T
Tháng 10 mình có kê khai 2 HĐ đầu vào của cty A
Hóa đơn 1: 90.000 thuế VAT 9000
Hóa đơn 2: 5.000.000: dich vụ không fải chịu thuế VAT
Tháng 11 này công ty nọ yêu cầu hủy 2 hóa đơn trên vì trong tháng 9 họ đã xuất 2 HĐ cho dịch vụ này rồi ( .Bây giờ họ mới giao hóa đơn đỏ tháng 9 cho bên minh kê khai ): hóa đơn có thuế thì số tiền không thay đổi nhưng hóa đơn thứ hai không thuế , do chênh lệch tỷ giá nên tổng giá thanh toán là 5.100.000
Theo thông tư 60, mình không biết phải kê diều chỉnh vào đâu : 02A/GTGT cũng không được mà 01/KHBS cũng không xong
Trường hợp khai trùng hóa đơn đầu vào , hủy hóa đơn đầu vào do phát hành trùng, sai ( Các hóa đơn này không có thuế do dịch vụ không phải chịu thuế)nhưng đã kê khai các tháng trước thì điều chỉnh như thế nào các bạn
Mình thật sự bó tay!!!
Hóa đơn 1: 90.000 thuế VAT 9000
Hóa đơn 2: 5.000.000: dich vụ không fải chịu thuế VAT
Tháng 11 này công ty nọ yêu cầu hủy 2 hóa đơn trên vì trong tháng 9 họ đã xuất 2 HĐ cho dịch vụ này rồi ( .Bây giờ họ mới giao hóa đơn đỏ tháng 9 cho bên minh kê khai ): hóa đơn có thuế thì số tiền không thay đổi nhưng hóa đơn thứ hai không thuế , do chênh lệch tỷ giá nên tổng giá thanh toán là 5.100.000
Theo thông tư 60, mình không biết phải kê diều chỉnh vào đâu : 02A/GTGT cũng không được mà 01/KHBS cũng không xong
Trường hợp khai trùng hóa đơn đầu vào , hủy hóa đơn đầu vào do phát hành trùng, sai ( Các hóa đơn này không có thuế do dịch vụ không phải chịu thuế)nhưng đã kê khai các tháng trước thì điều chỉnh như thế nào các bạn
Mình thật sự bó tay!!!