Tài khoản 627

  • Thread starter ngocnobita
  • Ngày gửi

5015 lượt xem

ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
các bác ơi em có câu hỏi mong các bác chỉ giúp với. chẳng là công ty em trong tháng có phát sinh vài nghiệp vụ: xuất nvl sử dụngtại PX, em lên đk là: n627 /c152 và xuất nvl để sxsp, cả kỳ k phát sinh nghiệp vụ 622 thì cuối kỳ k/c tk 627 và 621 này về 154 bình thường ạ? k cần phát sinh 622 vẫn k/c được ạ? bác nào biết giúp em với. em đang cần gấp lắm ạ. huhu. cảm ơn các bác trước nhá.
 
P

Phuc Huong

Sơ cấp
6/1/09
90
1
0
TP HCM
các bác ơi em có câu hỏi mong các bác chỉ giúp với. chẳng là công ty em trong tháng có phát sinh vài nghiệp vụ: xuất nvl sử dụngtại PX, em lên đk là: n627 /c152 và xuất nvl để sxsp, cả kỳ k phát sinh nghiệp vụ 622 thì cuối kỳ k/c tk 627 và 621 này về 154 bình thường ạ? k cần phát sinh 622 vẫn k/c được ạ? bác nào biết giúp em với. em đang cần gấp lắm ạ. huhu. cảm ơn các bác trước nhá.
có bao nhiêu chi phí thì kết chuyển bấy nhiêu, kg có 622 thì kg kg sao, mà sao sản xuất mà không có 622 vậy bạn?
 
N

Nguyễn Tự Linh

Sơ cấp
8/7/07
21
0
1
36
Hà Nội
Nha anh nay lam tren day chuyen bang may, chac giam doc dung truc tiep sx nen da an lương GD roi!
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
là em đang thực tập trên phần mềm, tài liệu đào tạo k có tk 622. thế em mới sợ không k/c được chứ? giờ mình cho thêm nghiệp vụ: trả lương cho cnhân trực tiếp sx: n622/c154 thì được k các bác nhỉ? cuối kỳ vẫn đưa hết vào 154 ạ?
 
J

junoxien

Sơ cấp
20/12/07
14
0
0
38
Hai phong
CT của bạn thuộc khối nhà nước hay TNHH vậy ?
Nếu TNHH thì khi xuất NVL cho SX thì chỉ cần định khoản:
C 152 -> N154
C154-> N632
 
H

HOANGNAM

Thành viên thân thiết
17/10/04
1,258
17
38
53
Binh duong
CT của bạn thuộc khối nhà nước hay TNHH vậy ?
Nếu TNHH thì khi xuất NVL cho SX thì chỉ cần định khoản:
C 152 -> N154
C154-> N632
Không phải khối nhà nước và công ty THHH hạch toán khác nhau đâu bạn. Hạch toán tập hợp chi phí thẳng vào 154 hay qua 621, 622, 627 rồi kết chuyển qua 154 là tùy thuộc vào chế độ kế toán đang áp dụng : theo QĐ 48 hay QĐ 15.
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
em cảm ơn các bác. nhưng cho em hỏi thêm: hạch toán theo QĐ 15 và 48 là thế nào ạ? bác chi tiết cho em với. công ty em thuộc công ty cổ phần thôi ạ.:wall::wall::wall:
 
VTM

VTM

Thành viên thân thiết
14/10/05
5,521
81
48
TÂY NAM BỘ
em cảm ơn các bác. nhưng cho em hỏi thêm: hạch toán theo QĐ 15 và 48 là thế nào ạ? bác chi tiết cho em với. công ty em thuộc công ty cổ phần thôi ạ.:wall::wall::wall:
QD 15: áp dụng cho DN có qui mô lớn (căn cứ vào 2 chỉ tiêu VDL>10 tỷ, số lao động> 300 người)
QD 48: áp dụng cho DN nhỏ và vừa (cũng căn cứ vào 2 chỉ tiêu trên nhưng ngược lại)
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
em cảm ơn bac nhé. vậy thì công ty em thuộc ối tượng hạch toán theo QĐ 48 rồi. Theo quyết định này thì cuối kỳ mình kết chuyển mấy tk chi phí đó thế nào bác nhở? đưa vào 154 hay 632 ạ? bác chỉ rõ hộ em cái.:015::015:
 
nhung0601

nhung0601

hoa lộc vừng
28/1/10
406
1
18
Xứ Nghệ - Hà Thành
các bác ơi em có câu hỏi mong các bác chỉ giúp với. chẳng là công ty em trong tháng có phát sinh vài nghiệp vụ: xuất nvl sử dụngtại PX, em lên đk là: n627 /c152 và xuất nvl để sxsp, cả kỳ k phát sinh nghiệp vụ 622 thì cuối kỳ k/c tk 627 và 621 này về 154 bình thường ạ? k cần phát sinh 622 vẫn k/c được ạ? bác nào biết giúp em với. em đang cần gấp lắm ạ. huhu. cảm ơn các bác trước nhá.
Đúng rồi.
bạn chỉ cần kết chuyển tài khoản 627 và 621 thôi. chúc bạn làm tốt nhé!
 
VTM

VTM

Thành viên thân thiết
14/10/05
5,521
81
48
TÂY NAM BỘ
em cảm ơn bac nhé. vậy thì công ty em thuộc ối tượng hạch toán theo QĐ 48 rồi. Theo quyết định này thì cuối kỳ mình kết chuyển mấy tk chi phí đó thế nào bác nhở? đưa vào 154 hay 632 ạ? bác chỉ rõ hộ em cái.:015::015:
TK 154: tập hợp chi phí để tính giá thành.
N154/C152,153, 334,...

SP hoành thành NK: N155/C154

Xuất bán TP: N632/C155
K/c cuối kỳ: N911/C632.
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Em phải hoc lại kế toán ngay thôi. vậy bác nào có bản QĐ 48 về hạch toán ci tiết cho từng tk của bộ tài chính thì up lên cho em với.
 
congturung

congturung

Sơ cấp
22/7/09
74
0
0
sơn la
hihi có TK nào thì KC TK đó ko phát sinh TK 622 thì thui. mà lạ nhỉ sao lại ko có TK 622 chứ rõ ràng là có SX mà
 
VTM

VTM

Thành viên thân thiết
14/10/05
5,521
81
48
TÂY NAM BỘ
hihi có TK nào thì KC TK đó ko phát sinh TK 622 thì thui. mà lạ nhỉ sao lại ko có TK 622 chứ rõ ràng là có SX mà
Hệ thống tài khoản theo Chế độ kế toán cho DNNVV(QD 48) thì không có TK 621,622,... bạn ơi.
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Hệ thống tài khoản theo Chế độ kế toán cho DNNVV(QD 48) thì không có TK 621,622,... bạn ơi.
ơ, thế toàn bộ chi phí sxc, cpnctt, cpnvltt thì hạch tóan thế nào ạ? cuối kỳ kết chuyển số chi phí đó đi dâu? trời ơi em rối hết lên rồi nì. huhuhu:047:
 
H

HOANGNAM

Thành viên thân thiết
17/10/04
1,258
17
38
53
Binh duong
ơ, thế toàn bộ chi phí sxc, cpnctt, cpnvltt thì hạch tóan thế nào ạ? cuối kỳ kết chuyển số chi phí đó đi dâu? trời ơi em rối hết lên rồi nì. huhuhu:047:
Bạn vẫn ghi nhận trên TK 154 nhưng phải mở sổ theo dõi chi tiết từng khoản mục chi phí : NVLTT, NCTT và SXC (mổi khoản mục một sổ chi tiết riêng)
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Bạn vẫn ghi nhận trên TK 154 nhưng phải mở sổ theo dõi chi tiết từng khoản mục chi phí : NVLTT, NCTT và SXC (mổi khoản mục một sổ chi tiết riêng)
dạ cảm ơn bác hoangnam nhá. nhưng bác ơi mình đưa vào 1541, 1542, 1547 thì cuối kỳ tập hợp chi phí và tính giá thế nào? kết chuyển hết những tk này vào đâu ạ? ví dụ như QĐ 15 thì 621, 622, 627->154 thì ở đây k/c thế nào ạ?
 
H

HOANGNAM

Thành viên thân thiết
17/10/04
1,258
17
38
53
Binh duong
dạ cảm ơn bác hoangnam nhá. nhưng bác ơi mình đưa vào 1541, 1542, 1547 thì cuối kỳ tập hợp chi phí và tính giá thế nào? kết chuyển hết những tk này vào đâu ạ? ví dụ như QĐ 15 thì 621, 622, 627->154 thì ở đây k/c thế nào ạ?
Lấy ví dụ như thế này cho bạn dể hiểu nhé :
Giả sử chi phí phát sinh trong kỳ bao gồm :
- CP NVLTT là 700, bạn hạch toán : Nợ 154 / Có 152
- CP NCTT là 200, Bạn hạch toán : Nợ 154 / Có 334,338
- CP SXC là 100, bạn hạch toán : Nợ 154 / Có 152, 153, 334, 338 ...
Cuối kỳ đánh giá SP dở dang : 150
Tính Z SP hoàn thành nhập kho : 850. Hạch toán Nợ 155 / Có 154 : 850
 

Thành viên trực tuyến

  • xediengiatot

Xem nhiều