Hạch toán chênh lệch tỷ giá

  • Thread starter NgHoangLong
  • Ngày gửi
NgHoangLong

NgHoangLong

Tâm - Ai cũng có
30/6/05
146
0
16
14
Bến Tre
#1
Chênh lệch do tỷ giá

Các bạn cho mình hỏi trường hợp này nhé:

Khi mình mua hàng với khách hàng là nhà cung cấp nước ngoài bằng hình thức mở L/C. Khi mở L/C, thanh toán là 10USD*15.000=150.000.
Nhưng khi hàng về tới cảng thì trên tờ khai ghi là 10USD*16.000=160.000, tức chênh lệch là 10.000 đồng giữa khi ký L/C và khi hàng về nhập kho.

Như vậy, số chênh lệch 10.000 trên có thể đưa vào 515 được không nhỉ? Ngược lại thì đưa vào 635?

Xin cảm ơn các bạn!
 
T

Trinh Mai

Thành viên sơ cấp
17/9/06
33
0
6
Hà Nội
#2
Khi nhập hàng vào kho bạn phải tính theo tỷ giá của ngân hàng tại thời điểm nhập chứ ko tính theo tỷ giá trên tờ khai (đấy là theo quy định), phần chênh lệch tỷ giá đó bạn hạch toán vào 515 hoặc 635 là đúng.
Nói vậy thôi nhưng bên mình vẫn tính theo tỷ giá trên tờ khai, hổng bít có sao ko nữa !!!!!!!!!!
 
NgHoangLong

NgHoangLong

Tâm - Ai cũng có
30/6/05
146
0
16
14
Bến Tre
#3
Xin cảm ơn bạn, bạn có thể cho mình biết Quy định trên nằm trong văn bản nào không ạ!
 
S

Song Huong

Thành viên thân thiết
#4
NgHoangLong nói:
Xin cảm ơn bạn, bạn có thể cho mình biết Quy định trên nằm trong văn bản nào không ạ!
Bạn tham khảo:
Chuẩn mực số 10 - ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái (QĐ 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài Chính);
Thông tư 105/2003/TT-BTC ngày 04/11/2003 của Bộ Tài Chính.
Thân mến.
 
Z

zoro

Thành viên thân thiết
1/8/06
253
2
0
webketoan
#5
Khi bạn mở L/C nghĩa là tiền hàng đã thanh toán xong tức là đã có tỷ giá thực tế thanh toán của lô hàng để ghi sổ kế toán. tỷ giá là tổng số tiền VND chia cho giá trị ngoại tệ của lô hàng. Còn tỷ giá trên tờ khai chỉ là để tính thuế của Hải quan.
 
L

liennguyen

Thành viên sơ cấp
28/12/06
7
0
1
hanoi
#6
Tỷ giá trên tờ khai HQ là tỷ giá liên ngân hàng tại thời điểm mở tờ khai Còn tỷ giá L/C là tỷ giá của ngân hàng giao dịch, mà 2 tỷ giá này thường có sự chênh lệch lớn. Vậy các bạn cho mình biết về kết quả của 515và 635 nếu giá trị giao dịch là giá trị cao.
 
S

sunny_acc

Thành viên sơ cấp
11/5/07
47
0
0
Vung Tau
#7
Chênh lệch tỉ giá

Tháng 08/2007, Mình thanh toán trước cho khách hàng nước ngoài:
Nợ 331 Có 1121: 120.676.122
Tháng 10/2007, mình nhập hàng:
Nợ 156 Có 331: 120.178.044
Như vậy, chênh lệch 498.078 mình fải hạch toán như thế nào?
Có fải là: Nợ 635 Có 331

Giúp mình với nha
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành cao cấp
Thành viên BQT
4/8/07
3,935
396
83
Thủ Đô
#8
Tháng 08/2007, Mình thanh toán trước cho khách hàng nước ngoài:
Nợ 331 Có 1121: 120.676.122
Tháng 10/2007, mình nhập hàng:
Nợ 156 Có 331: 120.178.044
Như vậy, chênh lệch 498.078 mình fải hạch toán như thế nào?
Có fải là: Nợ 635 Có 331

Giúp mình với nha
trường hợp trên của bạn là : Ứng thừa thì nhà cung cấp phải trả lại cho bạn số tiền thừa đó :
Nợ1121/Có 331.: (120.676.122 - 120.178.044)
Chênh lệch cuối năm phản ánh vào tk 413 - CL tỷ giá hối đoái
 
NAA 07

NAA 07

Thành viên sơ cấp
24/8/07
72
0
0
34
HN-HCM
#9
trường hợp trên của bạn là : Ứng thừa thì nhà cung cấp phải trả lại cho bạn số tiền thừa đó :
Hổng có trả đâu bé, thanh toán bằng đô, bên nhà cung cấp chỉ tính theo ngoại tệ đó chứ ko care trị giá VND của nó là bao nhiu.
 
pts911

pts911

Thành viên thân thiết
23/3/07
116
0
16
Tp.HCM
#10
Tháng 08/2007, Mình thanh toán trước cho khách hàng nước ngoài:
Nợ 331 Có 1121: 120.676.122
Tháng 10/2007, mình nhập hàng:
Nợ 156 Có 331: 120.178.044
Như vậy, chênh lệch 498.078 mình fải hạch toán như thế nào?
Có fải là: Nợ 635 Có 331

Giúp mình với nha
Đây là khoản lỗ do CL tỷ giá. Bạn HT N635/C331
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành cao cấp
Thành viên BQT
4/8/07
3,935
396
83
Thủ Đô
#11
Hổng có trả đâu bé, thanh toán bằng đô, bên nhà cung cấp chỉ tính theo ngoại tệ đó chứ ko care trị giá VND của nó là bao nhiu.
sorry!em hiểu sai!
hạch toán như pts là đúng rồi.
Đây là khoản lỗ do CL tỷ giá. Bạn HT N635/C331
 
Nguyễn Cẩm Hà

Nguyễn Cẩm Hà

Thành viên thân thiết
9/12/06
793
14
18
hà nội
#12
trường hợp trên của bạn là : Ứng thừa thì nhà cung cấp phải trả lại cho bạn số tiền thừa đó :
Nợ1121/Có 331.: (120.676.122 - 120.178.044)
Chênh lệch cuối năm phản ánh vào tk 413 - CL tỷ giá hối đoái
Hic.TT nhập khẩu toàn bằng ngoại tệ.Nếu chêch lệch trên là do tỷ gia thay đổi thi....ngồi đó mà chờ nhà cung cấp trả lại cho bạn. hi`.Phải đư vào TK 635 chứ
 
T

taxim

Thành viên sơ cấp
9/1/07
11
0
0
37
Hai Phong
#13
tiện thể cho mình hỏi, nếu mình là người phát hành HD thanh toán cho KH.
 
L

lethienhai1979

Thành viên sơ cấp
#14
Chào các anh chị
Sẵn đây cho mình hỏi luôn: vậy có sử dụng TK 413 ko? sao trong đây mình thấy không ai sử dụng TK 413 hết vậy?
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành cao cấp
Thành viên BQT
4/8/07
3,935
396
83
Thủ Đô
#15
Chào các anh chị
Sẵn đây cho mình hỏi luôn: vậy có sử dụng TK 413 ko? sao trong đây mình thấy không ai sử dụng TK 413 hết vậy?
ko dùng 413 trong trường hợp này nhá bạn ! còn vì sao bạn "đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng " tài khoản 413.

To: NguyenCamHa...tôi đã nói tôi nhầm rồi.
 
T

taxim

Thành viên sơ cấp
9/1/07
11
0
0
37
Hai Phong
#16
Các bác ơi cho mình hỏi
Khi mình nhận được thanh toán của KH nước ngoài. Bên Ngân hàng thu của mình 1 phí" Thu phí ghi Có 5.5USD" thì mình đK Nợ 642,133/Có 112 đúng ko? Nhưng tỷ giá thì mình đang băn khoăn giữa tỷ giá lúc mình phát hành HD hay tỷ giá lúc mình nhận được Giấy báo Có. và sự chênh lệch tỷ giá giữa các khoản thanh toán đó thì đk như thế nào được nhỉ???
Các bác giúp mình với.
 
pts911

pts911

Thành viên thân thiết
23/3/07
116
0
16
Tp.HCM
#17
Chào các anh chị
Sẵn đây cho mình hỏi luôn: vậy có sử dụng TK 413 ko? sao trong đây mình thấy không ai sử dụng TK 413 hết vậy?
Bạn coi lại chế độ kế toán doanh nghiệp để hiểu thêm về chênh lệch tỷ giá, ở đây mình chỉ nói tóm lược sơ thế này, TK413 chỉ dùng để HT khoản CL do đánh giá lại cuối năm của các khoản mục tiền có gốc ngoại tệ.
 
H

hoangquynhlan

Thành viên sơ cấp
17/8/07
45
0
0
Can Tho
#18
Ở đây chúng ta k sử dụng TK 413. Bạn chỉ sử dụng TK 413 khi nào TS của bạn chưa được xem là giá trị thật sự (thường được sử dụng trong time XDCB). Còn trong time HDSXKD nếu lỗ do chênh lệch tỉ giá thì đưa vào 635 còn lời thì đưa vào 515 thế thôi
 
lequanghuy

lequanghuy

Giang hồ lãng tử
8/4/05
1,105
2
38
Hải Phòng
#19
Trời sao lại phải phức tạp về tỷ giá trên tờ hóa đơn thu phí dịch vụ thế. Trên tờ hóa đơn thu phí dịch vụ đó ngân hàng đã ghi rõ các khoản tiền trước thuế, tiền thuế ,tổng tiền thanh toán mình cứ hạch toán thôi. tỷ giá là tỷ giá ngày chuyển tiền ( NH đã ghi rõ và quy đổi ra tiền VND cho bạn rồi còn gì ). Hạch toán khoản phí chuyển tiền có DN hạch toán vào 642, có DN hạch toán vào 635 đều được .
Bạn chỉ quan tâm chênh lệch tỷ giá trong việc thanh toán hàng NK thôi còn tỷ giá trên "hóa đơn phí chuyển tiền" của ngân hàng là tỷ giá ngày chuyển tiền ngân hàng thu phí chuyển tiền mà thôi.Cứ thế mà khai thuế và hạch toán theo hóa đơn đó.
Còn trong việc thanh toán hàng NK bạn xem tỷ giá ngày mua hàng và tỷ giá ngày trả tiền xem có chênh lệch không. Xem chênh lệch đó là lỗ hay lãi tỷ giá để hạch toán vào 635 hay 515
 
Sửa lần cuối:
H

hoangquynhlan

Thành viên sơ cấp
17/8/07
45
0
0
Can Tho
#20
Ở đây bạn k có gì phải lo lắng cả.

Đối với phí dịch vụ NH thì ghi Nợ 635 và ghi có 112. Bạn k hạch toán vào TK 642 bạn nhé.

Còn tiền nhận được có gốc ngoại tệ bạn có thể ghi theo tỷ giá cố định do cty của bạn hàng tháng qui định (nếu có) còn k thì bạn căn cứ vào tỷ giá BQLNH của NH nhà nước phát hành tại thời điểm bạn nhận được tiền là ổn thôi. Ở đây giá trị gốc của bạn là đồng USD mà

Trường hợp đánh giá lại CL tỷ giá cuồi năm cũng k hẳn là sẽ đưa vào TK 413 nếu TS đó đã được đưa vào hoạt động mà vẫn đưa thẳng vào TK 635 đấy, chỉ còn treo trên TK 413 khi nào TS của bạn còn đang trong thời gian XD chưa sử dụng bạn nhé
 

Thành viên trực tuyến

  • phuongdt63
  • bepquangvinh2

Xem nhiều