Cả nhà cho mình hỏi chút. Chiết khấu thương mại hàng tháng bên mình đã xuất hóa đơn vào cuối tháng cho KH rồi. Và năm nay phát sinh khoản cuối năm nếu KH đạt doanh số như đã ký kết, thì sẽ được thêm 10đ nữa. Vậy hàng tháng bên mình sẽ trích hạch toán trước các khoản ck, sau đó cuối năm kết chuyển sang tk 521? sếp mình bảo treo tài khoản đầu 6, mình thấy chưa hợp lý lắm. Mọi người chỉ giúp mình với, Thanks