Các a chị ơi giúp e với.Báo cáo thuế tháng 5 vừa rồi e kê nhầm thêm mất một hóa đơn đầu vào của ngày 1/6 trị giá VAT khấu trừ của HĐ đó là:50.100đ.Vậy tháng 6 này e phải làm điều chỉnh thế nào ạ.Nhà mình ơi giúp e với ạ
E cảm ơn chị NGọcluyên12,nhưng chi ơi để lên thuế xin lại BCT tháng 5 liệu có khó khăn không chị.E sợ họ không trả cho mình.Vậy nếu e làm điều chỉnh giảm thuế đầu vào của tháng 5 ở tờ khai thuế tháng 6 vẫn được chứ chị.
mình nghĩ có gì đâu nhỉ? Vì hạn nộp thuế hết ngày 20 tháng này mà. Bạn để điều chỉnh vào T6 có nghĩa là sang tháng mới điều chỉnh số đó. Tự nhiên lại bị phạm vào việc kê khai thuế trước (nộp trước thì lại ko bị soi, nhưng khấu trừ trước thì lại bị soi), giá trị ít còn đỡ, giá trị nhiều ông thuế ông ý lại kêu lên. Mình nghĩ vậy thôiko cần phức tạp như thế đâu em ơi, em làm điều chỉnh giảm ở kỳ tiếp theo la được chứ lên xin người ta chi (tư nhiên đưa lưng cho người ta đấm) cứ điều chỉnh cho đúng số thuế mình cần kê khai, mai mốt có hỏi mình giải trình là được
uiui minh` tưởng là được làm tròn chứ nhỉ? đúng mà... thuế VAT trên hóa đơn đầu vào i' minh` toàn làm tròn thôi, làm tròn đến hàng đơn vị....được ko? hình như được phép mà
Sao lại như the đc, bạn nên kiểm tra lại nhé, vì phần mềm nếu sai chỗ nào thì góc bên trên sẽ hiện lên tam giác mầu đỏ và bạn bấm vào đó thì biết sai, nếu ko bạn có thể kết xuất dư liệu ra gửi cho minh để mình xem cho.Mọi người cho em hỏi với! Tháng 6 này em cũng làm điều chỉnh giảm 4,4tr ở chỉ tiêu 21 nhưng ko hiểu sao khi làm bằng phần mềm kê khai ở chỉ tiêu 43 kết quả lại không thấy bị trừ đi 4,4tr giảm đó? Mọi người giúp em gấp vì sắp hết hạn nộp rồi.
Mình nghĩ tháng 6 bạn nên làm điều chỉnh giảm (mục 20, 21) kèm theo phụ lục 2 giải trình điều chỉnh giảm (2 bản nộp thuế, 1 bản lưu)