Hạch toán chênh lệch tỷ giá

  • Thread starter NgHoangLong
  • Ngày gửi
S

saobang86207

Guest
28/9/06
24
0
0
38
thai binh
khi bạn làm hợp đồng thì việc thang toán tiền là ngoại tệ thi phần trênh lêchj tỷ giá hối đoái cho vao 635 và 515
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

tiahyvong

Guest
24/10/07
6
0
0
36
mặt trời mọc
Theo như mình được biết thì đánh giá chênh lệch tỉ giá ngoại tệ được chia làm 2 trường hợp:
-TH 1: DN đang trong quá trình hoạt động kinh doanh:
Ghi nhận Nợ 635 (lỗ do chenh lệch ngoại tệ), Có tk liên quan
Ghi nhận Có 515 (lãi do chênh lệch ngoại tệ), Nợ tk liên quan
Vào cuối kỳ kết chuyển sang 413
Nợ 635, Có 413 (nếu lỗ)
Nợ 413, có 515 (nếu lãi)
-TH 2: DN đang trong quá trình XDCB (giai đoạn trước hoạt động)
Nợ 413 (nếu lãi), có tk lien quan
Có 413 (nếu lỗ), có tk liên quan
Khi XDCB hoàn thành ta sẽ có 2 cách để giái quyết
Cách 1: Kết chuyển thẳng vào TK 635,515
Nợ 413, có 515 (nếu lãi)
Nợ 635, có 413 (nếu lỗ)
CÁch 2: phân bổ dần trong 5 năm vào tk 3387, 242
+ Nếu lãi:thực hiện 2 bút toán
Nợ 413, Có 3387
Nợ 3387, Có 515 (phân bổ trong 5 năm)
+ Nếu lỗ:thực hiện 2 bút toán
Nợ 635, Có 242
Nợ 242, Có 413 (phân bổ trong 5 năm)

Kô biết mình hạch toán như zậy đúng kô, mong các bác chỉ giáo thêm
 
ThanhGiong

ThanhGiong

OnlyLov3
11/1/08
391
9
0
Hải Dương thân yêu!
moi nguoi oi nhan tien cho minh hoi luon, vay khi da hach toan ty gia thuc te ps cua tung lan chuyen tien,nhap hang cua TK 331 va su ly chenh lech ty gia cho vao 635,515 rui thi cuoi nam co phai danh gia lai so du cua tk nay theo ty gia bq lien ngan hang tai ngay 31/12 k?va neu tk 331 co ca du No va du Co thi su ly ntn ?cam on moi nguoi!
Bạn hỏi ở topic kia rồi, vào đó đọc nhé.
- Chênh lệch tỷ giá của từng làn chuyển tiền liên quan đến 331 hạch toán vào 515 và 635 là chênh lệch tỷ giá đã thực hiện cái này bạn ok rồi nhé.
- Còn đánh giá lại số dư của các TK có gốc ngoại tệ cuối năm (nếu tk nào còn dư) thì bạn vẫn phải tiến hành (trừ khi nhỏ quá thì thôi) - đây là Chênh lệch tỷ giá tạm thời.
- cả dư nợ và có bạn đọc ở kia nhé
 
T

titcoi05

Còi nhất hội
19/11/07
96
0
0
Hà Nội
Ngày 1/1: Ký quỹ 10% 4.959$ ( TG thực tế: 16.100)
Ngày 15/1: Vay NH ký hậu 90% 42.550,5 (TG thực tế: 16.062)
Ngày 17/1: Thanh toán 47.509,5 (TG thực tế: 16.062)
Ngày 17/1: Nhận hàng: 47.509,5 (TG tại HQ: 16.115)
Mình hạch toán như sau:
-Ký quỹ mở LC:
Nợ 1388: 4.959$ x 16.100=79.839.900
Có 1122: 4.959$ x 16.100=79.839.900
- Vay NH ký hậu 90% để thanh toán:
Nợ 1388: 42.550.5$x 16.062=683.446.131
Có 311: 42.550.5$x 16.062=683.446.131
- Nhận hàng:
Nợ 156: 47.509,5$x 16.115=765.615.593
Có 331 47.509,5$x 16.115=765.615.593
- Thanh toán :
Nợ 331: 47.509,5$x 16.062=763.097.589
Có 1388: 47.509,5$x 16.062=763.097.589
-Chênh lệch lãi TG
Nợ 331:2.518.004
Có 515:2.518.004

Các bạn xem mình hạch toán như vậy có sai không?
Còn chênh lệch TK 1388 thì mình hạch toán ra sao?
 
Sửa lần cuối:
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Doanh nghiệp bạn áp dụng QĐ 48??? Bạn cần sử dụng thêm tài khoản 007.
- Nếu bạn mua ngoại tệ ký quỹ thì hạch toán bút toán ký quỹ đúng. Nếu bạn dùng ngoại tệ để ký quỹ thì ghi có 112 theo tỷ giá ghi sổ TGNH. CL ghi vào N635 hoặc có 515.
- Khi nhận hàng nếu ghi thẳng có 1388 thì cần ghi theo tỷ giá ghi sổ của 1388 (có 2 tỷ giá ghi sổ là 16.100 và 16.062. CL ghi vào N635 hoặc có 515.
- Bạn cũng có thể hạch toán nhận hàng N156/C331: theo tỷ giá 16.115.
Trả tiền: N331 (tỷ giá 16.115)/C1388 (tỷ giá 16.100 và 16.062), có 515 lãi tỷ giá.
 
T

titcoi05

Còi nhất hội
19/11/07
96
0
0
Hà Nội
Trả tiền: N331 (tỷ giá 16.115)/C1388 (tỷ giá 16.100 và 16.062), có 515 lãi tỷ giá.

Nhưng mà mình đang làm trên phần mềm kế toán thì mỗi một bút toán chỉ vào được một tỷ giá thôi.
 
Sửa lần cuối:
K

kinhvomenh

Guest
14/9/07
37
0
0
38
Q4, TP.HCM
Cho mình hỏi, cty mình không có dùng tỷ giá thường xuyên. Do đó, khi mua hàng nhập khẩu, mình đkhoản giá trị hàng mua = giá trị mình dùng TM mua USD để trả cho nhà ccấp được không các bạn? Mong các bạn giúp đỡ
 
itamateurvn

itamateurvn

Thành viên không tích cực
16/10/07
237
0
0
Mường Tè
Theo mình, nếu đơn vị bạn thường xuyên phát sinh các nghiệp vụ nhập khẩu và tính tỷ giá thực tế thì có thể hach toán tắt như sau:
Khi ký quỹ:
Nợ 331/Có 1122 (lúc này tiền đã chuyển qua tài khoản trung gian tại ngân hàng)
Khi vay NH ký quỹ 90%:
Nợ 331/Có 311
Khi nhận hàng:
Nợ 156/Có 331
Lúc này hênh lệch tỷ giá chỉ thể hiện ở TK 331
Nợ 635/Có 331 hoặc Nợ 331/Có 515
 
L

le thi mai

Guest
4/10/07
71
0
0
HN
Nghiệp vụ chênh lệch tỷ giá

Trả trước tiền hàng: Nợ 331/112: 55.116.137 đồng( quy đổi)
nhập hàng: Nợ 156 57.208.124(quy đổi)
Có 331 55.116.137
Có 515 2.091.987

Mình hạch toán vậy có đúng không các bạn
 
H

honghanhbt

Pinkcat
20/5/07
414
1
0
Hà Nội
Đúng rùi đó bạn.
 
T

tuhocketoan

Guest
7/12/07
29
0
0
HCMC
515/635 hay 413?

Mình thắc mắc một điều, khi nào mình dùng TK 515/635 và khi nào thì dùng TK 413?
 
T

tuhocketoan

Guest
7/12/07
29
0
0
HCMC
Bạn ơi, cho mình hỏi, sao kí quỹ k hạch toán TK 144: kí cược kí quỹ ngắn hạn?
 
N

NguyenHongHa

Cao cấp
12/3/08
215
0
16
THANHPHOSONGHONG
Bạn đọc trong VAS 10 (Chuẩn mực kế toán số 10), nói rất cụ thể vấn đề này. Cái này tải trên mạng có đấy.
 
T

tuhocketoan

Guest
7/12/07
29
0
0
HCMC
trường hợp trên của bạn là : Ứng thừa thì nhà cung cấp phải trả lại cho bạn số tiền thừa đó :
Nợ1121/Có 331.: (120.676.122 - 120.178.044)
Chênh lệch cuối năm phản ánh vào tk 413 - CL tỷ giá hối đoái

Hoàn toàn đồng ý, đây k phải CL Tỉ giá mà chỉ là ứng tiền thừa.

Bạn ơi, bạn nói là "Chênh lệch cuối năm phản ánh vào tk 413"
Khi nào thì mình hạch toán 515/635, khi nào thì dùng 413?
 
Sửa lần cuối:
ThanhGiong

ThanhGiong

OnlyLov3
11/1/08
391
9
0
Hải Dương thân yêu!
Mình thắc mắc một điều, khi nào mình dùng TK 515/635 và khi nào thì dùng TK 413?
vấn đề này mình cũng đã đề cập nhiều, bạn chịu khó tìm các bài viết trước của mình nhé. Ở đây mình nói qua cho bạn hiểu:
1. TK 413: dùng trong các trường hợp
- Phản ánh số cl tỷ giá hối đoái ps trong hoạt động đầu tư XDCB (giai đoạn trước hoạt động)
- CL tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính.
- Khoản cl tỷ giá khi chuyển đổi BC tài chính của cơ sở ở nước ngoài và tình hình xử lý số cl tg hối đoái đó.
2. TK515 và 635 (LQ đến cl tg) Dùng để phản ánh cl tỷ giá đã thực hiện: Lỗ thì hạch toán 635, lãi thì htoán 515
Thân
 
T

titcoi05

Còi nhất hội
19/11/07
96
0
0
Hà Nội
Bạn ơi, cho mình hỏi, sao kí quỹ k hạch toán TK 144: kí cược kí quỹ ngắn hạn?

Theo QĐ48 thì ko còn TK144 mà thay bằng TK 138 để hạch toán ký quỹ bạn ạ
 
H

huong84

Guest
20/12/07
45
0
0
Hà nội
Hạch toán chênh lệch tỷ giá (Phải trả người bán)

Mọi người cho mình hỏi 1 chút:bên mình có mua hàng của 1 DN, trên hoá đơn họ viết số tiền là USD và có cả tỷ giá ngoại tệ nữa.Họ có tính ra cả VNĐ.Và bên mình thường thanh toán bằng VNĐ qua chuyển khoản.Nhưng bây giờ nhà cung cấp lại yêu cầu không thanh toán bằng tỷ giá ghi trên hoá đơn mà phải thanh toán bằng tỷ giá vào ngày mình trả.Như vậy thì số tiền mình phải trả trên hoá đơn và thực tế là khác nhau(do công ty mình thường trả bằng chuyển khoản VNĐ).Vậy mình sẽ phải hạch toán như thế nào?Mong mọi người giải đáp giúp!
 
The Hoang

The Hoang

Kế Toán Dạo
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
11/8/05
2,416
286
83
Sài Gòn - Phan Thiết
Chào bạn,
Theo như bạn nói thì cty chỉ thanh toán theo tiền VND thể hiện trên hóa đơn thôi. Trường hợp bạn nhận hóa đơn với số tiền= USD thì thanh toán theo yêu cầu của họ không vấn đề gì hết.
Tuy nhiên nếu cty bạn chấp nhận thanh toán theo yêu cầu bên bán thì phần chênh lệch bạn đưa vào chi phí tài chính hoặc thu nhập tài chính. Thường là chi phí thôi vì chặng ai yêu cầu thanh toán ít hơn so với HĐ đâu phải không bạn nhỉ.
Bạn chú ý 1 đểm là phần chênh lệch sẽ không tính vào được chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế đâu nhé.
 
Ocean 13

Ocean 13

Đại dương bao la ...
21/8/06
1,154
5
38
Đại Dương
Mọi người cho mình hỏi 1 chút:bên mình có mua hàng của 1 DN, trên hoá đơn họ viết số tiền là USD và có cả tỷ giá ngoại tệ nữa.Họ có tính ra cả VNĐ.Và bên mình thường thanh toán bằng VNĐ qua chuyển khoản.Nhưng bây giờ nhà cung cấp lại yêu cầu không thanh toán bằng tỷ giá ghi trên hoá đơn mà phải thanh toán bằng tỷ giá vào ngày mình trả.Như vậy thì số tiền mình phải trả trên hoá đơn và thực tế là khác nhau(do công ty mình thường trả bằng chuyển khoản VNĐ).Vậy mình sẽ phải hạch toán như thế nào?Mong mọi người giải đáp giúp!

Khi bên bạn thanh toán bằng tiền VND theo tỷ giá vào ngày trả. nếu số tiền thực trả lớn hơn số phải trả thì bạn hạch toán vào TK 635, nếu nhỏ hơn hạch toán vào 515

Chào bạn,
Theo như bạn nói thì cty chỉ thanh toán theo tiền VND thể hiện trên hóa đơn thôi. Trường hợp bạn nhận hóa đơn với số tiền= USD thì thanh toán theo yêu cầu của họ không vấn đề gì hết.
Tuy nhiên nếu cty bạn chấp nhận thanh toán theo yêu cầu bên bán thì phần chênh lệch bạn đưa vào chi phí tài chính hoặc thu nhập tài chính. Thường là chi phí thôi vì chặng ai yêu cầu thanh toán ít hơn so với HĐ đâu phải không bạn nhỉ.
Bạn chú ý 1 đểm là phần chênh lệch sẽ không tính vào được chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế đâu nhé.
bạn giải thích giúp mình câu màu đỏ đỏ ấy, bạn căn cứ vào đâu ?
 
The Hoang

The Hoang

Kế Toán Dạo
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
11/8/05
2,416
286
83
Sài Gòn - Phan Thiết
bạn giải thích giúp mình câu màu đỏ đỏ ấy, bạn căn cứ vào đâu ?

Mình căn cứ vào cái tình huống bạn ấy đặt ra đó bạn.
Lý do: mua bán trong nước, hóa đơn đã xuất = VND thì theo quy định hạch toán thanh toán = VND chứ không được = ngoại tệ khi chưa có sự đồng ý của Cục thuế hay Bộ tài chính (mình không nhớ rõ là 1 trong 2 cơ quan đó) --> Thuế sẽ bỏ cái đó ra.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA