Bạn phải sửa lại "-1" thành "001". Ví dụ: 0301215249-1 thành 0301215249001
Sai rồi! Bỏ cái -1 đi. Chỉ nhập 0301215249. Còn 0301215249001 là của chi nhánh.Bạn phải sửa lại "-1" thành "001". Ví dụ: 0301215249-1 thành 0301215249001
Cuối cùng cũng được! Phù... E bỏ dấu "-" đi là được
Công cụ này đã giúp em:
http://www.gdt.gov.vn/gdtLive/Khoi-chuc-nang/Tra-cuu/Thong-tin-ve-nguoi-nop-thue?&location=TCT
cả nhà ơi cho em hỏi xíu.công ty em chỉ sản xuất hàng chịu thuế GTGT thôi nhưng hóa đơn đầu vào lại có nhiều cái là HĐ thông thường. vậy em có cần kê vào trong bảng kê không, nếu có thì em phải kê vào đâu. còn HĐ tiếp khách thì mình kê ở đâu thì được ạ.
Cả nhà ơi giúp em với! tháng 3 em kế vào phần mềm mới 1.3.0.1 nhưng em bị mắc vấn đề sau.
Trong tờ bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào em có kế phần mã số thuế của người bán nhưng toàn bị báo lỗi là sai VD như MST 0301215249-1 nhưng trên Hoá đơn MST của ĐV bán là thế mà. vì sai nên em ko in được làm thế nào đây các pac giúp em với!:wall::wall:
Tốt nhất là kê vào hết.
kê vào mục 3.
Sau đó làm cái phân bổ là Ok.
Chỉ tầm bậy nữa roài. Hóa đơn thông thường kê vào làm chi chứ.:lol:
Chỉ tầm bậy nữa roài. Hóa đơn thông thường kê vào làm chi chứ.:lol:
Bây giờ hóa đơn thông thường mình không phải kê vào bảng kê HHDV mua vào không có VAT nữa, và không phải nộp bảng kê ấy trong báo cáo thuế, bạn cần lưu lại các hóa đơn ấy để cuối năm mình làm quyết toán thì đưa các hóa đơn ấy vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp bạn.cả nhà ơi cho em hỏi xíu.công ty em chỉ sản xuất hàng chịu thuế GTGT thôi nhưng hóa đơn đầu vào lại có nhiều cái là HĐ thông thường. vậy em có cần kê vào trong bảng kê không, nếu có thì em phải kê vào đâu. còn HĐ tiếp khách thì mình kê ở đâu thì được ạ.
Bác ơi, hóa đơn thông thường à sao kê vào bảng kê mua vào có VAT đc bácLàm gì có việc kê hết vào mục 3, rồi làm cái phân bổ:040: ????? Có quy định nào về việc này không bác, post lên cho em xem với.....:now:Tốt nhất là kê vào hết.
kê vào mục 3.
Sau đó làm cái phân bổ là Ok.
Cả nhà ơi giúp em với! tháng 3 em kế vào phần mềm mới 1.3.0.1 nhưng em bị mắc vấn đề sau.
Trong tờ bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào em có kế phần mã số thuế của người bán nhưng toàn bị báo lỗi là sai VD như MST 0301215249-1 nhưng trên Hoá đơn MST của ĐV bán là thế mà. vì sai nên em ko in được làm thế nào đây các pac giúp em với!:wall::wall: