TSCĐ hình thành bằng nguồn vốn ĐTXD cơ bản

  • Thread starter thanhthuy80
  • Ngày gửi
T

thanhthuy80

Sơ cấp
#1
Cả nhà ơi, làm ơn cho tớ hỏi về nghiệp vụ này nhé:
Doanh nghiệp xây dựng một văn phòng sử dụng cho mục đích Kinh doanh bằng nguồn vốn ĐTXD cơ bản. GIá quyết toán chưa thuế là 600,000, VAT là 60,000. Tài sản CĐ hoàn thiện đã bàn giao đưa vào sử dụng.
Tớ HT như sau:
a, N241:600,000
N133: 60,000
C441: 660,000
b, N211: 600,000
C241: 600,000
c, N441: 660,000
C411: 660,000
như vậy liệu có đúng không?!
 
N

ngango822008

Sơ cấp
8/8/08
27
0
0
hai phong
#2
a) ca­n cu vào hoá đo­n­ ghi:
no tk 211 : 600.000
no tk 133 : 60.000
co các tk : 111, 112,331..: 660.000
b)
no tk 441 : 600.000
co tk 411 : 600.000
 
XAT

XAT

Sơ cấp
24/11/09
11
1
0
Nơi ấy không bình yên
#3
Cả nhà ơi, làm ơn cho tớ hỏi về nghiệp vụ này nhé:
Doanh nghiệp xây dựng một văn phòng sử dụng cho mục đích Kinh doanh bằng nguồn vốn ĐTXD cơ bản. GIá quyết toán chưa thuế là 600,000, VAT là 60,000. Tài sản CĐ hoàn thiện đã bàn giao đưa vào sử dụng.
Tớ HT như sau:
a, N241:600,000
N133: 60,000
C441: 660,000
b, N211: 600,000
C241: 600,000
c, N441: 660,000
C411: 660,000
như vậy liệu có đúng không?!
Làm thế này mới đúng chứ!
 
Q

quynhhai

Sơ cấp
20/11/08
2
0
0
Gia lai
#4
Có ai cho mình hỏi về vấn đề này một tí! Cơ quan mình có mua một chiếc xe mới, khi vận chuyển xe thì bên B xuất hóa đơn ngày 29/09/2009, trên đường đi thì phát hiện kính xe bị nứt buột phải quay về xưởng chờ hàng nhập về. Đến 24/11/09 mới đem xe lên giao hàng và ký biên bản nghiệm thu bàn giao. Điều khoản thanh toán trong hợp đồng thì ghi sau khi hoàn tất thủ tục thanh quyết toán 30ngày thì bên a thanh toán cho bên b. Như vậy có chấp nhận được không, hóa đơn có hợp lệ không?Bên b có bị phạt về thời hạn thanh toán hợp đồng theo quy định của thuế không?
 
W

windowmtd166

Thành viên thân thiết
22/9/08
278
2
18
35
TP.HCM
#5
Hạch toán C 441 là sai. Vì khi quyết định chi từ nguồn nào thì nguồn đó đã có sẵn rồi, VD: số dư TK 441 phải có sẵn rồi thì mới quyết định chi từ nguồn đó được. Do đó, khi chi nếu là XDCB thì tập hợp trên 241 khi nghiệm thu thì chuyển qua TK 211 rồi sau đó chuyển nguồn từ TK 441 lên TK 411 và đi điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phần vốn điều lệ. Hạch toán như hướng dẫn của bạn ngango là đúng đây. Thân
 
L

LuuAnhKiet828807

Sơ cấp
9/10/09
1
0
0
Tp HCM
#6
a,Trong thời gian XDCB, mọi chi phí phát sinh đều đưa vào tk 241, còn mình chi bằng j thì ghi có cái đó ( VD : 111,112,131)
N241:600,000
N133: 60,000
C111,112: 660,000
b, Sau khi hoàn thành đưa vào HD,HT :
N211: 600,000
C241: 600,000
Đồng thời chuyển khoản đt xdcb sang VCSH
N441: 660,000
C411: 660,000
 

Thành viên trực tuyến

  • comeflywithme15
  • Leo382
  • pink94
  • Truong Tuan
  • daongocnam0603
  • duongminhtue
  • Lại An Nhiên
  • banthogo
  • water830101




Xem nhiều