Hóa đơn tháng 7 kê khai vào tờ khai thuế tháng 8 thì có phải kê khai bổ sung không?

  • Thread starter thaonguyenhihi
  • Ngày gửi
H

hoaiphong99

Guest
24/2/06
52
0
0
Tp. Hồ Chí Minh
Còn phần xuất hóa đơn thì minh thấy thế này, công ty của mình đôi khi cũng bán lẻ và khách hàng ko lấy hóa đơn, vậy là thực tế thì hng ko còn nhưng trên sổ sách thì hàng vẫn còn, mình cứ lưu ở trong kho, nếu sau này có ai cần mặt hàng đó thì mình xuất cho họ và thu tiền hóa đơn .....v..v.Chứ mình xuất đại ra thì biết xuất cho ai, vì kh/hàng lẻ ko cần hóa đơn mà.
Hiện tại mình dang làm như vậy , cũng ko biết có sai gì không nếu bạn nào thấy mình sai thì nhắc dùm mình nhé. Thanks
Vụ này sai chắc, cẩn thận đó bạn, cơ quan chức năng màg kiểm tra là Cty bạn lãnh đủ (tui lãnh rùi nên biết:dance2:).
Tốt nhất cứ xuất bán lẽ tháng nào thì lên bảng kê rùi xuất hoá đơn ghi doanh thu và thuế tháng đó.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
nguyenthithuc

nguyenthithuc

Trung cấp
17/7/08
86
0
0
39
Phú Thọ
:bigok::bigok:
Còn phần xuất hóa đơn thì minh thấy thế này, công ty của mình đôi khi cũng bán lẻ và khách hàng ko lấy hóa đơn, vậy là thực tế thì hng ko còn nhưng trên sổ sách thì hàng vẫn còn, mình cứ lưu ở trong kho, nếu sau này có ai cần mặt hàng đó thì mình xuất cho họ và thu tiền hóa đơn .....v..v.
Chứ mình xuất đại ra thì biết xuất cho ai, vì kh/hàng lẻ ko cần hóa đơn mà.
Hiện tại mình dang làm như vậy , cũng ko biết có sai gì không nếu bạn nào thấy mình sai thì nhắc dùm mình nhé. Thanks
email : quanhien2007@yahoo.com.vn

Sao thế được bạn ơi! Dù là bán lẻ không có người lấy hoá đơn mình vẫn phải tổng hợp vào bảng kê bán lẻ và xuất tổng hợp một vài hoá đơn chứ. Nếu khách hàng không lấy mình lưu lun 3 liên tại gốc mà.
 
N

nguyenthithuyen

Guest
10/9/08
3
0
0
da nang
:bigok::bigok:Hi, mình tên là thu hiền mình cũng mới làm kế toán , trường hợp của bạn mình xin có chút ý kiến như sau :
Phần Hóa đơn của tháng 7, bạn hãy làm theo chị nguyen Tu anh ấy, vì chị ấy đã nói đúng.
Còn phần xuất hóa đơn thì minh thấy thế này, công ty của mình đôi khi cũng bán lẻ và khách hàng ko lấy hóa đơn, vậy là thực tế thì hng ko còn nhưng trên sổ sách thì hàng vẫn còn, mình cứ lưu ở trong kho, nếu sau này có ai cần mặt hàng đó thì mình xuất cho họ và thu tiền hóa đơn .....v..v.
Chứ mình xuất đại ra thì biết xuất cho ai, vì kh/hàng lẻ ko cần hóa đơn mà.
Hiện tại mình dang làm như vậy , cũng ko biết có sai gì không nếu bạn nào thấy mình sai thì nhắc dùm mình nhé. Thanks
email : quanhien2007@yahoo.com.vn

bạn làm như thế sao dược ha?bạn cứ xuất như vậy thìu tới lúc kiểm kê thì sao? thực tế hàng tồn và giấy tờ đâu có khớp nhau dâu hé
 
N

Nguyen Huu Tinh

Guest
4/6/07
28
1
0
mây ngàn gió núi
+ Theo qui định tại khoản 1 Điều 10 Luật số 07/2003/QH11 ngày 17/06/2003 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng: ''Thuế đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó; thời gian kê khai tối đa là ba tháng, kể từ thời điểm kê khai thuế của tháng phát sinh... ''. Tại điểm c, khoản 12, Điều 5 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/12/2003 qui định: thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ do kê khai chậm so với thời gian qui định được trừ để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
+Số thuế GTGT không được khấu trừ do kê khai chậm quá 3 tháng được hạch toán vào chi phí hợp lý để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
Y

ymna

Trung cấp
24/10/07
83
1
0
HCM
[/I]
E chưa hiểu ý này của chị

Cho mình hỏi cty chị làm thế thuế ko p.hiện à? Bán HH lẻ cho KH Thì thuế đầu ra cũng phải khai báo chứ?Đúng ko các bạn?

Hihi... coi bộ vụ này kiếm sống dễ nha!!! Đừng học tập chị này em ơi, lúc này người bên Thuế họ tinh lắm, tốt hơn hết là xuất HD ghi 'bán lẻ' rồi để nguyên đấy không xé liên đỏ, coi như xong nhiệm vụ.
 
P

phongmlg

Trung cấp
12/6/07
123
2
18
HCMC
Các pác Kế toán nhà ta đã nhiệt tình hướng dẫn rất đúng, nếu pác nào mà để thuế chụp thử đi rùi biết, xanh xao lá cỏ luôn!:confused:
 
V

vttrang

Guest
8/10/07
19
0
1
HP
Nếu doanh nghiệp bán lẻ HH thì cuối tháng nên tập hợp lại và xuất hoá đơn.
"Chứ mình xuất đại ra thì biết xuất cho ai, vì kh/hàng lẻ ko cần hóa đơn mà."
Điều này ko đúng nha, bạn xuất HĐ trên đó phản ánh là bán lẻ. HĐ ko nên xé mà cứ để nguyên ở quyển HĐ để lưu giữ cho tiện.
 
P

phongmlg

Trung cấp
12/6/07
123
2
18
HCMC
Cái vụ này cũng tuỳ thuộc từng trường hợp các bạn àh! Có trường hợp tập hợp xuất 1 lần, nhưng cũng có trường hợp phải xuất riêng lẻ. Vì có những trường hợp cá nhân cũng có mã số thuế, và trong tương lai đến 2009 thì chuyện này là phổ biến.
 
T

thuydiem1986

Guest
nếu là hoá đơn đầu vào thì trong 3 tháng bạn được kê khai khấu trừ thuế, ngoài 3 tháng thì bạn đưa tất cả vào chi phí. Nếu là hoá đon đầu ra thì bạn phải khai bổ sung điều chỉnh và nộp phạt đó.
Còn đối với khách lẻ bạn không cần xuất hoá đon đâu vì họ đâu có yẹu cầu bạn xuất hoá đon thì khoản đó không cần kê khai đâu
 
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
nếu là hoá đơn đầu vào thì trong 3 tháng bạn được kê khai khấu trừ thuế, ngoài 3 tháng thì bạn đưa tất cả vào chi phí. Nếu là hoá đon đầu ra thì bạn phải khai bổ sung điều chỉnh và nộp phạt đó.
Còn đối với khách lẻ bạn không cần xuất hoá đon đâu vì họ đâu có yẹu cầu bạn xuất hoá đon thì khoản đó không cần kê khai đâu

Bạn có thể giải thích rõ hơn về cái chữ đo đỏ hộ mình với !:wall:
 
L

lehuyen3110

Sơ cấp
19/9/08
7
1
1
42
Q10, TPHCM
theo mình nghĩ làm như bạn thì quản lý kho rất khó, hàng tháng công ty bạn không tiến hành đối chiếu số liệu của thủ kho và ké toán theo dõi kho a?nếu như vậy công ty bạn quản lý hơi sơ sài quá. theo mình để khỏi đau đầu sau này khi kiểm kê só liệu thực tế và sổ sách bạn nên tập hợp những hàng hóa bán lẻ cuối tháng xuất một lần để khỏi tốn HD còn không thì xuất HD mỗi khi có pát sinh bán hàng.
 
T

t2vy1979

Guest
20/8/04
32
1
6
Binh Duong
đúng vậy các bạn ơi, sống và làm việc theo pháp luật mà, hhe
Mua vào nộp thuế đầy đủ, thì bán ra phải hạch toán và kê khai nộp thuế đầy đủ thì mới hoạt động SXKD lâu dài được
 
G

girl

Ôi cái cuộc đời này!
28/4/09
769
1
18
HD
bán hàng là phải xuất hóa đơn rồchứ còn trên 100 ng thì xuất hóa đơn TT.nếu ko xuất ngay thì bạn làm bảng kê cuối tháng xuất 1 hoá dơn cũng đc nhưng phải xuất cho một địa chỉ thôi nhé
 
B

Bui Ngoc Lan Anh

Guest
8/11/05
5
0
0
Can Tho
Cho mình hỏi thêm về cách viết hoá đơn trong trường hợp này. Nếu đơn vị mình bán lẻ hàng hóa cho nhiều khách hàng, số tiền mỗi lần bán không quá 100 ngàn và khách hàng cũng không cần lấy hóa đơn. Nếu mỗi lần bán hàng mình viết hóa đơn bán lẻ để tập hợp lại cuối ngày xuất hóa đơn chung thì có được không? Nếu được thì thông tin về người mua hàng và nội dung diễn giải trên hóa đơn mình phải viết như thế nào? Rất mong nhận được sự hướng dẫn của các bạn.
 
8

8hoangthe8

Guest
2/5/09
2
0
0
hà nội
làm kế toán sao mà khó vậy ah. Em mới ra trường chưa đi làm nghe mọi người nói thế, thấy kt suốt ngày bị phạt ah.ai cho e học tập kinh nghiệm với :036:
 
mrhung

mrhung

Nguyễn Trọng Hùng
23/4/08
339
19
18
Hà Giang
webketoan.vn
- HĐ T7 còn giữ nên kê khai vào tháng 8, nhưng có cần kê khai bổ sung gì ko?Và thay đổi ngày tháng trên HĐ như thế nào?
Nếu là HĐ đầu vào thì OK, nhưng hoá đơn đầu ra mà viết tháng 7 đến tháng 8 mới kê thuế thì chắc chắn bị phạt chậm nộp, khi phát hiện HĐ bỏ sót bạn phải kê khai bổ sung theo mẫu 01/KHBS.
- Cty mình bán lẻ HH cho khách hàng, ko xuất HĐ gì hểt, chỉ ghi phiếu thu mà thôi, vậy có kê khai vấn đề này với cục thuế ko? Hình như Cty mình bỏ qua v/đề này với thuế.
Khi bán lẻ HH cho khách vãng lai bạn phải lập bảng kê bán lẻ sau đó cuối tháng căn cứ vào bảng kê bán lẻ viết 1 HĐ ( MST gạch bỏorooif kê khai thuế bình thường.
 
Sửa lần cuối:
T

tigerlove86

Trung cấp
7/3/09
51
0
0
Hải Phòng
"Cty mình bán lẻ HH cho khách hàng, ko xuất HĐ gì hểt, chỉ ghi phiếu thu mà thôi, vậy có kê khai vấn đề này với cục thuế ko?Hình như Cty mình bỏ qua v/đề này với thuế."
-Mình cũng đã làm ở 1 công ty buôn bán quần áo lẻ, khách hàng không lấy hoá đơn nhưng công ty hàng ngày vẫn làm bảng kê và xuất hoá đơn bình thường, riêng phần mã số thuế của người mua thì gạch bỏ đi vì khách hàng mua lẻ .Cuối tháng vẫn nộp thuế.
 
G

gianghsv

Guest
9/6/09
2
0
0
45
thanh hoá
Bạn phải làm bảng tập hợp bán lẻ lại xong viết hoá đơn đầu ra.và tất nhiên viết hoá đơn thì phải kê khai rồi,còn muốn chốn thuế thì không kê khai, nhưng cẩn thật đấy
 
G

giang truc

Guest
8/11/07
17
0
0
TP Quy Nhơn
Chào các bạn mình mới nhập hội Web KT!
Mình mới làm KT thuế nên còn tơ mơ lắm!Cho mình hỏi chút xíu nhé:
- HĐ T7 còn giữ nên kê khai vào tháng 8, nhưng có cần kê khai bổ sung gì ko?Và thay đổi ngày tháng trên HĐ như thế nào?
- Cty mình bán lẻ HH cho khách hàng, ko xuất HĐ gì hểt, chỉ ghi phiếu thu mà thôi, vậy có kê khai vấn đề này với cục thuế ko?Hình như Cty mình bỏ qua v/đề này với thuế.
Cám ơn mọi người nhiều lắm!
Bạn ơi!
-Trước kia một hoá đơn được kê khai trong 3 tháng nay lên 6 tháng vậy nên bạn kê khai trong mấy tháng tiếp thao được mà.Đừng vượt wa thời gian 6 tháng là được rồi.
- Mặc dù bạn bán lẻ nhưng bạn vẫn xuất hoá đơn chứ nếu không cơ wan thuế mà biết bạn trốn thuế phạt nặng đó.Trên hoá đơn chỗ tên người mua hàng bảng ghi "theo bảng kê bán lẻ" kèm theo mẫu "Mẫu số: 06/GTGT"
Chúc bạn thành công ha
 

Xem nhiều