T
chào cả nhà !
Công ty mình hoạt động vào sản xuất tháng 2 năm 2008 .Báo cáo TC năm 2008 đã nộp (công ty lãi 1tỷ )
Sang năm 2009 công ty mượn công ty kiểm toán khác ,cty này họ phát hiện ra báo cáo tài chính năm 2008 chưa đúng phải sửa lại ,cụ thể tiền lương trả người nước ngoài 350triệu năm 2008 ko hạch toán đến tháng 1 năm 2009 mới hạch toán tiền đó +năm 2008 một số TSCD không khấu hao ,công ty kiểm toán 2009 họ nói đúng bản chất là lỗ chứ không phải lãi .
Xin hỏi :báo cáo TC năm 2008 làm công văn gửi lên trên thuế để lấy sửa lại BCTC có được ko ?Thuế họ có chú ý hoặc phạt gì không (vì đang lãi sửa lại là lỗ )
Ngoài ra năm 2007 công ty đang xây dựng nên phát sinh một số chi phí KT đã cho hết vào TK 242 nhưng sang năm 2008 không phân bổ hết mà lại phân bổ trong 2đến 3 năm có đúng ko ?(VD tiền điện thoại +phí công tác +văn phòng phẩm .... cũng phân bổ 2,3 năm )
Trân thành cám ơn !
Công ty mình hoạt động vào sản xuất tháng 2 năm 2008 .Báo cáo TC năm 2008 đã nộp (công ty lãi 1tỷ )
Sang năm 2009 công ty mượn công ty kiểm toán khác ,cty này họ phát hiện ra báo cáo tài chính năm 2008 chưa đúng phải sửa lại ,cụ thể tiền lương trả người nước ngoài 350triệu năm 2008 ko hạch toán đến tháng 1 năm 2009 mới hạch toán tiền đó +năm 2008 một số TSCD không khấu hao ,công ty kiểm toán 2009 họ nói đúng bản chất là lỗ chứ không phải lãi .
Xin hỏi :báo cáo TC năm 2008 làm công văn gửi lên trên thuế để lấy sửa lại BCTC có được ko ?Thuế họ có chú ý hoặc phạt gì không (vì đang lãi sửa lại là lỗ )
Ngoài ra năm 2007 công ty đang xây dựng nên phát sinh một số chi phí KT đã cho hết vào TK 242 nhưng sang năm 2008 không phân bổ hết mà lại phân bổ trong 2đến 3 năm có đúng ko ?(VD tiền điện thoại +phí công tác +văn phòng phẩm .... cũng phân bổ 2,3 năm )
Trân thành cám ơn !