Thời hạn khấu trừ thuế đầu vào

  • Thread starter thienma78
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
T

thienma78

Guest
15/5/07
3
0
0
TP.HCM
Theo mình biết: Thời hạn khấu trừ thuế GTGT đầu vào là 3 tháng. Nhưng tính bắt đầu từ tháng nào? Vd: hóa đơn viết tháng 09 thì hạn chót khai thuế là tháng 11 hay 12? Thông tư nào quy định?
Mong các bạn hướng dẫn giùm. Thanks
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
51
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
Theo mình biết: Thời hạn khấu trừ thuế GTGT đầu vào là 3 tháng. Nhưng tính bắt đầu từ tháng nào? Vd: hóa đơn viết tháng 09 thì hạn chót khai thuế là tháng 11 hay 12? Thông tư nào quy định?
Mong các bạn hướng dẫn giùm. Thanks

Không phải là thời hạn khấu trừ thuế GTGT đâu bạn ui, mà là Thời gian kê khai chậm nhất là 03 tháng kể từ thời điểm kê khai thuế của tháng phát sinh. Hóa đơn giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào quá thời hạn 03 tháng, cơ sở kinh doanh không được kê khai khấu trừ mà phải tính vào giá trị hàng hóa, dịch vụ, nguyên giá tài sản cố định hoặc chi phí kinh doanh. (trích Nghị định 158).

Hóa đơn phát sinh tháng 9 thì chúng ta lập tờ khai ở tháng 10 và được kéo dài đến tháng 11 và 12.
 
T

thucthuc

Guest
17/10/05
38
0
0
Lò nấu cao HỔ cốt
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
51
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
C

CSLAMVIEN

Guest
31/8/06
5
0
0
Thu Duc-Tp.HCM
Nhưng các bác ơi cho em hỏi chút là cty mình tháng 8 có nhập khẩu 1 lô hàng, em quên kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu trong tháng 8 mà bổ sung kê khai sang tháng 9/2007, nhưng Chi cục thuế của em không chịu, họ nói theo thông tư mới nhất (thông tư 120) thì phải kê khai trong tháng ( tức là tháng 8/2007) em kê khai như vậy là không đúng. Vậy các bác cho em hỏi em làm như vậy đúng hay là sai? Theo em biết thì thông tư mới nhất là Thông tư 32 vẫn cho mình kê khai chậm nhất là 3 tháng mà.
 
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
51
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
Nhưng các bác ơi cho em hỏi chút là cty mình tháng 8 có nhập khẩu 1 lô hàng, em quên kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu trong tháng 8 mà bổ sung kê khai sang tháng 9/2007, nhưng Chi cục thuế của em không chịu, họ nói theo thông tư mới nhất (thông tư 120) thì phải kê khai trong tháng ( tức là tháng 8/2007) em kê khai như vậy là không đúng. Vậy các bác cho em hỏi em làm như vậy đúng hay là sai? Theo em biết thì thông tư mới nhất là Thông tư 32 vẫn cho mình kê khai chậm nhất là 3 tháng mà.

Thì bạn lấy Nghị định 158 và TT 32 ra cho họ xem là xong thôi.
 
T

thucthuc

Guest
17/10/05
38
0
0
Lò nấu cao HỔ cốt
Kỳ kê khai 11 và tờ khai tháng 11 chứ không phải 12. Chẵng lẽ tháng 12 nộp tờ khai cho kỳ 12 ah?:wall:

Cưng lấy tờ khai thuế GTGT nhìn hàng thứ 4, chỉ tiêu [01] ở đó người ta ghi ntn? Với lại công văn ngta cũng cho ví dụ cụ thể nè:
Do đó, đối với hóa đơn ghi ngày 31/01/2007 thì số thuế GTGT đầu vào được kê khai khấu trừ vào tờ khai thuế GTGT của tháng 01/2007. Nếu Công ty chưa kê khai kịp vào tờ khai thuế GTGT của tháng 01/2007 thì được kê khai khấu trừ vào tờ khai thuế của tháng 02/2007, tháng 03/2007 hoặc chậm nhất vào tờ khai thuế GTGT của tháng 04/2007.

Do đó ngày hóa đơn là tháng 9/2007 thì DN được kê khai chậm nhất trên tờ khai tháng 12/2007 (nói cụ thể hơn là tờ khai được làm vào tháng 1/2008 và nộp trước ngày 20/01/2008).


Nhưng các bác ơi cho em hỏi chút là cty mình tháng 8 có nhập khẩu 1 lô hàng, em quên kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu trong tháng 8 mà bổ sung kê khai sang tháng 9/2007, nhưng Chi cục thuế của em không chịu, họ nói theo thông tư mới nhất (thông tư 120) thì phải kê khai trong tháng ( tức là tháng 8/2007) em kê khai như vậy là không đúng. Vậy các bác cho em hỏi em làm như vậy đúng hay là sai? Theo em biết thì thông tư mới nhất là Thông tư 32 vẫn cho mình kê khai chậm nhất là 3 tháng mà.

Bạn không phải "bổ sung kê khai" mà bạn cứ việc kê khai vào tháng 9/2007. Thế thôi, quy định này đã lâu rồi mà ông thuế nào hướng dẫn chuối thế nhệ?
 
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
51
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
Cưng lấy tờ khai thuế GTGT nhìn hàng thứ 4, chỉ tiêu [01] ở đó người ta ghi ntn? Với lại công văn ngta cũng cho ví dụ cụ thể nè:
Do đó, đối với hóa đơn ghi ngày 31/01/2007 thì số thuế GTGT đầu vào được kê khai khấu trừ vào tờ khai thuế GTGT của tháng 01/2007. Nếu Công ty chưa kê khai kịp vào tờ khai thuế GTGT của tháng 01/2007 thì được kê khai khấu trừ vào tờ khai thuế của tháng 02/2007, tháng 03/2007 hoặc chậm nhất vào tờ khai thuế GTGT của tháng 04/2007.

Do đó ngày hóa đơn là tháng 9/2007 thì DN được kê khai chậm nhất trên tờ khai tháng 12/2007 (nói cụ thể hơn là tờ khai được làm vào tháng 1/2008 và nộp trước ngày 20/01/2008).

Anh nói hay quá, cưng muốn anh giải thích giùm cho cưng dòng chữ ở dưới nha. Nghị định nói có vẽ hình như nghịch lại lời nói của anh đó

Thời gian kê khai chậm nhất là 03 tháng kể từ thời điểm kê khai thuế của tháng phát sinh. Hóa đơn giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào quá thời hạn 03 tháng, cơ sở kinh doanh không được kê khai khấu trừ mà phải tính vào giá trị hàng hóa, dịch vụ, nguyên giá tài sản cố định hoặc chi phí kinh doanh. (trích Nghị định 158).

Công văn chỉ mang tính tham khảo, không có giá trị đối với toàn thể. Vì thế có gì đừng lôi CV ra anh nhé
 
Sửa lần cuối:
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Bài số 2 của anh tiger2774 và bài số 8 của bạn thuc thuc đã trả lời đúng rồi. Không biết các bạn còn tranh cãi thêm điều gì nữa? Hay lại đi vào bắt bẻ từ ngữ sử dụng?

Topic xin kết thúc tại đây.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều