Gấp ! Xin các anh chị giúp em ,
Công ty em mới thành lập t9/06.Đến t10/06 gđốc có ký kết 1 HĐKTế có gtrị trên 1 tỷ đ,và đã tạm ứng 300trđ.Nhưng đến t3/07 công ty mới chính thức đi vào hoạt động (mua HĐ VAT , các phòng ban chính thức hđộng).Như vậy , đến t3/07 em mới vào sổ tất cả các cp phát sinh từ t9/06-t3/07.Nhưng những cp đã tạm ứng đó em vào sổ ra sao?:wall:
Công ty em mới thành lập t9/06.Đến t10/06 gđốc có ký kết 1 HĐKTế có gtrị trên 1 tỷ đ,và đã tạm ứng 300trđ.Nhưng đến t3/07 công ty mới chính thức đi vào hoạt động (mua HĐ VAT , các phòng ban chính thức hđộng).Như vậy , đến t3/07 em mới vào sổ tất cả các cp phát sinh từ t9/06-t3/07.Nhưng những cp đã tạm ứng đó em vào sổ ra sao?:wall: