Thanh lý TSCĐ

  • Thread starter dhuongjotun3012
  • Ngày gửi

5416 lượt xem

D

dhuongjotun3012

Sơ cấp
30/9/08
73
0
0
35
đà nẵng
Chào các bạn, công ty mình góp vốn kinh doanh bằng TSCĐ với giá trị góp vốn ghi trong hợp đòng góp vốn là 700 tr(TS này không trích khấu hao), đến T09/2009 công ty mình đem bán TS nảg với giá xuất HĐ là 100 tr.
Mình chưa biết hạch toán và ghi sổ thế nào vf mình có cần làm thanh lý hợp đồng góp vốn không?
Các bạn giúp mình nhé, cảm ơn!
 
N

nguyen lam ngoc

Thành viên thân thiết
mình nghĩ đã có hợp đồng góp vốn thì phải có hợp đồng thanh lý góp vốn. nhưng đã góp vốn rồi mà công ty bạn tự ý bán sao?
hạch toán thì mình nghĩ là
Nợ tk 214
Nợ tk 811
Có tk 222(211)
Nợ tk 811 (chi phí khi thanh lý, nếu có)
Có tk 111,112
Nợ tk 111,112...(giá trị thanh lý)
Có tk 711
có tk 333
mong các pac chỉ giáo thêm!
 
D

dhuongjotun3012

Sơ cấp
30/9/08
73
0
0
35
đà nẵng
Bên mình có làm biên bản họp thành viên và có quyết định bán TSCĐ đó ròi bạn àh, mình hỏi là mình hach toán thế nào và cần những thủ tục gì để cho hợp lý?Các bạn chỉ giúp mình nhé
 
H

hoakiemtoan

Thành viên thân thiết
16/2/09
122
0
0
37
quang binh
Bên mình có làm biên bản họp thành viên và có quyết định bán TSCĐ đó ròi bạn àh, mình hỏi là mình hach toán thế nào và cần những thủ tục gì để cho hợp lý?Các bạn chỉ giúp mình nhé
Khi có quyết định bán thì tài sản cố định này được đòi về rồi thì hạch toán bình thường cho nhượng bán tài sản cố định thôi; còn thủ tục thì bạn phải lập hội đồng định giá bán TS, Tổ chức nhượng bán tài sản như việc mời tham gia đấu giá, kết quả đấu giá...
Hạc toán
Nợ TK 811
Có TK 211
thu từ nhượng bán
Nợ TK 111,112,138
Có TK 711
có TK 333
Nếu phát sinh chi phí trong quá trình nhượng bán ghi vào 811
 
D

dhuongjotun3012

Sơ cấp
30/9/08
73
0
0
35
đà nẵng
Lập hội đồng định giá tài sản là phải làm những gì bạn, mình chưa làm bao giờ nên chang biết
 
H

hoakiemtoan

Thành viên thân thiết
16/2/09
122
0
0
37
quang binh
Lập hội đồng định giá tài sản là phải làm những gì bạn, mình chưa làm bao giờ nên chang biết
Giám đốc ra quyết định thành lập hội đồng định giá tài sản hoặc quyệt định thuê tổ chức bên ngoài có chức năng định giá, Thực hiện đánh giá giá trị tài sản, lập biên bản đánh giá lại giá trị tài sản
Thân
 
sunny3108

sunny3108

Thành viên thân thiết
12/9/08
87
0
0
35
Hà Nội
Nhượng bán TSCĐ đang trong thời gian khấu hao

Khi có quyết định bán thì tài sản cố định này được đòi về rồi thì hạch toán bình thường cho nhượng bán tài sản cố định thôi; còn thủ tục thì bạn phải lập hội đồng định giá bán TS, Tổ chức nhượng bán tài sản như việc mời tham gia đấu giá, kết quả đấu giá...
Hạc toán
Nợ TK 811
Có TK 211
thu từ nhượng bán
Nợ TK 111,112,138
Có TK 711
có TK 333
Nếu phát sinh chi phí trong quá trình nhượng bán ghi vào 811
Pác ơi cho e hỏi thêm 1 tý nhé.
Cty e hoạt động về du lịch, tháng 9 cũng vừa nhượng bán 1 xe ôtô là TSCĐ đang trong thời gian khấu hao. Nguyên giá là : 583.428.571, Đã khấu hao : 324.127.000, Giá trị còn lại của TSCĐ : 259.301.571
Số tiền thu về từ nhượng bán : 190.476.190, Thuế 5% : 9.523.810,
E hạch toán như thế này có đúng ko ạ, Pác nào có kinh nghiệm chỉ cho e với!
Giảm TSCĐ :
Nợ 214 : 324.127.000,
Nợ 811 : 259.301.571,
Có 211 : 583.428.571,
Khi xuất hoá đơn, ghi nhận thu nhập từ nhượng bán :
Nợ 111/112: 200.000.000,
Có 711 : 190.476.190,
Có 33311 : 9.523.810,
Khi kết chuyển để XD KQKD
Nợ 711 : 190.476.190,
Có 911 : 190.476.190,

Nợ 911 : 259.301.571,
Có 811 : 259.301.571,

Nợ 421 : 68.825.381
Có 911 : 68.825.381
=> lỗ hả pác ????? e phân vân quá
 
G

gacon88

Chiếpchiếp, chiếpchiếp...
4/9/08
113
3
16
HN
Pác ơi cho e hỏi thêm 1 tý nhé.
Cty e hoạt động về du lịch, tháng 9 cũng vừa nhượng bán 1 xe ôtô là TSCĐ đang trong thời gian khấu hao. Nguyên giá là : 583.428.571, Đã khấu hao : 324.127.000, Giá trị còn lại của TSCĐ : 259.301.571
Số tiền thu về từ nhượng bán : 190.476.190, Thuế 5% : 9.523.810,
E hạch toán như thế này có đúng ko ạ, Pác nào có kinh nghiệm chỉ cho e với!
Giảm TSCĐ :
Nợ 214 : 324.127.000,
Nợ 811 : 259.301.571,
Có 211 : 583.428.571,
Khi xuất hoá đơn, ghi nhận thu nhập từ nhượng bán :
Nợ 111/112: 200.000.000,
Có 711 : 190.476.190,
Có 33311 : 9.523.810,
Khi kết chuyển để XD KQKD
Nợ 711 : 190.476.190,
Có 911 : 190.476.190,

Nợ 911 : 259.301.571,
Có 811 : 259.301.571,

Nợ 421 : 68.825.381
Có 911 : 68.825.381
=> lỗ hả pác ????? e phân vân quá
Bạc hạch toán đúng rồi, với số liệu như thế này thì lỗ là đúng rồi, giá trị còn lại lớn hơn so với số tiền bạn thu về còn gì.
 
sunny3108

sunny3108

Thành viên thân thiết
12/9/08
87
0
0
35
Hà Nội
Bạc hạch toán đúng rồi, với số liệu như thế này thì lỗ là đúng rồi, giá trị còn lại lớn hơn so với số tiền bạn thu về còn gì.
Cám ơn bạn nhiều nhé. Mình hạch toán rùi nhưng mà lỗ nhiều nên hơi lo lo
 
G

gacon88

Chiếpchiếp, chiếpchiếp...
4/9/08
113
3
16
HN
Bạn xem lại cái thuế suất VAT, lúc mua thuế suất bao nhiêu thì lúc bán thuế suất cũng y như thế. Nếu thuế suất là 10% thì thêm đc ít tiền đấy.
 
sunny3108

sunny3108

Thành viên thân thiết
12/9/08
87
0
0
35
Hà Nội
Bạn xem lại cái thuế suất VAT, lúc mua thuế suất bao nhiêu thì lúc bán thuế suất cũng y như thế. Nếu thuế suất là 10% thì thêm đc ít tiền đấy.
Thuế là 5% bạn ah. Vì xe du lịch từ 24 chỗ ngồi trở xuống là thuế 10%, còn lại là 5%. Xe của cty mình là xe du lịch 45 chỗ
 
T

tuxedo_ta

Sơ cấp
19/4/07
60
0
0
32
hung yen
Chào các bạn, công ty mình góp vốn kinh doanh bằng TSCĐ với giá trị góp vốn ghi trong hợp đòng góp vốn là 700 tr(TS này không trích khấu hao), đến T09/2009 công ty mình đem bán TS nảg với giá xuất HĐ là 100 tr.
Mình chưa biết hạch toán và ghi sổ thế nào vf mình có cần làm thanh lý hợp đồng góp vốn không?
Các bạn giúp mình nhé, cảm ơn!
Hì, Mình nghĩ nếu đã đem góp vốn roài thì khi bán bên nhận góp vốn sẽ hạch toán phần đó chứ.Họa chi thì bên bạn chỉ hạch toán phần giá trị bán xe bên đó chia cho bên bạn thoai.
Còn nếu thanh lý hợp đồng góp vốn sẽ bao gồm các but toán sau đây
1 bút toán xóa fần góp vốn ban đầu: N138/C222,221,...:700tr
2 Bút toán thứ 2 là phần lợi nhuận or khoản lỗ bạn phải chịu tương ứng với phần vốn góp cho đến thời điểm thanh toán hợp đồng góp vốn bù trừ với phần 100tr bạn đã nhận được từ việc bán TSCĐ (nhưng cái này mình thấy hơi bất hợp lý vì tài sản đã đem góp vốn không thuộc quyền sh của mình nữa làm sao mình được quyền xuất HĐ cơ chứ).Mình chia thành 2 TH:
-Nếu DN lãi:
Nợ TK111,112:100tr+Ln đựoc chia(đã trừ 100tr)+700tr
Có TK 515:ln đc chia
Có TK 138:700tr
-Nếu Dn lỗ
Nợ TK 111,112:700tr-100tr-lỗ phải chịu
Nợ TK 635:lỗ
Có TK 138:700 tr
Mình nghĩ thế không biết có đúng không?:D
 
T

tuxedo_ta

Sơ cấp
19/4/07
60
0
0
32
hung yen
Bên mình có làm biên bản họp thành viên và có quyết định bán TSCĐ đó ròi bạn àh, mình hỏi là mình hach toán thế nào và cần những thủ tục gì để cho hợp lý?Các bạn chỉ giúp mình nhé
Quên mất chưa đọc cái này của bạn.hehe.Thế có nghĩa là bên bạn đã nhận về TS đó roài mới đem bán đúng không?Nếu thê thì ht như sau:

-Về hạch toán:(Để cho dễ ta chia thành các giai đoạn khac nhau)
1 Nhận tài sản về(chưa thanh lý hđ góp vốn):
Nợ TK 211:giá hợp lý(*)
Có TK 338:pT khác
* giá hợp lý có thể là GTCL của TSCĐ trên sổ sách của bên mình đem góp vốn hoặc khi đó mình lại phải thành lập một hội đồng đánh giá TSCĐ theo giá trị mới,hoặc là giá thanh lý TSCĐ (do chưa thanh lý nên nó có thể là GTCL hoặc giá trị ước tính sau đó sẽ điều chỉnh lại)
2.Khi thanh lý TS

a,Nợ TK 811:
Nợ TK 214:nếu đem Thanh lý ngay hoặc không đưa vào sx thì ko có cái này
Có TK 211: giá hợp lý ở trên

b,Nợ TK 111,112:100tr
Có TK 711:100tr
c,các bút toán điều chỉnh lại như mình đã nói trên.
3.thanh lý hợp đồng góp vốn
a,N 338
N 111,112(tiền thu về)
N 635 (khoản lỗ từ hđsxkd của bên nhận gv ma bên gv gánh chịu tương ứng với fần vốn góp )
C 221,222
C 515:ln đựợc chia tương ứng với phần gõp vốn
-Về mặt thủ tục chứng từ theo mình cần phải có :Đơn xin rút vốn đã đựoc phê duyệt từ bên nhận vốn,Biên bản thanh lý hđ gv,các biên bản họp HĐ thanh viên liên quan đến vấn đề này, các chứng từ thanh tóan kèm theo
 
L

LeThiThanhKimHue

Sơ cấp
8/12/09
33
0
6
Hung Yên
Thanh lý TSCD

Cả nhà cho e hỏi với: Công ty e co mấy TSCĐ trên báo cáo thì vẫn treo TS này nhưng thực tế thì TS này không còn. Giờ e phải làm thế nào với TS này? E định làm biên bản thanh lý TSCĐ có đúng không? hay có cần làm thêm gì nữa không? có ai biết bảo e với. Thank's mọi người trước nhé
 
NTAC

NTAC

Thành viên thân thiết
23/7/07
1,212
10
36
30
In the blue Air
Cả nhà cho e hỏi với: Công ty e co mấy TSCĐ trên báo cáo thì vẫn treo TS này nhưng thực tế thì TS này không còn. Giờ e phải làm thế nào với TS này? E định làm biên bản thanh lý TSCĐ có đúng không? hay có cần làm thêm gì nữa không? có ai biết bảo e với. Thank's mọi người trước nhé
Như vậy là DN không tôn trọng nguyên tắc trung thực bạn à ? Khắc phục khẩn cấp đi nhá
 
D

dungnt1959

Thành viên thân thiết
16/7/09
179
2
18
TP. HCM
Cả nhà cho e hỏi với: Công ty e co mấy TSCĐ trên báo cáo thì vẫn treo TS này nhưng thực tế thì TS này không còn. Giờ e phải làm thế nào với TS này? E định làm biên bản thanh lý TSCĐ có đúng không? hay có cần làm thêm gì nữa không? có ai biết bảo e với. Thank's mọi người trước nhé
Bạn cần xem lại thực tế mất tài sản do đâu?
Ngoài hư hỏng, nếu bị mất do chủ quan thì phải qui trách nhiệm để bồi thường.
Trình tự như sau: Quyết định thanh lý TS, thành lập Hội đồng thanh lý TS, BB thanh lý TS
 
L

le n.t.huong

Thành viên thân thiết
12/9/05
59
0
6
39
Ha Noi
Bạc hạch toán đúng rồi, với số liệu như thế này thì lỗ là đúng rồi, giá trị còn lại lớn hơn so với số tiền bạn thu về còn gì.
Mình cũng đang thắc mắc về vấn đề như thế này.Công ty mình cũng thanh lý tài sản cố định là xe ô tô thì bị lỗ những 300triệu cơ -> đưa vào 811. Mình thắc mắc với số lỗ nhiều như vậy tính luôn cho năm thanh lý luôn thì khi quyết toán, cơ quan thuế có chấp nhận con số lỗ đó luôn không hay bắt mình phải phân bổ dần số lỗ đó, nếu phải phân bổ thì hạch toán thế nào bây giờ .Mình phân vân quá
 
L

le n.t.huong

Thành viên thân thiết
12/9/05
59
0
6
39
Ha Noi
Mình cũng đang thắc mắc về vấn đề như thế này.Công ty mình cũng thanh lý tài sản cố định là xe ô tô thì bị lỗ những 300triệu cơ -> đưa vào 811. Mình thắc mắc với số lỗ nhiều như vậy tính luôn cho năm thanh lý luôn thì khi quyết toán, cơ quan thuế có chấp nhận con số lỗ đó luôn không hay bắt mình phải phân bổ dần số lỗ đó, nếu phải phân bổ thì hạch toán thế nào bây giờ .Mình phân vân quá
Không bạn nào trả lời giúp mình tình huống này sao ???:wall:
 

Thành viên trực tuyến

  • Giahanpv

Xem nhiều