M
Phải hiểu ngày ghi sổ khac, ngày chứng từ khacHơm phải, ngày tháng ghi sổ là t6 nhưng ngày tháng trên hóa đơn là t5 chớ
Chứ theo b thì ngày ghi sổ và ngày chứng từ là gì? Hok lẽ b đều ghi là t6 hết ak?P
Phải hiểu ngày ghi sổ khac, ngày chứng từ khac
Ví dụ hôm nay ngày 12/06/2015 lập PC số tiền 1000 thì khi vào sổ cái, sổ chi tiết ngày ghi sổ là ngày 12/06/2015, ngày chứng từ là ngày trên hóa đơn của chứng từ gốcChứ theo b thì ngày ghi sổ và ngày chứng từ là gì? Hok lẽ b đều ghi là t6 hết ak?
Theo b thì như trường hợp tren thì ghi hết vào t6 ak?Ví dụ hôm nay ngày 12/06/2015 lập PC số tiền 1000 thì khi vào sổ cái, sổ chi tiết ngày ghi sổ là ngày 12/06/2015, ngày chứng từ là ngày trên hóa đơn của chứng từ gốc
vay co nghia hoa don thang 5 thi cu cho vo thang 5 ha btheo mềnh thì cái cột đó đã ghi quá rõ ràng là cột ngày tháng trên hóa đơn thì mình ghi theo trên hóa đơn, rùi 2 cái hóa đơn đó nhớ kê khai thuế bổ sung nhé b
hóa đơn chưa kê khai thuế đâu ah, xếp đưa cho e 2 tờ hóa đơn ghi tháng 5 thôi,chưa làm gì bên thuê hết ahHoá đơn đó bạn đã kê khai thuế trong tháng 05 thì NKC phải ghi tháng 05, còn phần nội bộ bạn nói sếp của bạn chi trong tháng 06 thì làm sổ T06 và lấy 1 ngày mà sếp bạn chi rồi làm phiếu chi xong rồi hạch toàn luôn
tháng 5 chốt sổ rồi vẫn đưa vô luôn hả c, vì e làm 2 hệ thống sổ sách, e hỏi sếp thì sếp bảo cho vô tháng 6, vậy giờ bên nội bộ e cho vô tháng 6, bên nhật ký chung e cho vô tháng 5,được ko ạ
công việc của e ko có kê khai thuế, chị kế toán trưởng kê khai thuế rồi,cũng có mấy hóa đơn của tháng 5 nhưng c ấy kê khai thuế rồi ,giờ mấy hóa đơn tháng 5 giám đốc đưa thêm nữa, e nghĩ là cho vô tháng 6 nhưng ko biết ghi ngày tháng thế nào cho hợp lý đây ạVì 2 hệ thống sổ sách nên nội bộ thì vô tháng 6 (nội bộ thì cập nhật theo thứ tự phát sinh, hóa đơn đó h mới chi mà), còn NKC thì vô tháng 5. không sao hết (vì chưa báo cáo thuế tháng 5 mà)
mình đang hỏi mọi người mà, hiii.ý mình hỏi hóa đơn như vậy thi ghi ngày tháng thế nào ấy, vì bên mình chỉ có cột ngày tháng trên hóa đơn thôi ấysao b lại kê khai vào t6 rùi hạch toán vào t6 dc zạ? rõ ràng trên hóa đơn ghi là t5 mà
bên mình chỉ có một cột ngày tháng nên giờ mới chết nè, giờ sao đây,huuuuVí dụ hôm nay ngày 12/06/2015 lập PC số tiền 1000 thì khi vào sổ cái, sổ chi tiết ngày ghi sổ là ngày 12/06/2015, ngày chứng từ là ngày trên hóa đơn của chứng từ gốc
công việc của e ko có kê khai thuế, chị kế toán trưởng kê khai thuế rồi,cũng có mấy hóa đơn của tháng 5 nhưng c ấy kê khai thuế rồi ,giờ mấy hóa đơn tháng 5 giám đốc đưa thêm nữa, e nghĩ là cho vô tháng 6 nhưng ko biết ghi ngày tháng thế nào cho hợp lý đây ạ
dạ vâng, vậy giờ để e ghi thêm cột ngày tháng ghi sổ nữa,huuuu, vì đây là mẫu sổ sách e làm theo kế toán trưởng,e cảm ơn nha, vậy giờ e cho vô tháng 6, cột ngày tháng ghi sổ thì ghi ngày tháng ghi sổ, cột còn lại ghi ngày trên hóa đơn ạ.hihivề phần sổ sách, khi nào cũng phải có 1 cột ngày chứng từ và 1 cột ngày ghi sổ. ví dụ: giao nhận có thể ứng 5 triệu đi làm cái gì đó sau về quyết toán. ngày quyết toán là ngày thu hay chi lại số tiền thừa thiếu đã ứng đó và chính là ngày ghi sổ. còn ngày chứng từ thì là ngày ghi trên hóa đơn. bạn phải hiểu rõ điều đó.
còn về phần hóa đơn để ghi NKC thì báo cáo thuế đã nộp rồi thì để ghi sổ vào tháng 6 như vậy khi đối chiếu số VAT trên sổ sách với số VAT trên báo cáo thuế dễ dàng hơn. Thân!
Có 2 trường hợp nhé bạn nếu bên bạn chưa làm báo cáo thuế và chưa thanh toán hóa đơn đó = 112(không tính 111) thì bạn có thể đưa về lại tháng 05.tháng 5 chốt sổ rồi vẫn đưa vô luôn hả c, vì e làm 2 hệ thống sổ sách, e hỏi sếp thì sếp bảo cho vô tháng 6, vậy giờ bên nội bộ e cho vô tháng 6, bên nhật ký chung e cho vô tháng 5,được ko ạ