Mỗi tuần một chuyên đề

Đánh giá chênh lệch tỉ giá.

  • Thread starter anhvandc
  • Ngày gửi
X

Xuanbacvt

Guest
27/8/09
1
0
0
51
việt trì
Mình mới làm kế toán nên chưa hiểu lắm về đánh giá chênh lệch tỷ giá.Mình muốn hỏi là khi nào cần đánh giá chênh lệch tỷ giá .Công ty mình thường bán USD từ TK đô la sang TK VND rồi mới rút tiền về nhập quỹ ,mỗi lần như vậy thì đánh giá chênh lệch như thế nào,rất mong được các bạn giúp đỡ:wall::wall:
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
F

fffggghhh

Guest
26/8/08
8
0
0
bac ninh
các Pác ơi em đọc mà đầu óc lu mu quá trời ah
bên em cũng có thanh toán quốc tế và lỗ tỷ giá rất nhiều
ví dụ lô hàng này có giá là 101.000usd theo tỷ giá 16973
khi chuyển tiền em mua tỷ giá 18150 thì e đk thế này có đúng ko?
Nợ TK 331: 1.714.273.000.
Có TK112: 1.714.273.000.
lỗ tỷ giá
Nợ TK635: 118.877.000
Có TK112: 118.877.000
e làm thế này có đúng ko ạ?
 
D

dothanhluan

Guest
30/7/09
54
0
0
QN
=================
Cái này trong trang của ngân hàng nhà nước có quy định mà,
http://www.sbv.gov.vn/vn/CdeQLNH/tygia.jsp
theo quy định thì USD có tỷ giá liên ngân hàng, còn lại thì lấy theo tỷ giá tính thuế XNK (trong trang đó cũng có luôn đó, dưới mục tỷ giá liên ngân hàng). còn lại những ngoại tệ nào không có thì áp dụng quy đổi chéo theo quy định thôi. goodluck :wall:

bạn ơi có thể làm ơn trích dẫn giùm mình qui định này ở thông tư văn bản nào được ko.cảm ơn bạn nhiều nhé
 
H

haxuyen

Sơ cấp
14/10/09
48
0
0
ha noi
nếu bạn đánh giá tỷ giá một lần vào cuối năm thì bạn phải tách ra phần nào là chênh lệch đánh giá lại cuôi kỳ, phần nào là chênh lệch trong năm (bằng cách bạn đánh giá chênh lệch cuối kỳ thông qua số dư và tỷ giá, sau đó lấy tổng số chênh lệch trừ đi chênh lệch cuối kỳ sẽ ra chênh lệch trong năm). việc đánh giá CLTGHĐ đối với doanh nghiệp niêm yết thì 30/06 và 31/12 còn với doanh nghiệp bình thường thì đánh giá vào cuối năm
 
Sửa lần cuối:
C

cauothuoc

Sơ cấp
28/8/09
5
0
1
hcm
Chào mọi người,
Cty mình mới thành lập theo quyết định 48, có 1 số nghiệp vụ sau :
Ngày 22/9 mở tài khoản usd 100usd
Nợ 1122 100usd x 17838 ( tỷ giá ngân hàng )
Có 1111 1.783.800
Ngày 23/9 mua vé máy bay cho đoàn 12/10 chưa thanh toán 1000usd
Nợ 1574 1000usd x 16990 ( tỷ giá liên ngân hàng )
Có 3311 16.990.000
Ngày 23/9 làm visa trung quốc cho đoàn 12/10 chưa thanh toán 360usd
Nợ 1574 360usd x 16990 (TGLNH)
Có 3311 6.116.400
Ngày 24/9 làm visa trung quốc cho đoàn 12/10 chưa thanh toán 120usd
Nợ 1574 120usd x 16992
Có 3311 2.039.040
Ngày 25/9 thanh toán tiền vé máy bay đoàn 12/10 1000usd x 17.884 ( tỷ giá ghi trên hóa đơn )
Nợ 3311 1000usd x 17.884 ( tỷ giá ghi trên hóa đơn )
Có 1111 17.884.000

Ngày 26/9 thanh tooán tiền visa trung quốc 480usd
Đến đây mình không biết lấy tỷ giá nào để ghi sổ kế toán. Rất mong mọi người giúp đở
 
P

phuongthaonb

Guest
3/6/09
2
0
0
36
hà nội
Theo nguyên tắc TK 331 ps có ghi theo tỷ giá giao dịch thực tế, phát sinh nợ ghi theo tỷ giá đã ghi sổ, vì vậy khi cty bạn trả nợ cho khách hàng, bạn ghi
Nợ TK 331: 360*16990+120*16992
Có TK 111, 112 số tiền nhu trên
 
2

2ha

Guest
18/7/08
33
0
0
38
Ha Noi
blog.360.yahoo.com
bạn ơi có thể làm ơn trích dẫn giùm mình qui định này ở thông tư văn bản nào được ko.cảm ơn bạn nhiều nhé

=============
Trước đây xử lý chênh lệch tỷ giá thì áp dụng Thông tư số 77/1998/TT-BTC , sau đó Quyết định 15/2006/QĐ-BTC thay thế thông tư trên. Nhưng trong 15 lại quy định quá chung chung, không nói rõ và cụ thể. Vì thế hiện tại các công ty và hãng kiểm toán đều vẫn áp dụng theo hướng dẫn của 77. Tức là đối với những ngoại tệ NHNN không công bố thì áp dụng theo tỷ giá tính thuế XNK, nếu trong biểu đó vẫn ko có các ngoại tệ trong giao dịch của bạn thì hãy áp dụng quy đổi chéo.

Hy vọng hữu ích đối với bạn. :wall:

==========
nếu bạn có văn bản nào hướng dẫn cụ thể hơn cho mình xin với. Thanks :wall:
 
N

nghiemduc85

Sơ cấp
28/10/09
22
0
1
39
ha nam
Theo nguyên tắc TK 331 ps có ghi theo tỷ giá giao dịch thực tế, phát sinh nợ ghi theo tỷ giá đã ghi sổ, vì vậy khi cty bạn trả nợ cho khách hàng, bạn ghi

Theo nguyên tắc TK 331 ps có ghi theo tỷ giá giao dịch thực tế, phát sinh nợ ghi theo tỷ giá đã ghi sổ, vì vậy khi cty bạn trả nợ cho khách hàng, bạn ghi
Nợ TK 331: 360*16990+120*16992
Có TK 111, 112 số tiền nhu trên
la chinh xac
 
S

sonheomap

Guest
26/10/09
14
0
0
43
HCM
Công ty mình cũng có phát sinh ngoại tệ, thông thường mình hạch toán chênh lệch tỷ giá ngay tại thời điểm phát sinh chứng từ luôn. Cuối năm mình đánh giá lại lượng ngoại tệ còn dư trên các tài khoản ngoại tệ ( lúc này mình lại hạch toán trên Tk 413 sau đó mới kết chuyển từ 413 sang 635 hoặc 515 ). Nhưng khi lên báo cáo tài chính cuối năm, phần chênh lệch đánh giá cuối năm này mình loại ra trên báo cáo tài chính.
Mình làm vậy có đúng không hả các bác.
 
S

solomon2211

Trung cấp
Công ty mình cũng có phát sinh ngoại tệ, thông thường mình hạch toán chênh lệch tỷ giá ngay tại thời điểm phát sinh chứng từ luôn. Cuối năm mình đánh giá lại lượng ngoại tệ còn dư trên các tài khoản ngoại tệ ( lúc này mình lại hạch toán trên Tk 413 sau đó mới kết chuyển từ 413 sang 635 hoặc 515 ). Nhưng khi lên báo cáo tài chính cuối năm, phần chênh lệch đánh giá cuối năm này mình loại ra trên báo cáo tài chính.
Mình làm vậy có đúng không hả các bác.

Theo thông tư 105 ngày 4/11/2003 hướng dẫn 6 chuẩn mực kế toán đợt 2, việc xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các tài khoản ngoại tệ (trừ XBCD chưa hoàn thành) sẽ được kết chuyển vào doanh thu hoạt động tài chính (TK 515) hoặc chi phí hoạt động tài chính (TK 635) trong năm tài chính. Như vậy bạn không cần loại phần chênh lệch này ra khỏi báo cáo tài chính.
 
L

lovers

Guest
4/6/09
50
0
0
ha noi
Cam co bo chung tu khi mo LC

Moi nguoi cho e hoi. Cty e mo LC (10% ky quy, 30%cam co bo chung tu, 60% vay trong han muc) Den khi hang ve Ngan hang bat ben em mua ĐO đê chuyen vao Tai khoan tien Đo và phong toa tai khoan. Ben em ko muon va de nghi phong toa tai khoan tien Viet, nhung phia ngan hang ko chiu. Ma LC ben e dc thanh toan cham 1 thang. Nhu the nay la thanh toan roi con gi phai khong ah. ma thoi diem mua ĐO bay gio rat cao. Chang loi cho cty chut nao
 
A

a08762

Guest
1/10/09
1
0
0
tân mai
Chào các bạn. mình có một câu hỏi muốn các bạn giải đáp giúp minh đc k? Công ty bán hàng cho KH, hóa đơn xuất ra bằng tiền việt, và hạch toán vào phần mềm kế toán ghi nợ cho khách hàng bằng tiền việt. khi khách hàng thanh toán tiền thì lại bằng tiền đô( do thỏa thuận trong hợp đồng) và gửi vào tài khoản tiền đô. Khi mình nhập vào phầm mềm kế toán vẫn là TK tiền đô và tính theo tỉ giá ghi trong hóa đơn để bù trừ công nợ cho KH. Mình thắc mắc ở chỗ. nếu KH gửi tiền USD vào tk USD thì việc chênh lệch tỉ giá sẽ hạch toán như thế nào? và sẽ định khoản như thế nào?
Thanks trước nha ^^
 
T

tuyetl

Sơ cấp
20/7/09
14
0
0
37
Nam Định
Chào các bạn. mình có một câu hỏi muốn các bạn giải đáp giúp minh đc k? Công ty bán hàng cho KH, hóa đơn xuất ra bằng tiền việt, và hạch toán vào phần mềm kế toán ghi nợ cho khách hàng bằng tiền việt. khi khách hàng thanh toán tiền thì lại bằng tiền đô( do thỏa thuận trong hợp đồng) và gửi vào tài khoản tiền đô. Khi mình nhập vào phầm mềm kế toán vẫn là TK tiền đô và tính theo tỉ giá ghi trong hóa đơn để bù trừ công nợ cho KH. Mình thắc mắc ở chỗ. nếu KH gửi tiền USD vào tk USD thì việc chênh lệch tỉ giá sẽ hạch toán như thế nào? và sẽ định khoản như thế nào?
Thanks trước nha ^^
Theo mình, khi ghi Nợ TK 131 là ghi theo tỷ giá trong hợp đồng. Còn khi thu tiền, ghi Có TK 131 theo tỷ giá ghi nhận ban đầu và ghi Nợ TK 1122 theo tỷ giá tại ngày thu tiền. Chênh lệch tỷ giá sẽ được hạch toán vào TK 515 hoặc TK 635. Cụ thể như sau:
1. khi bán hàng:
Nợ TK 131: 100USD x 17.000 (=1.700.000đ)
Có TK 511, 3331
2. khi thu tiền:
Nợ TK 1122: 100USD x 17.500 (=1.750.000đ)
Có TK 131: 1.700.000đ
Có TK 515: 50.000đ
Còn nếu chênh lệch lỗ tỷ giá thì ghi Nợ TK 635
 
payment

payment

Trung cấp
18/11/09
122
1
0
BĐ->Tp. Hồ Chí Minh
Khoản chênh lệch tỷ giá

Cty mình hay giao dịch với các công ty nước ngoài nên thường xuyên phát hành hóa đơn gtgt bằng ngoại tệ( phần cộng tiền hàng, thuế suất, tổng thanh toán quy đổi theo tỷ giá ngày giao dịch). Cty không có tài khoản = ngoại tệ tại ngân hàng thì có phải đánh giá chênh lệch tỷ giá không?

Việc viết hóa đơn bằng tiền ngoại tệ sau căn cứ vào tỷ giá để suy ra nhận tiền VND. Như vậy cty bạn ko có ngoại tệ lấy đâu mà đánh giá chênh lệch tỷ giá.
 
T

tuyethuynh281187

Guest
29/12/09
4
0
1
36
Tp.HCM
Cả nhà ơ! Ai có thông tư 130 quy định chênh lệch tỷ giá thì gửi giúp mình nha!
Thanks cả nhà trước nhé.
 
P

Phuongkt85

Sơ cấp
23/10/08
43
0
0
Ha Noi
Không phải đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối tháng đâu bạn. Theo quyết định 15 thì chỉ phải đánh giá cho số dư cuối năm thôi. Nếu bạn phải làm báo cáo hàng quý, hay nửa năm (như 1 số Doanh nghiệp FDI) thì đánh giá cũng được. Nhưng đến kỳ sau, bạn nên đảo ngược lại bút toán đó, và ghi nhận bút toán hạch toán mới, vì Thuế sẽ loại bỏ phần chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện.

Dùng tỷ giá liên ngân hàng để đánh giá số dư ngoại tệ cuối năm là bắt buộc với mọi công ty hả bạn hay dùng tỷ giá ngày cuối năm của ngân hàng nơi cty mở tk?
Sang năm sau, số ngoại tệ tồn đầu sẽ có tỷ giá là bao nhiêu nếu cty mình xác đinh ngoại tệ xuất theo phương pháp giá bình quân cả kỳ? Lấy tỷ giá bình quân của T12 năm nay hay tỷ giá của ngày đầu năm sau?
 
1

1khongbiet

Guest
27/10/09
6
0
0
36
buon me thuat
co quy dinh moi roi ban oi.khong phai chenh lech deu duoc dua vao chi phi hay doanh thu dau.ban chi dinh khoan muc chenh lech roi den dau nam dinh khoan nguoc lai de tat toan no di thoi
 
payment

payment

Trung cấp
18/11/09
122
1
0
BĐ->Tp. Hồ Chí Minh
co quy dinh moi roi ban oi.khong phai chenh lech deu duoc dua vao chi phi hay doanh thu dau.ban chi dinh khoan muc chenh lech roi den dau nam dinh khoan nguoc lai de tat toan no di thoi

Bạn gì ơi, Thông tư mới hướng dẫn rành mạch nhưng nó không phủ định bác bỏ quy định cũ nên hiện tại nhiều cty vẫn giữ cách làm cũ. Cty mình vãn giữ như cũ nè !
 
H

hapham1987

Guest
15/6/09
19
0
0
36
Ha noi
các bạn cho mình hỏi với:Cong ty mình cũng có 1 tk ngoai tệ chị kế toán trước làm thì như sau:
khi nng nước ngoài chuyển tiền góp vốn thì chị ấy hạch toán theo tỷ giá ngân hàng VIB tại thời điểm đó
:Nợ 11212-usd /Có 411: 100$*17420
khi khách hàng ứng trước tiền hàng ghi
Nợ 11212-usd/Có 131 : 200$*17500
chuyển từ tk ngoại tệ sang TK NVD
Nợ 11212-vnd/Coa 11212-usd : 200$*18000
Lãi tiền gửi
Nợ 11212-usd/Có 515 : 2,2$*17600
Chi phí quản lý TK
Nợ 635/Có 11212-usd : 2,2$*17400
Nói chung là các bút toán trên chị ấy dùng tỷ giá của ngân hàng tại ngày phát sinh giao dịch(xuất ra hay thu vào đều là tỷ giá của ngân hàngVIB)
Cuối năm ngoại tệ còn lại trên sổ ngân hàng là 300$,trên Tk NVD theo dõi sổ là 6.000.000đ,
TK 131 có dư bên Có là 100.000.000 đ
Như vậy thì mình phải đánh giá CLTG như thế nào đây(TG cuối năm của NHNN là 17.943 đ)
Rất mong các bạn giúp đỡ vì mình đang làm BCTC 09.Thanks
 
N

nguyen duc thuan

Guest
3/3/10
18
1
3
Thai-Binh Duong
Bạn cuối năm mới đánh giá còn mình phải đánh giá hàng tháng vì phải làm báo cáo tháng mà,nếu không đánh giá thì chênh lệch chẳng biết để ở đâu,
hàng ngày mình định khoản theo chứng từ của NH( uỷ nhiệm chi và giấy báo có)cuối tháng phải quy ra VND để làm BC đã thấy chênh lệch,cuối tháng mình lấy tỷ giá liên NH để đổi ra VNd làm cho chênh lệch càng lớn,
Mình làm có sai không các bạn?
Thks,
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA