Vào năm 2005 bên cty mình có ký HD với đối tác(bên B) về việc lắp ráp thiết bị nước nồi hơi trị giá 20triệu, ký xong bên cty giao hàng (có bien ban giao nhan hang), thoả thuận HD là 1 tuần bên B báo ngày là bên cty sẽ đi lắp ráp tại công trình bên B, nhưng mãi đên 3 tuần họ ko báo, thì cty mình lên hỏi họ hẹn hoài, đến hết tháng cũng ko báo láp ráp. Bên cty đã có công văn mời bên B nhưng họ cố tình lẫn tránh, ko thanh toán số hàng đã giao, họ cố tình không thực hiện, đến cty họ tránh mặt, đi nhiều lần mà cũng ko được. Với số hàng hoá đó, bên cty mình đã xuất kho và tông giá vốn trên 10triệu, đang năm tại TK 154 (chi phí dở dang) mãi đến giờ vẫn còn trong sổ sách. Mình định kết chuyển phí đó sang 642 để kết chuyển lỗ. Có bạn nào có ý kiếm gì hay hơn, xin chỉ giáo dùm với