Q
các bạn cho mình hỏi chút nha. Có một tờ HĐ mua văn phòng phẩm.Mình đã viết phiếu chi, có người ký nhân nhưng mình lại quên ko kê khai thuế. Vậy HĐ này mình bỏ ra ngoài hay vẫn đưa vào chi phí bình thường.
Bạn phải nói rõ thời gian phát sinh hóa đơn chứ. Nếu thời gian hóa đơn còn nằm trong phạm vi 3 tháng thì bạn cứ kê khai thuế vào kỳ sau còn nếu hết thời gian kê khai thuế thì cả tiền hàng + VAT đều tính hết vào phí.các bạn cho mình hỏi chút nha. Có một tờ HĐ mua văn phòng phẩm.Mình đã viết phiếu chi, có người ký nhân nhưng mình lại quên ko kê khai thuế. Vậy HĐ này mình bỏ ra ngoài hay vẫn đưa vào chi phí bình thường.
Hóa đơn của tháng 3 vẫn còn kịp kê khai vào kỳ thuế tháng 6. Còn ko toàn bọ giá trị trên hóa đơn được tính vào chi phí hợp lý.Cám ơn các bạn nha. HĐ này của tháng 3 nên ko kê khai được nữa. Mình muốn hỏi là : một tờ HĐ mình ko kê khai thuế thì số tiền trên HĐ có được đưa vào chi phí bình thường hay mình loại số tiền này ra và xem nó như một loại chi phí ko có chứng từ.
Cám ơn các bạn nha. HĐ này của tháng 3 nên ko kê khai được nữa. Mình muốn hỏi là : một tờ HĐ mình ko kê khai thuế thì số tiền trên HĐ có được đưa vào chi phí bình thường hay mình loại số tiền này ra và xem nó như một loại chi phí ko có chứng từ.
vậy có phần công văn hay quyết định nào liên quan hướng dẫn vấn đề trên ko cho mình xem với.
Cảm ơn nhiều !có thể giải thích thênm cho mình một chút nữa:
Nếu kê vào mẫu 05/gtgt thì cũng sẽ phản ánh trên 03/gtgt ?
nhưng sao mình thấy mọi người nói không kê khai và chỉ tính vào chi phí , mình thấy khó hiểu quá , thực tế thì đó là mua DV mà sao thấy KT của mình không kê mà tính thẳng vào chi phí .
Nghĩ cũng cay cái mũi thật. Giờ Thuế lại ko cho mình kê những hàng hóa mua vào ko có hóa đơn (chỉ có HD Bá lẻ thôi í) để khấu trừ thuế đầu vào nữa a. Thế mà mình bán lẻ hàng hóa thì cứ phải kê ra để nộp thuế. Nhà nước khôn thật, ko cho Doanh nghiệp hưởng tí.Trước kia luật thuế GTGT có được khấu trừ đối với hóa đơn bán hàng nên kê vào bảng kê 05/GTGT để căn cứ khấu trừ thuế đầu vào. Bây giờ hóa đơn bán hàng ko đc khấu trừ thuế đầu vào nữa nên mình nghĩ ko phải kê.
Không có việc nhập nhằng ở đây bạn nhé!Cảm ơn nhiều !có thể giải thích thênm cho mình một chút nữa:
Nếu kê vào mẫu 05/gtgt thì cũng sẽ phản ánh trên 03/gtgt ?
nhưng sao mình thấy mọi người nói không kê khai và chỉ tính vào chi phí , mình thấy khó hiểu quá , thực tế thì đó là mua DV mà sao thấy KT của mình không kê mà tính thẳng vào chi phí .
:wall: :wall: :wall:
Hóa đơn bán hàng (Hóa đơn trực tiếp phải không?) làm gì có thuế đâu mà khấu với chả trừ???!!!!
Mình nhớ ko nhầm tỷ lệ được khấu trừ đó là 3% tổng số giá mua vào (vì ngày đó mình chưa làm kế toán). Luật đó là luật cũ. Nếu bạn bảo mình xem lại, bạn hãy mở quyển "Hệ thống các văn bản Phát luật về thuế GTGT đã được sửa đổi bổ sung" của Tổng cục thuế năm 2001.Trước kia luật thuế GTGT có được khấu trừ đối với hóa đơn bán hàng nên kê vào bảng kê 05/GTGT để căn cứ khấu trừ thuế đầu vào.
Xin lỗi, bạn đọc bài mình và hiểu mình đang nói gì rồi hãy nói nhé!
Mình nhớ ko nhầm tỷ lệ được khấu trừ đó là 3% tổng số giá mua vào (vì ngày đó mình chưa làm kế toán). Luật đó là luật cũ. Nếu bạn bảo mình xem lại, bạn hãy mở quyển "Hệ thống các văn bản Phát luật về thuế GTGT đã được sửa đổi bổ sung" của Tổng cục thuế năm 2001.