Đánh giá chênh lệch tỉ giá.

  • Thread starter anhvandc
  • Ngày gửi
T

tienson710

Sơ cấp
14/2/11
13
0
0
hà nội
rễ quá mà cũng hỏi. trả lời phí nhời! hí hí
 
T

thiendangit

Sơ cấp
7/5/11
1
0
0
phu tho
giúp em câu này với : nhap sau xuat truoc

mọi người giúp em với : nhap sau xuat truoc là sao
 
Sửa lần cuối:
D

dungthue

Sơ cấp
19/3/11
19
0
1
30
Linh dam
hàng hóa mình nhập kho sau nhưng lại bán trước hàng đã nhập kho trước hàng hóa đó.
Bạn xem phần nguyên lý kế toán sẽ hiểu thôi.
 
T

thao 2011

Sơ cấp
10/5/11
3
0
0
bắc giang
đề tài chênh lệch tỷ giá hối đoái

theo mình, khi đầu tháng bên công ty bạn nhận tiền mặt bằng USD thì bạn lấy: số tiền bằng USD * 16.850
Cuối tháng, bạn quy đổi ra VND, thì hạch toán như sau:
Nợ 1111: số lượng USD * 17.480
Có 1112: số lượng USD*tỷ giá ghi số (bqgq, FIFO, LIFO,...)
Có 515 (nếu lãi)/ Nợ 635 (Nếu lỗ)
Các bác vui lòng cho em hỏi với: Bên Cty em có TK tiền mặt $, khi đầu tháng em nhận tiền $ thì tỉ giá là 16.850, nhưng đến cuối tháng em đi đổi ra tiền VNĐ thì tỉ giá là 17.480. Trên TK 1112 (tiền mặt $) thì Có phần chênh lệch này. Vậy bây giờ em phải ghi phần chênh lệch tỷ giá này như thế nào hả các bác. Cảm ơn các bác rất nhiều.
 
T

tihonvd

Sơ cấp
12/3/08
11
0
1
TP.HCM
Mình có 1 câu hỏi nhờ các bạn giải đáp giúp:

Trong kỳ khách hàng thanh toán theo tỷ giá thực tế là: 15.000 đ/usd, trong khi tỷ giá ghi sổ là 14.000 đ/usd. Giá trị món hàng ban đầu là 2.15$. Số tiền khách hàng thực tế thanh toán là: 33.000 đ.

Mình hạch toán:
Nợ 111 33.000
Có 131 30.100
Có 515 2.150
Có 711 750

Các bạn cho ý kiến giúp mình nhé?
 
E

ENA

Sơ cấp
12/6/09
5
0
0
Bac Giang
bạn ơi cho mình hỏi với. cuối năm 2010 kế toán cũ không đánh giá lại chênh lệch tỷ giá ( 300 USD mà quy ra tiền việt chỉ có 4500VND) vậy giờ mình nhận thì phải làm thế nào cho khớp với tỷ giá ngân hàng trong khi đó tỷ giá liên ngân hàng là 18.932 đồng? đánh giá vào TK 413 thì chỉ làm cuối năm còn đầu năm mình kết chuyển vào TK 515 liệu có ổn k? bạn nào có kinh nghiệm thì chỉ giúp mình với. cảm ơn nhé.
 
D

dongthap

Sơ cấp
21/7/06
3
0
1
TP.HCM
Bạn có thể nói rõ hơn hênh lệch tỷ giá 300 USD là số dư của tài khoản nào vậ ?
 
H

hthunguyen85

Sơ cấp
23/8/11
29
0
6
TP HCM
Xin chào các anh chị,

Em là kế toán mới, chưa biết nhiều xin được sự giúp đỡ của các anh chị trên webketoan,

Bên em hạch toán phần mềm FAST. Tiền USD kế toán trước khi mở tài khoản ngoại tệ là 100USD, tỷ giá 17000VND/USD, ngoài ra còn có tiền lãi mỗi tháng 0.02USD.

Trong kỳ em có phát sinh mua bán hàng hoá và đã quy ra tiền VND để trả, nên số dư vẫn còn là 100USD, vậy với tỷ giá hiện nay 20.800 thì em phải hạch toán như thế nào cho phần tiền lãi và tiền dư cuối kỳ. Tài khoản tiền USD em vẫn để độc lập là TK USD hay phải làm như thế nào vì trong phần mềm TK 1122 (TK Ngoại tệ) thể hiện tiền VND.

Em xin cám ơn các anh chị.

Trân trọng.
 
E

ENA

Sơ cấp
12/6/09
5
0
0
Bac Giang
Tiền lãi hàng tháng thì lấy số tiền X tỷ giá liên NH.Tôi không biết phần mềm Fast như thế nào nhưng trong Phần mềm có ô đơn vị tính. là USD thì bạn phải đánh là USD và tỷ giá, trong phần nội dung sẽ có ô ngoại tệ bạn nhập USD phần mềm sẽ tự động cho ra số tiền VND.phần mềm sẽ cho bạn theo dõi là tiền USD và tiền VND.chỉ đánh giá lại vào cuối năm tài chính vào Tk 413. còn trong kỳ có phát sinh NV và phần lãi lỗ thì cho vào TK 515,635. và Tôi cũng có câu hỏi mong Anh chị có kinh nghiệm giúp đỡ. cuối năm 2010 kế toán cũ không đánh giá lại các khoản mục có tính chất tiền tệ có gốc ngoại tệ.Tôi lấy ví dụ cụ thể
1. TK 11221 : 300 USD_ 10.000 VND (NH Vietcombank)
2. TK 11222 : 2000 EUR_ 55.000.000 VND ( NH Vietcombank)
trong khi đó tỷ giá liên ngân hàng USD là 18.000/1USD tại thời điểm 31/12/2010. và trong tháng 1/2011 cty tôi bán 1000 EUR cho NH để mua 1500 USD thanh toán cho khách ( tỷ giá mua CK là 30.000/EUR, bán là 20.000/USD).
Vậy tôi sẽ phải định khoản như thế nào? khi đánh giá lại ngoại tệ EUR Tôi lấy theo tỷ giá nào ( mua tiền mặt, mua chuyển khoản, bán) của ngân hàng vietcombank? vì đồng EUR không có tỷ giá liên ngân hàng.
Cảm ơn Anh Chị rất nhiều!

đó là tài khoản tiền gửi ngân hàng.
 
Sửa lần cuối:
T

toiyeuck

Sơ cấp
14/10/11
5
0
0
TPHCM
Tiền lãi hàng tháng thì lấy số tiền X tỷ giá liên NH.Tôi không biết phần mềm Fast như thế nào nhưng trong Phần mềm có ô đơn vị tính. là USD thì bạn phải đánh là USD và tỷ giá, trong phần nội dung sẽ có ô ngoại tệ bạn nhập USD phần mềm sẽ tự động cho ra số tiền VND.phần mềm sẽ cho bạn theo dõi là tiền USD và tiền VND.chỉ đánh giá lại vào cuối năm tài chính vào Tk 413. còn trong kỳ có phát sinh NV và phần lãi lỗ thì cho vào TK 515,635. và Tôi cũng có câu hỏi mong Anh chị có kinh nghiệm giúp đỡ. cuối năm 2010 kế toán cũ không đánh giá lại các khoản mục có tính chất tiền tệ có gốc ngoại tệ.Tôi lấy ví dụ cụ thể
1. TK 11221 : 300 USD_ 10.000 VND (NH Vietcombank)
2. TK 11222 : 2000 EUR_ 55.000.000 VND ( NH Vietcombank)
trong khi đó tỷ giá liên ngân hàng USD là 18.000/1USD tại thời điểm 31/12/2010. và trong tháng 1/2011 cty tôi bán 1000 EUR cho NH để mua 1500 USD thanh toán cho khách ( tỷ giá mua CK là 30.000/EUR, bán là 20.000/USD).
Vậy tôi sẽ phải định khoản như thế nào? khi đánh giá lại ngoại tệ EUR Tôi lấy theo tỷ giá nào ( mua tiền mặt, mua chuyển khoản, bán) của ngân hàng vietcombank? vì đồng EUR không có tỷ giá liên ngân hàng.
Cảm ơn Anh Chị rất nhiều!

đó là tài khoản tiền gửi ngân hàng.
Cũng đúng mấy cái mình cần hỏi.

gia vang, giá vàng, gia vang hom nay, gia vang ngay hom nay, gia vang sjc, gia vang the gioi, gia vang online, gia vang truc tuyen
 
M

meoconngocxit

Sơ cấp
5/5/11
2
0
0
29
Tu liem Ha Noi
xin lỗi nếu em hỏi câu này hơi ngốc nghếch, nhưng các anh chị làm ơn giải thích giùm em thế nào là chênh lệch TGHD ngay tại thời điểm phát sinh được không ạ?
 
T

tudo12689

Sơ cấp
27/6/11
9
0
0
30
ha noi
xin lỗi nếu em hỏi câu này hơi ngốc nghếch, nhưng các anh chị làm ơn giải thích giùm em thế nào là chênh lệch TGHD ngay tại thời điểm phát sinh được không ạ?
Để giải thích về tỉ giá nó hơi lằng nhằng. Nếu bạn chưa học đến thì cũng khó có thể hiểu đc.
Chênh lệch tỉ giá tại thời điểm phát sinh nghĩa là ngoại tệ của mình sẽ được tính dựa vào tỉ giá tính theo các căn cứ khác nhau. Ví dụ:
Ngày 1/1 : Bạn mua hàng chưa trả tiền giá 1000USD với tỉ giá 21.200VND
NGày 20/5: Bạn trả tiền hàng với tỉ giá ghi sổ 20.500, và tỉ giá tại ngân hàng lúc đó 21.750
Vậy tỉ giá ngày 1/1 là tỉ giá bạn nhận nợ với người bán
Tỉ giá ghi sổ ngày 20/5 là tỉ giá trên sổ sách kế toán của bạn với cách tính tỉ giá xuât ngoại tệ là 20,500
Còn tỉ giá ngân hàng công bố trên thị trường ngày 20/5 là21.750
Nếu định khoản thì khi bạn trả tiền sẽ có chênh lệch giữa tỉ giá bạn nhận nợ và tỉ giá ghi sổ bạn trả cho người bán
Định khoản:
NGày 1/1
Nợ TK156: 1000x21.200
Nợ TK331: 1000x21.200
Ngày 20/5:
Nợ TK 331: 1000x 21.200
Có TK 1122: 1000 x 20.500
Có TK 515 : 1000 x (21.200-20.500)
 
H

hovantuyen

Sơ cấp
6/12/10
5
0
0
31
hải phòng
ý người ta là khớp số dư tiền VNĐ quy đổi đấy.trong trường hợp này ý người ta là đánh giá theo tỷ giá nào,vì nếu đánh giá theo tỷ giá đầu năm thì sẽ bị lỗ.vì năm trước kế toán không đánh giá lại.và cái khoản chêch lệch mà kế toán quên không đánh giá ấy,thì xử lý thế nào?
 
N

nguyenhong12

Thành viên thân thiết
18/3/11
109
1
0
30
đồng nai
Ðề: Đánh giá chênh lệch tỉ giá.

anh chị cho em hỏi vấn đề sau:
Cuối năm 2011 công ty em thực hiện đánh giá lại 1 số khaỏn nợ: số nợ ban đầu là 1500tr, cuối năm khi đánh giá số dư này thì khoản nợ phải trả ghi là 1600tr
Vậy em phải hạch toán như thế nào? em treo trên tài khoản nợ 4131 có được ko?
mong anh chị chỉ bảo
thank!
 
Sửa lần cuối:
T

tienthu2010

Sơ cấp
Ðề: Đánh giá chênh lệch tỉ giá.

Những ý kiến quá hay, mình phải xem them
 
T

thocarot88

Sơ cấp
20/2/12
1
0
0
32
ninh bình
Ðề: Đánh giá chênh lệch tỉ giá.

6.968.000 - 2.000.000.000 = (1.993.032.000) vnd. Mình ko hiểu chỗ này
 
M

METUN

Sơ cấp
2/3/09
35
0
6
Hanoi
Ðề: Đánh giá chênh lệch tỉ giá.

Mình cũng đang bị rơi vào trường hợp này mà không biết giải quyết sao nữa. Tồn đầu kì 20.000*19500= 390.000.000. trong năm chi trả cho nhà CC nước ngoài là 20.000* 21.500( tỷ giá hiện tại). Khi thanh toán như vậy dẫn đến tiền chênh lệch qui đổi là 2.000đ* 20.000= 40 triệu. Trong trường hợp này mình ko biết phải giải quyết ra sao vì tiền đô là có sẵn dư đầu ký chứ không phải đi mua của ngân hàng để tính chênh lệch. Mình chỉ tính chênh lệch lô hàng mua trị giá 20.000*21.300 theo tờ khai hải quan và điều chỉnh chênh lệch khi trả tiền cho nhà CC thôi còn phần qui đổi vẫn cứ âm mà không biết giải quyết ra sao. Có ai cao tay giúp mình với sắp phải nộp báo cáo tài chính rồi.
 

Thành viên trực tuyến

  • Đại úy BHB

Xem nhiều

TEXT LINK