D
Gửi các Anh/Chị diễn đàn
Công ty mình thuộc loại hình thương mại tại HCM , có chi nhánh phụ thuộc tại Hà Nội, chi nhánh có mã số thuế & con dấu riêng, có hóa đơn GTGT & xuất bán hàng bình thường
Cho mình hỏi về trường hợp đơn giá xuất hóa đơn hàng hóa từ công ty xuất cho chi nhánh ( đầu vào của chi nhánh) là giá như thế nào là hợp lý trong trường hợp sau
1. Giá cty xuất cho chi nhánh bằng với giá chi nhánh xuất bán cho khách hàng => thuế GTGT nộp tập trung tại HCM, và CN hà Nội sẽ còn dư thuế GTGT do phát sinh các hóa đơn điện thoại hoặc dịch vụ ...và bên thuế tại địa phương có chấp nhận không ?
2. Giá công ty xuất đầu vào cho chi nhánh = 93% giá chi nhánh xuất bán cho KH => thuế GTGT sẽ phân bổ đều nộp tại CN Hà Nội & cả HCM.
3. khi lập BCTC mình sẽ loại trừ doanh thu nội bộ tại HCM & giá vốn nội bộ tại chi nhánh
Các Anh/ chị cao kiến hoặc đã làm qua loại hình như vậy có thể tư vấn giúp mình với ah.
Cảm ơn các anh chị.
Công ty mình thuộc loại hình thương mại tại HCM , có chi nhánh phụ thuộc tại Hà Nội, chi nhánh có mã số thuế & con dấu riêng, có hóa đơn GTGT & xuất bán hàng bình thường
Cho mình hỏi về trường hợp đơn giá xuất hóa đơn hàng hóa từ công ty xuất cho chi nhánh ( đầu vào của chi nhánh) là giá như thế nào là hợp lý trong trường hợp sau
1. Giá cty xuất cho chi nhánh bằng với giá chi nhánh xuất bán cho khách hàng => thuế GTGT nộp tập trung tại HCM, và CN hà Nội sẽ còn dư thuế GTGT do phát sinh các hóa đơn điện thoại hoặc dịch vụ ...và bên thuế tại địa phương có chấp nhận không ?
2. Giá công ty xuất đầu vào cho chi nhánh = 93% giá chi nhánh xuất bán cho KH => thuế GTGT sẽ phân bổ đều nộp tại CN Hà Nội & cả HCM.
3. khi lập BCTC mình sẽ loại trừ doanh thu nội bộ tại HCM & giá vốn nội bộ tại chi nhánh
Các Anh/ chị cao kiến hoặc đã làm qua loại hình như vậy có thể tư vấn giúp mình với ah.
Cảm ơn các anh chị.