Công ty em tháng 7 vừa qua có 1 hoá đơn đầu vào bị kê khai nhầm (đã nộp tờ khai) số tiền thuế như sau: tiền thuế trên hoá đơn là 1.600.000 đồng nhưng đã kê nhầm thành 16.000.000đ. Với bản kê nhầm thành 16 tr thì công ty em được khấu trừ (không phải nộp thuế), nhưng giờ phát hiện ra sai sót nếu em kê đúng số tiền thuế thì công ty em phải nộp thuế GTGT bây giờ em phải làm thế nào a?
Nếu làm khai bổ sung thì có bị nộp phạt không?
Nếu để tháng sau làm điều chỉnh (vì công ty e tháng sau có nhiều hoá đơn đầu vào được khấu trừ thuế) thì có phải nộp thuế nữa k?:wall:
Nếu làm khai bổ sung thì có bị nộp phạt không?
Nếu để tháng sau làm điều chỉnh (vì công ty e tháng sau có nhiều hoá đơn đầu vào được khấu trừ thuế) thì có phải nộp thuế nữa k?:wall: