Bảng kê hoá đơn hàng hoá mua vào bán ra trên 1.3.0.1

  • Thread starter vannhat
  • Ngày gửi
M

moon48

Guest
18/3/08
21
0
0
39
hà tây
Tại sao quyển hướng dẫn nói là dùng font unicode mà mình dùng font này lại ko được nhỉ?
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

moon48

Guest
18/3/08
21
0
0
39
hà tây
ah, cho tớ hỏi với , trong bảng kê hoá đơn mua vào có hoá đơn ghi kèm dịch vụ chịu thuế 5% và 10% trên 1 tờ hoá đơn, không kê khai được, tớ phải làm thế nào? ghi 2 lần à? thanks!
 
M

moon48

Guest
18/3/08
21
0
0
39
hà tây
Cả nhà ơi giúp em với! tháng 3 em kế vào phần mềm mới 1.3.0.1 nhưng em bị mắc vấn đề sau.
Trong tờ bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào em có kế phần mã số thuế của người bán nhưng toàn bị báo lỗi là sai VD như MST 0301215249-1 nhưng trên Hoá đơn MST của ĐV bán là thế mà. vì sai nên em ko in được làm thế nào đây các pac giúp em với!:wall::wall:
Tất nhiên là không in được rùi, bạn phải bỏ đuôi "-1" ở MST đi, vì đó ko phải là MST mà là kí hiệu phương pháp hạch toán của đơn vị đó, mình thấy cán bộ hướng dẫn nói vậy, bạn thử xem nhé. Chúc thành công!
 
connick

connick

Cao cấp
30/8/07
237
1
18
40
qn
Hôm nay mới biết tiến bộ mới của cơ quan thuế đấy . Thế thì chỉ cần nộp tờ khai mẫu 01/GTGT và tờ khai sử dụng hóa đơn trong tháng thôi nhỉ - bớt được 2 tờ mua vào bán ra :045::drummer:
Không biết bác ở cục thuế nào, còn ở Quảng Ninh (Hạ Long) thì yêu cầu vẫn phải in ra nộp với dòng chữ "không có phát sinh" !
 
I

ItimU2810

Guest
21/4/08
3
0
0
Hà Nội
Trên bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bạn đánh MST của người bán vào phần ghi chú là được
 
I

ItimU2810

Guest
21/4/08
3
0
0
Hà Nội
Trong bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào trongphần ghi chú bạn đánh MST của người bán là được.
 
L

lanphuong107

Guest
19/11/07
6
0
0
38
ha noi
Bạn hỏi phòng tuyên truyền hỗ trợ phần mềm thuế họ sẽ giải đáp những thắc mắc ngay theo số ĐT này nhé: 045145169 hoặc tham khảo công văn 3267 của Tổng cục thuế hướng dẫn nhé!
 
cobanbonmat

cobanbonmat

Avatar
11/4/08
314
1
18
Thành phố Hồ Chí Minh
ah, cho tớ hỏi với , trong bảng kê hoá đơn mua vào có hoá đơn ghi kèm dịch vụ chịu thuế 5% và 10% trên 1 tờ hoá đơn, không kê khai được, tớ phải làm thế nào? ghi 2 lần à? thanks!

Vậy là người ta xuầt hòa đơn ko đúng rùi, bảo người ta xuất lại và xuất riêng ra bạn ơi!:067:
 
K

ke toan va toi

Trung cấp
15/3/08
81
0
6
41
Hà Nội
Với mã số 13 số bạn gõ liền luôn bạn ơi, không cần phải đánh dấu cách hay - ....
phần mềm sẽ tự động nhận 3 số cuối là của chi nhánh
Chúc bạn thành công
 
M

moon48

Guest
18/3/08
21
0
0
39
hà tây
Vậy là người ta xuầt hòa đơn ko đúng rùi, bảo người ta xuất lại và xuất riêng ra bạn ơi!:067:
Nhưng mà tháng nào mình cũng nhận hóa đơn như vậy, đây là hóa đơn của bên dịch vụ hàng nhập khẩu khi họ vận chuyển, xử lý và lưu kho hàng nhập khẩu.
 
Anh_Nguyet

Anh_Nguyet

Happy is the way
29/5/06
435
3
18
Quảng Ngãi
mình dùng Unikey ko được, mình phải cài lại Vietkey rùi, tại sao unikey lại ko được hả bạn?
Không phải là unikey không được mà bạn cài mặc định trong HTKK là cái nào thì nên sử dụng chung cái ấy để khi bạn kết xuất nó không hiểu tùm lum thôi.:040:
 
cobanbonmat

cobanbonmat

Avatar
11/4/08
314
1
18
Thành phố Hồ Chí Minh
mình dùng Unikey ko được, mình phải cài lại Vietkey rùi, tại sao unikey lại ko được hả bạn?

Bạn dùng phần mềm nào thì cũng chỉnh mã Unicode. Riêng Unikey thì click vào chỗ ô "Sử dụng clipboard cho unicode". Chúc bạn làm việc tốt!
 
P

pthoa

Guest
26/2/08
14
0
0
HN
Em làm tờ khai mua vào bán ra trong phần Thuế Giá trị gia tăng nhưng phần mềm 1.3 báo lỗi không cho in, lý do là mã số thuế không đúng.
Những công ty có mã số thuế là 10 số thì không vấn đề gì, phần mềm đều nhận cả. Ví dụ: 0102001268
Còn những công ty có mã số thuế là 13 số thì e không biết làm sao cho phần mềm nhận được
Ví dụ:
0100684174-045
E đã thử nhập: 0100684174045 nhưng cũng không được (E bỏ dấu gạch ngang vì tối đa chỉ nhập được 13 số)
hoặc 0100684174-45
hoặc rút gọn còn 10 số: 0100684174 cũng không được:044:

A chị nào giúp em với! E đọc và làm theo tất cả các bài viết của các bác rồi mà vẫn không được
 
N

NDT

Guest
Mã số thuế bao gồm loại 10 số dùng cho các đơn vị không có chi nhánh, đơn vị trực thuộc. Loại 13 số dùng cho các chi nhánh, đơn vị trực thuộc. Trong đó 10 chữ số đầu là mã số của đơn vị có chi nhánh 3 số dằng sau là của chi nhánh, đơn vị trực thuộc. Nếu là chi nhánh thứ nhất là 001 (Thương viết tắt là -1). Do vậy khi bạn kê khai thì đánh mã số thuế của đơn vị chủ quản -xxx mã số phụ dành cho chi nhánh là OK! Ví dụ 0102072345-001 là đc. Chú ý: Tôi thấy có phần 2 mẫu số 01-2 GTGT ko cho phép 14 chữa số thì phải. Lúc đó phải bỏ dấu gạch đi nó mới nhận vì thêm dấu gạch thì vượt 13 ký tự PM báo lỗi đỏ. cái này do người lập trình chỉ cho là 13 ky tự. "Chuối ra phết"! Hi
 
T

thanhhung

LQT
Mã số thuế bao gồm loại 10 số dùng cho các đơn vị không có chi nhánh, đơn vị trực thuộc. Loại 13 số dùng cho các chi nhánh, đơn vị trực thuộc. Trong đó 10 chữ số đầu là mã số của đơn vị có chi nhánh 3 số dằng sau là của chi nhánh, đơn vị trực thuộc. Nếu là chi nhánh thứ nhất là 001 (Thương viết tắt là -1). Do vậy khi bạn kê khai thì đánh mã số thuế của đơn vị chủ quản -xxx mã số phụ dành cho chi nhánh là OK! Ví dụ 0102072345-001 là đc. Chú ý: Tôi thấy có phần 2 mẫu số 01-2 GTGT ko cho phép 14 chữa số thì phải. Lúc đó phải bỏ dấu gạch đi nó mới nhận vì thêm dấu gạch thì vượt 13 ký tự PM báo lỗi đỏ. cái này do người lập trình chỉ cho là 13 ky tự. "Chuối ra phết"! Hi
Cái chổ thường viết tắt là -1 là sai hen! Đó là MST cũ cơ quan thuế "khuyến mại" thêm -1 để phân biệt đơn vị kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, -2;-3... là gì gì đó không cần quan tâm. Hiện tại, cứ thấy cái -1 là bỏ luôn -1 đi. Còn việc "củ chuối" hay không còn phải xem lại chứ thấy máy tớ vẫn cho nhập được 14 ký tự đấy! (Có máy thì nhập được 14 ký tự, máy thì chỉ nhập được 13 ký tự, cái này mới "chuối", may mà cấp miễn phí cho doanh nghiệp không thì...)
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA