết ngày ghi sổ là ngày 12/06/2015, ngày chứng từ là ngày trên hóa đơn của chứng từ gốc
Theo b thì như trường hợp tren thì ghi hết vào t6 ak?
 
M

MaiDung2102

Hãy bắt đầu từ nơi kế thúc
Hoá đơn đó bạn đã kê khai thuế trong tháng 05 thì NKC phải ghi tháng 05, còn phần nội bộ bạn nói sếp của bạn chi trong tháng 06 thì làm sổ T06 và lấy 1 ngày mà sếp bạn chi rồi làm phiếu chi xong rồi hạch toàn luôn
 
P

phamthizo

Trung cấp
26/3/14
59
4
8
hồ chí minh
theo mềnh thì cái cột đó đã ghi quá rõ ràng là cột ngày tháng trên hóa đơn thì mình ghi theo trên hóa đơn, rùi 2 cái hóa đơn đó nhớ kê khai thuế bổ sung nhé b
vay co nghia hoa don thang 5 thi cu cho vo thang 5 ha b
 
P

phamthizo

Trung cấp
26/3/14
59
4
8
hồ chí minh
Hoá đơn đó bạn đã kê khai thuế trong tháng 05 thì NKC phải ghi tháng 05, còn phần nội bộ bạn nói sếp của bạn chi trong tháng 06 thì làm sổ T06 và lấy 1 ngày mà sếp bạn chi rồi làm phiếu chi xong rồi hạch toàn luôn
hóa đơn chưa kê khai thuế đâu ah, xếp đưa cho e 2 tờ hóa đơn ghi tháng 5 thôi,chưa làm gì bên thuê hết ah
 
T

tacngo

Sơ cấp
20/2/11
23
1
3
binh duong
tháng 5 chốt sổ rồi vẫn đưa vô luôn hả c, vì e làm 2 hệ thống sổ sách, e hỏi sếp thì sếp bảo cho vô tháng 6, vậy giờ bên nội bộ e cho vô tháng 6, bên nhật ký chung e cho vô tháng 5,được ko ạ

Vì 2 hệ thống sổ sách nên nội bộ thì vô tháng 6 (nội bộ thì cập nhật theo thứ tự phát sinh, hóa đơn đó h mới chi mà), còn NKC thì vô tháng 5. không sao hết (vì chưa báo cáo thuế tháng 5 mà)
 
P

phamthizo

Trung cấp
26/3/14
59
4
8
hồ chí minh
Vì 2 hệ thống sổ sách nên nội bộ thì vô tháng 6 (nội bộ thì cập nhật theo thứ tự phát sinh, hóa đơn đó h mới chi mà), còn NKC thì vô tháng 5. không sao hết (vì chưa báo cáo thuế tháng 5 mà)
công việc của e ko có kê khai thuế, chị kế toán trưởng kê khai thuế rồi,cũng có mấy hóa đơn của tháng 5 nhưng c ấy kê khai thuế rồi ,giờ mấy hóa đơn tháng 5 giám đốc đưa thêm nữa, e nghĩ là cho vô tháng 6 nhưng ko biết ghi ngày tháng thế nào cho hợp lý đây ạ
 
P

phamthizo

Trung cấp
26/3/14
59
4
8
hồ chí minh
sao b lại kê khai vào t6 rùi hạch toán vào t6 dc zạ? rõ ràng trên hóa đơn ghi là t5 mà
mình đang hỏi mọi người mà, hiii.ý mình hỏi hóa đơn như vậy thi ghi ngày tháng thế nào ấy, vì bên mình chỉ có cột ngày tháng trên hóa đơn thôi ấy
 
P

phamthizo

Trung cấp
26/3/14
59
4
8
hồ chí minh
Ví dụ hôm nay ngày 12/06/2015 lập PC số tiền 1000 thì khi vào sổ cái, sổ chi tiết ngày ghi sổ là ngày 12/06/2015, ngày chứng từ là ngày trên hóa đơn của chứng từ gốc
bên mình chỉ có một cột ngày tháng nên giờ mới chết nè, giờ sao đây,huuuu
 
T

tacngo

Sơ cấp
20/2/11
23
1
3
binh duong
công việc của e ko có kê khai thuế, chị kế toán trưởng kê khai thuế rồi,cũng có mấy hóa đơn của tháng 5 nhưng c ấy kê khai thuế rồi ,giờ mấy hóa đơn tháng 5 giám đốc đưa thêm nữa, e nghĩ là cho vô tháng 6 nhưng ko biết ghi ngày tháng thế nào cho hợp lý đây ạ

về phần sổ sách, khi nào cũng phải có 1 cột ngày chứng từ và 1 cột ngày ghi sổ. ví dụ: giao nhận có thể ứng 5 triệu đi làm cái gì đó sau về quyết toán. ngày quyết toán là ngày thu hay chi lại số tiền thừa thiếu đã ứng đó và chính là ngày ghi sổ. còn ngày chứng từ thì là ngày ghi trên hóa đơn. bạn phải hiểu rõ điều đó.

còn về phần hóa đơn để ghi NKC thì báo cáo thuế đã nộp rồi thì để ghi sổ vào tháng 6 như vậy khi đối chiếu số VAT trên sổ sách với số VAT trên báo cáo thuế dễ dàng hơn. Thân!
 
P

phamthizo

Trung cấp
26/3/14
59
4
8
hồ chí minh
về phần sổ sách, khi nào cũng phải có 1 cột ngày chứng từ và 1 cột ngày ghi sổ. ví dụ: giao nhận có thể ứng 5 triệu đi làm cái gì đó sau về quyết toán. ngày quyết toán là ngày thu hay chi lại số tiền thừa thiếu đã ứng đó và chính là ngày ghi sổ. còn ngày chứng từ thì là ngày ghi trên hóa đơn. bạn phải hiểu rõ điều đó.

còn về phần hóa đơn để ghi NKC thì báo cáo thuế đã nộp rồi thì để ghi sổ vào tháng 6 như vậy khi đối chiếu số VAT trên sổ sách với số VAT trên báo cáo thuế dễ dàng hơn. Thân!
dạ vâng, vậy giờ để e ghi thêm cột ngày tháng ghi sổ nữa,huuuu, vì đây là mẫu sổ sách e làm theo kế toán trưởng,e cảm ơn nha, vậy giờ e cho vô tháng 6, cột ngày tháng ghi sổ thì ghi ngày tháng ghi sổ, cột còn lại ghi ngày trên hóa đơn ạ.hihi
 
T

thuyvietduong

Cao cấp
27/5/15
251
44
28
Hach toan thang nao thi ghi thang do.
 
T

thuyvietduong

Cao cấp
27/5/15
251
44
28
Hach toan thang nao thi ghi thang do.
 
beckentan

beckentan

Cao cấp
Trên sổ sách có 2 cột, một cột là ngày chứng từ, một cột là ngày hạch toán. Cột ngày chứng từ thì bạn ghi theo đúng ngày của hóa đơn, còn ngày hach toán thì ghi ngày của tháng 6 không sao cả.
Còn về khai thuế, các hóa đơn tháng 5 chưa kê khai thì đưa vào tháng 6 kê khai không có sao hết nhé
 
I

Iam.phuc

Thành Viên Cấp Chuối
16/6/15
362
77
28
tháng 5 chốt sổ rồi vẫn đưa vô luôn hả c, vì e làm 2 hệ thống sổ sách, e hỏi sếp thì sếp bảo cho vô tháng 6, vậy giờ bên nội bộ e cho vô tháng 6, bên nhật ký chung e cho vô tháng 5,được ko ạ
Có 2 trường hợp nhé bạn nếu bên bạn chưa làm báo cáo thuế và chưa thanh toán hóa đơn đó = 112(không tính 111) thì bạn có thể đưa về lại tháng 05.
Trường hợp tiếp theo bạn đã nộp tờ khai thuế GTGT rồi or đã thanh toán =112 trong tháng 06 thì bắt buộc bạn phải kê khai ở tháng 06 nhé.
Bên mình xungc làm tới 3 cái phần mềm nếu ban chưa hiêu lắm có tể gọi cho minh để nới thêm về bên nội bộvì có nhiêu cách hiểu khác nhau lắm
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA