cách hạch toán tại công ty mới thành lập

  • Thread starter thao7161
  • Ngày gửi
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
60
Binh duong
Ngất luôn, bạn ơi công ty mới thành lập thì làm gì có số dư đầu kỳ ??? Tất cả = 0 mà. Kể cả khi góp vốn các số đó đều là số phát sinh trong kỳ nhé ! Thân ái !

Số dư đầu kỳ do chúng ta chuyển từ Bản cân đối kế toán khi mới thành lập DN (gọi là mở sổ đấy). Đây là trường hợp đặc biệt số dư đầu kỳ xác định không phải bằng công thức tính toán thông thường. Các bạn có thể tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm làm kế toán lâu năm.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
levanton

levanton

Cao cấp
Số dư đầu kỳ do chúng ta chuyển từ Bản cân đối kế toán khi mới thành lập DN (gọi là mở sổ đấy). Đây là trường hợp đặc biệt số dư đầu kỳ xác định không phải bằng công thức tính toán thông thường. Các bạn có thể tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm làm kế toán lâu năm.

Công ty mới thành lập làm gì có số dư bạn? ( trừ một số cty thành lập do tách chia doanh nghiệp)
Khi làm thủ tục thành lập, viết phiếu thu của các thành viên lúc đó mới có số phát sinh, sau đó mới có số dư từng thời điểm, và số dư cuối kỳ kế toán chứ bạn?
Phiếu thu lúc này có 2 ý nghĩa: hạch toán, ghi chép, và chứng từ chứng minh thành viên đã nộp tiền (vốn).
 
P

phuonganh1802vn

Guest
5/12/07
1
0
0
TPHCM
kế toán tổng hợp

Mình đang làm tại 1 công ty mới thành lập, hệ thống sổ sách chưa có bây giờ công ty đưa cho mình hóa đơn, các khoản chi phí, các chứng từ ngân hàng, mình không biết phải bắt đầu như thế nào.
Bây giờ mình định viết phiếu thu, chi rồi lên sổ quỹ, sổ chi phí. mà đây là công ty nhỏ theo các bạn nên áp dụng hình thức kế toán nào thì thích hợp và ít các sổ vì cty có ít nghiệp vụ phát sinh lắm.
Các bạn chỉ giúp mình nhé, càng nhanh càng tốt mình đang trong thời gian thử việc nên muốn làm tốt mà.

theo minh thì hình thức kế toán Nhật kí chung là phù hợp cho moi loại hình công ty,dù công ty nhỏ
còn công ty mới thành lập thì bạn nên xem công ty đã đăng kí thuế,mua hóa đơn đầy đủ chưa
mình vẫn đang là sinh viên nên theo minh chỉ có ý kiến đó thôi,ban hãy tham khảo thêm nhiều ý kiến khác nữa nhe
chúc bạn may mắn!!:cool2:
 
H

hoaiphuong

Guest
22/9/07
37
0
0
đô lương- nghệ an
hay quá, mọi người cứ nói, hình thức kế toán công ty làm theo, QD 15 hay QD 48 mà sao công ty minh không thấy đăng ký những cái này nhỉ, mà thật sự mình cũng không biết những cái nay,trong thư viện mình cũng không tìm ra, vậy nên bạn nào có 2 quyết định này thi cho mình tham khảo với nhé,hoạc chỉ cho mình lấy ở đâu cũng được,
cảm ơn các bạn nhé!
 
N

nhanchia

Cao cấp
29/5/07
285
69
28
BRATISLAVA
Cảm ơn ban!
là như thế này, công ty mình thành lập từ T4/2006 nhưng mình mới bắt đầu vào công ty t11/07. kế toán trước không lập sổ và cũng không sắp xếp chứng từ. bây giờ vào giám đốc đưa mấy tờ hóa đơn và các phiếu mua đồ rồi yêu cầu mình vào sổ sách. Mình không biết bắt đầu như thế nào mình chưa ghi sổ bao giờ mà. ở đây cũng chưa viết phiếu thu, phiếu chi nên mình đang định viết phiếu cho tất cả các khoản rồi mới bắt đầu vào sổ được không nhỉ. ở đây không có ai để hỏi, giám đốc và nhân viên thì không biết nghiệp vụ, các bạn chỉ giúp mình nhé.
Vậy là bạn lãnh hết trách nhiệm năm 2006 và 2007 rồi! Làm ở đó lương có cao không mà bạn ôm hết vào mình- Mấy tháng trước ai làm KT ? Kê khai thuế ai làm - Còn về nghiệp vụ thì học ở trường thế nào thì hiện tại cứ áp dụng, chứ bạn hỏi vậy không biết trả lời thế nào cho đúng cả,làm từ từ rồi quen thôi !
 
T

thuymus

Guest
21/12/06
39
0
6
Thường Tín - HN
oai`, Tiện đây em cũng xin hỏi cả nhà luôn em làm thế này có đúng ko nhé. Cty em mới thành lập hồi tháng7. Vốn điều lệ có 500tr, em để dư đầu kỳ là Dư nợ 111 :500tr, Dư có 411 :500tr. vậy có okie ko nhỉ?
 
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
Sai rùi mới thành lập từ tháng 7 khi tiên shành góp vốn thì nó là số phát sinh trong kỳ chứ sao lại là số dư đầu kỳ được.
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
60
Binh duong
Công ty mới thành lập làm gì có số dư bạn? ( trừ một số cty thành lập do tách chia doanh nghiệp)
Khi làm thủ tục thành lập, viết phiếu thu của các thành viên lúc đó mới có số phát sinh, sau đó mới có số dư từng thời điểm, và số dư cuối kỳ kế toán chứ bạn?
Phiếu thu lúc này có 2 ý nghĩa: hạch toán, ghi chép, và chứng từ chứng minh thành viên đã nộp tiền (vốn).

Nếu bạn nói thế cho tôi hỏi khi viết phiếu thu thì phiếu thu đó của ai vậy. Theo tôi nghỉ khi mới thành lập thì căn cứ vào biên bản xác nhận vốn thành lập DN, sau đó lập Bảng cân đối tài sản, nguồn vốn rồi trên cơ sở đó ghi số dư đầu kỳ cho các TK có số dư (ghi chớ không phải có sẳn như nhiều bạn có ý kiến). Trên cơ sở đó mới bắt đầu ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh.
 
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
Phiếu thu của các thành viên góp vốn chứ của ai nữa khi đó sẽ là Nợ TK 111, 112 (nếu bằng tiền) Nợ 211 (nếu là TSCD) Nợ 152 (nếu là NVL) Nợ 153 (nếu là CCDC) và ghi có 411 như vậy ban đầu các tài khoản này lấy đâu ra số dư nhỉ? Bạn nên xem lại nguyên lý hạch toán kế toán đi
 
N

NguyenThiLoan

Guest
2/7/07
47
0
0
42
Ha Noi
cho em xin góp vài lời với nhé! Công ty em cũng thành lập từ ngày 25/12/2006 thì không phải làm báo cáo tc năm 2006 rồi. Thì bắt đầu tính từ đầu năm 2007 và làm sổ sách bắt đầu từ tháng 1/2007. Trong tờ DKKD của bên em các thành viên góp vốn không ghi rõ là bằng tiền hay tài sản. Đầu tháng 1 em làm phiếu thu cho 3 thành viên góp vốn mỗi người 100 triệu và em hạch toán trong kỳ. Đầu kỳ các tài khoản bên công ty em đều = 0 và không có số dư đầu kỳ Em làm thế có ổn không các pác nhỉ?
 
N

NguyenThiLoan

Guest
2/7/07
47
0
0
42
Ha Noi
Công ty mới thành lập không có số dư đầu kỳ

cho em xin góp vài lời với nhé! Công ty em cũng thành lập từ ngày 25/12/2006 thì không phải làm báo cáo tc năm 2006 rồi. Thì bắt đầu tính từ đầu năm 2007 và làm sổ sách bắt đầu từ tháng 1/2007. Trong tờ DKKD của bên em các thành viên góp vốn không ghi rõ là bằng tiền hay tài sản. Đầu tháng 1 em làm phiếu thu cho 3 thành viên góp vốn mỗi người 100 triệu và em hạch toán trong kỳ. Đầu kỳ các tài khoản bên công ty em đều = 0 và không có số dư đầu kỳ Em làm thế có ổn không các pác nhỉ?
 
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
Điều đó không có vấn đề gì cả em cứ yên tâm mà thực hiện
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
60
Binh duong
Phiếu thu của các thành viên góp vốn chứ của ai nữa khi đó sẽ là Nợ TK 111, 112 (nếu bằng tiền) Nợ 211 (nếu là TSCD) Nợ 152 (nếu là NVL) Nợ 153 (nếu là CCDC) và ghi có 411 như vậy ban đầu các tài khoản này lấy đâu ra số dư nhỉ? Bạn nên xem lại nguyên lý hạch toán kế toán đi

Bạn nói như thế thì không ổn rồi. Nếu viết phiếu thu thì phiếu thu đó của DN mới thành lập. Nhưng nếu DN mới thành lập thì đã có cơ để viết phiếu thu chưa. Quan điểm của tôi vẫn là khi thành lập DN trên cơ sở biên bản ghio nhận vốn góp thành lập mà lên Bảng cân đối kế toán, sau đó ghi số dư đầu kỳ các TK và bắt đầu hạch toán. Điều này tôi đã được hướng dẫn từ năm 1985 ở môn Nguyên lý kế toán và tôi thây hoàn toàn có cơ sở.
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
49
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Bạn nói như thế thì không ổn rồi. Nếu viết phiếu thu thì phiếu thu đó của DN mới thành lập. Nhưng nếu DN mới thành lập thì đã có cơ để viết phiếu thu chưa. Quan điểm của tôi vẫn là khi thành lập DN trên cơ sở biên bản ghio nhận vốn góp thành lập mà lên Bảng cân đối kế toán, sau đó ghi số dư đầu kỳ các TK và bắt đầu hạch toán. Điều này tôi đã được hướng dẫn từ năm 1985 ở môn Nguyên lý kế toán và tôi thây hoàn toàn có cơ sở.


Bác học lâu quá rồi nên chắc quên đó, ai đời doanh nghiệp vừa thành lập đã có số dư đầu kỳ, vậy thì chứng từ cho những thứ đóng góp khi thành lập không cần phải thể hiện gì hay sao??? Thu tiền phải có phiếu thu, biên bản xác nhận góp vốn, tài sản góp vốn phải có đánh giá, thẩm định chất lượng, giá trị và sự đồng thuận của hội đồng cổ đông, hội đồng sáng lập, người đại diện theo pháp luật, từ đó kế toán cũng phải ghi nhận những điều này. Cái cơ sở của bác là gì vậy nhỉ????
 
yaobei

yaobei

Cao cấp
12/4/07
264
0
16
Long biên Hà Nội
Tôi cũng đồng tình với cách xác định số dư đầu kỳ của bạn " HyperVN is offline
Phu hót rác" vì cty tôi cũng vừa thành lập với vốn đăng ký là 1,5 tỷ với sự đóng góp của 3 thành viên nhưng đến nay mỗi TV mới nộp tiền vào NTK 111 được 200Tr/CTK411 ,sau này theo nhu cầu hoạt động của cty mới yêu cầu TV nộp tiếp .Sau khi huy đông hết 1t500 rồi nếu cần vốn thì lúc đó làm khế ước vay ngân hàng hay cá nhân thì phần lãi đó mới được tính vào chi phí .Tôi đoán chắc năm 1985 ở VN chưa có DN nên sách viết sai Nguyên văn bởi HOANGNAM đã được học.
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
60
Binh duong
Bác học lâu quá rồi nên chắc quên đó, ai đời doanh nghiệp vừa thành lập đã có số dư đầu kỳ, vậy thì chứng từ cho những thứ đóng góp khi thành lập không cần phải thể hiện gì hay sao??? Thu tiền phải có phiếu thu, biên bản xác nhận góp vốn, tài sản góp vốn phải có đánh giá, thẩm định chất lượng, giá trị và sự đồng thuận của hội đồng cổ đông, hội đồng sáng lập, người đại diện theo pháp luật, từ đó kế toán cũng phải ghi nhận những điều này. Cái cơ sở của bác là gì vậy nhỉ????

Có thể quan điểm của mỗi chúng ta có khác nhau trong cách nhìn nhận vấn đề. Một bên thì dựa trên cơ sở chứng từ : thu, chi, nhập, xuất để ghi nhận góp vốn thành lập DN và sau đó ghi sổ, một bên thì căn cứ vào biên bản góp vốn thành lập DN mà cân đối vốn, nguồn rồi trên cơ sở đó mở sổ sách và bắt đầu ghi chép. Quan điểm mỗi người đã rõ và chắc có lẽ khó mà đi đến thống nhất với nhau. Thôi đành kết thúc ở đây vậy !
 
H

hangjotondn

Guest
10/10/07
3
0
0
44
Hòa khánh - Đà Nẵng
Trường hợp như bạn nói thì mình nghĩ số liệu kế toán năm 2006 chưa chắc đã chính xác đâu. Bạn nên làm lại sổ sách năm 2006 luôn, nếu phát hiện ra sai sót thì làm biên bản điều chỉnh trong báo cáo tài chính năm 2007. chịu khó 1 lần mà sổ sách chính xác, gọn gàng còn hơn là càng làm càng sai mà không biết ở đâu. Còn nếu bạn sợ làm ko kịp thì lấy số liệu cuối năm 2006 trên báo cáo để làm số dư đầu kỳ năm 2007, rồi mở sổ theo hình thức Nhật ký - Sổ Cái là nhanh gọn nhất (đơn vị bạn nhỏ mà). Sau đó mới kiểm tra lại số liệu năm trước rồi điều chỉnh sau.
 
P

pttnkt

Guest
29/12/07
34
0
0
Việt Nam
Cty thành lập từ tháng 10/2007 mà tới bây giờ em mới được biết là fai ghi sổ sách ,toàn la làm trên Excel k a ,tiêu rồi bây giờ đăng ký có sao k vậy mọi người giúp em với . Cty em chỉ có doanh thu va chi phí thôi a ( Đại lý Bảo hiểm ).
 
vivalci83v

vivalci83v

Trung cấp
20/12/07
140
0
0
42
Lao Cai
Như vậy bạn không phải hạch tóan cho năm 2006 nữa, vì năm 2006 đã hạch tóan, ghi sổ rồi mới có báo cáo quyết tóan, có số dư, phải không bạn?[/QUOTE]
đúng rồi.
 
N

NGUYEN TRAN

Guest
3/11/07
46
0
0
DA NANG - HCM
Cty thành lập từ tháng 10/2007 mà tới bây giờ em mới được biết là fai ghi sổ sách ,toàn la làm trên Excel k a ,tiêu rồi bây giờ đăng ký có sao k vậy mọi người giúp em với . Cty em chỉ có doanh thu va chi phí thôi a ( Đại lý Bảo hiểm ).

vậy lúc đăng ký hình thức kế toán bạn đã đăng ký những gì rồi?
Mình cũng chỉ làm trên E ,Chỉ có điều mình đã đăng ký thôi.
Chắc bạn phải tạm viết tay cho năm 2007 đi, rồi đăng ký lại cho 2008 vậy.
 

Xem nhiều