Viết sai hóa đơn GTGT

  • Thread starter l2nhung
  • Ngày gửi
L

l2nhung

Guest
4/2/10
9
0
0
Hà Nội
Bây giờ là tháng 2 rồi mà hóa đơn GTGT viết sai từ tháng trước (đã nộp tờ khai thuế tháng 1). Em muốn hỏi trình tự và thủ tục như thế nào ạ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Me0 Mu0p

Me0 Mu0p

Sơ cấp
22/2/10
27
0
1
in your heart !
Bây giờ là tháng 2 rồi mà hóa đơn GTGT viết sai từ tháng trước (đã nộp tờ khai thuế tháng 1). Em muốn hỏi trình tự và thủ tục như thế nào ạ?

Nghĩa là HĐ ấy đã giao cho khách hàng, cả hai bên cũng kê khai thuế rùi???

HƠi phức tạp đấy nhé!

Bạn liên hệ với bên mua , 2 bên lập biên bản huỷ hoá đơn sai, bên mua sẽ phải giao lại cho bên bạn liên số 2. Lập biên bản huỷ hoá đơn rùi và bên bạn sẽ xuất cho họ HĐ khác vào tháng 2 . trên HĐ ghi rõ xuất thay cho hđ số.......ngày tháng năm.............

Sau đó ở T2 này làm tờ khai điều chỉnh VAt tháng 1. và kê khai HĐ tháng 2 viết lại đó bình thường

cả 2 bên đều phải làm điều chỉnh và nếu số thuế còn đc khấu trừ thì sẽ ko bị phạt , nếu ko thì sẽ bị phạt đó bạn à
 
H

hoavuqn

Guest
25/1/10
48
0
6
39
ha noi
Tháng trước công ty mình cũng gặp trường hợp đó, nhưng là bên mua yêu cầu sửa thông tin trên hoá đơn. Phải sửa ngày trên hợp đồng cho phù hợp với hoá đơn. Mà chỉ cần hoá đơn và hợp đồng cùng tháng là ổn.
 
Me0 Mu0p

Me0 Mu0p

Sơ cấp
22/2/10
27
0
1
in your heart !
Tháng trước công ty mình cũng gặp trường hợp đó, nhưng là bên mua yêu cầu sửa thông tin trên hoá đơn. Phải sửa ngày trên hợp đồng cho phù hợp với hoá đơn. Mà chỉ cần hoá đơn và hợp đồng cùng tháng là ổn.

KO hiểu bạn nói ổn là ổn kiểu gì nhỉ??

Bạn ý xuất HĐ rồi, kê khai rồi . GIờ xui vậy ??? Ko hỉu??? :wall:
 
L

Luc van

Guest


Nghĩa là HĐ ấy đã giao cho khách hàng, cả hai bên cũng kê khai thuế rùi???

HƠi phức tạp đấy nhé!

...


Meo muop chưa biết l2nhung sai cái gì mà đã nói là làm cái này làm cái kia. bó tay!:wall:

Bây giờ là tháng 2 rồi mà hóa đơn GTGT viết sai từ tháng trước (đã nộp tờ khai thuế tháng 1). Em muốn hỏi trình tự và thủ tục như thế nào ạ?

Tháng trước công ty mình cũng gặp trường hợp đó, nhưng là bên mua yêu cầu sửa thông tin trên hoá đơn. Phải sửa ngày trên hợp đồng cho phù hợp với hoá đơn. Mà chỉ cần hoá đơn và hợp đồng cùng tháng là ổn.

tóm lại là sửa cái gì vây?:004:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Me0 Mu0p

Me0 Mu0p

Sơ cấp
22/2/10
27
0
1
in your heart !
Meo muop chưa biết l2nhung sai cái gì mà đã nói là làm cái này làm cái kia. bó tay!:wall:





tóm lại là sửa cái gì vây?:004:


:wall: Đã là HĐ sai thì phải huỷ bỏ và xuất cái khác thưa bác:004:
 
L

Luc van

Guest



:wall: Đã là HĐ sai thì phải huỷ bỏ và xuất cái khác thưa bác:004:

đồng ý là vậy.
Thế còn cái này lấy ở đâu ra thế?


Sau đó ở T2 này làm tờ khai điều chỉnh VAt tháng 1. và kê khai HĐ tháng 2 viết lại đó bình thường

cả 2 bên đều phải làm điều chỉnh và nếu số thuế còn đc khấu trừ thì sẽ ko bị phạt , nếu ko thì sẽ bị phạt đó bạn à
 
Me0 Mu0p

Me0 Mu0p

Sơ cấp
22/2/10
27
0
1
in your heart !
đồng ý là vậy.
Thế còn cái này lấy ở đâu ra thế?

e hèm! đống ý vậy mà pó tay???

Sai sót chỗ nào chỉ rõ làm ơn đừng nói người ta cả cụm như vậy:wall:

Hơn nữa, nói cho rõ ra thì chuẩn xác phải vậy chứ sao? KO lẽ giờ bạn ý còn HĐ của T1???? Nếu còn HĐ của T1 thì oki giờ xuất cái khác ở T1 và làm lại tkhai rồi nộp thay thế cái đã nộp ( vì tháng này hạn nộp tận 28 do trùng Tết )

Nhưng chắc ko còn HĐ T1 nhỉ?? giờ là 23/2 roài đó. xuất sang T2 thì HĐ ấy chẳng kê T2??

Kê T2 chẳng làm vậy? LÀm chi bạn chỉ cho tớ học hỏi??? Vì tớ còn non nớt quá mà. Mem mới Kt mới
 
L

Luc van

Guest

Kê T2 chẳng làm vậy? LÀm chi bạn chỉ cho tớ học hỏi??? Vì tớ còn non nớt quá mà. Mem mới Kt mới

Không giám!
Bây giờ tớ thử hỏi bạn nhé! Nếu hoá đơn của l2nhung chỉ sai địa chỉ hoặc cái gì đó không liên quan tới tiền thuế thì có phải làm cái này không nhỉ?

Sau đó ở T2 này làm tờ khai điều chỉnh VAt tháng 1. và kê khai HĐ tháng 2 viết lại đó bình thường

cả 2 bên đều phải làm điều chỉnh và nếu số thuế còn đc khấu trừ thì sẽ ko bị phạt , nếu ko thì sẽ bị phạt đó bạn à
 
Me0 Mu0p

Me0 Mu0p

Sơ cấp
22/2/10
27
0
1
in your heart !
Không giám!
Bây giờ tớ thử hỏi bạn nhé! Nếu hoá đơn của l2nhung chỉ sai địa chỉ hoặc cái gì đó không liên quan tới tiền thuế thì có phải làm cái này không nhỉ?

Sau đó ở T2 này làm tờ khai điều chỉnh VAt tháng 1. và kê khai HĐ tháng 2 viết lại đó bình thường

cả 2 bên đều phải làm điều chỉnh và nếu số thuế còn đc khấu trừ thì sẽ ko bị phạt , nếu ko thì sẽ bị phạt đó bạn à


ủa sai địa chỉ hay chi cũng là huỷ HĐ..............nhưng mừ HĐ bị huỷ đó lại đc kê khai vô tờ khai rồi, thế ko chỉnh thì ta làm gì bạn???

:wall::wall::wall:Hay đầu óc tớ nó..........quá nhỉ??
 
htthongttp

htthongttp

Trung cấp
28/9/09
166
0
16
ho chi minh
Theo mình là như thế này :
1 ,Nếu hóa đơn chỉ sai địa chì hoặc sai có thế làm biên bàn điều chỉnh hóa đơn ,thì bạn liên hệ với bên mua làm BB đ/chỉnh ,ký ,đóng dấu ,lưu .Và khi khai thuế tháng này bạn phải làm bảng điều chỉnh thông tin nộp cơ quan thuế (Nếu chì sai ko đáng kể như đ/chỉ...thì chỉ cần làm BB điều chỉnh là được)
2,Nếu buộc phải hủy HĐ ,thì 2 cũng làm thủ tục Hủy tương tư ,Tháng này khai thuê thì khai báo giảm là được
 
L

Luc van

Guest


ủa sai địa chỉ hay chi cũng là huỷ HĐ..............nhưng mừ HĐ bị huỷ đó lại đc kê khai vô tờ khai rồi, thế ko chỉnh thì ta làm gì bạn???


Nếu chỉ sai như mình nói thì tặng bạn cái này nhé!
 

Đính kèm

  • MAU Dieu chinh hoa don.doc
    30.5 KB · Lượt xem: 24
L

l2nhung

Guest
4/2/10
9
0
0
Hà Nội
Công ty em kinh doanh dịch vụ đào tạo nên không có chịu thuế.Mà liên 2 , em vẫn cầm chưa có đưa cho học viên a`.
 
H

huynhhuynh

Guest
Mình cũng xuất sai thuế cho hóa đơn tháng 01 đã nộp tờ khai rồi , giờ mình phải làm thế nào? cty mình là cty TM DV, xuất hóa đơn dịch vụ cho khách hàng thuế xuất là 5%, là đúng hay sai?
Anh chị nào biết làm ơn giúp mình xử lý tình huống này nha, cảm ơn rất nhiều nhiều!
 
L

le hong quy

Guest
3/3/10
3
0
0
47
q6
cầu cứu gấp !!!!

asadffsdfasdf
 
L

le hong quy

Guest
3/3/10
3
0
0
47
q6
chào các bạn !! tại công ty mình có 1 người được bổ nhiệm làm kế toán trưởng nhưng không có bằng cấp gì vậy có bị xử lý không , đơn vị nào xử lý chuyện này ????
Tôi thường đi công tác ở vùng xâu,vùng xa ( xây dựng thuỷ điện ) vì vậy việc lấy hoá đơn chứng từ để thanh toán rất khó khăn , nhưng nếu có hoá đơn VAT hoặc HD trực tiếp mà không có phiếu thu thi không được giải quyết thanh toán .như vậy có đúng không ?? có công văn hay quyết định nào quy định điều này không ???
Trường hợp nào được dùng hợp đồng giao khoán để thanh toán ?
Trường hợp nào được dùng hoá đơn trực tiếp để thanh toán ??
nếu có công văn hay những quy định gì về những việc trên xin các bạn giúp mình với ,ngàn lần cảm ơn mọi người .
Địa chỉ mail của tôi : quyimibr@yahoo.com
 
L

le hong quy

Guest
3/3/10
3
0
0
47
q6
Chúc các chị,các bạn một ngày 8-3 thật nhiều hạnh phúc , may mắn.!!!!!
 
L

loanman

Sơ cấp
8/6/09
20
0
1
56
TpHCM
@l2nhung : bạn nên nói rõ hơn là bạn ghi sai như thế nào thì câu trả lời mới chính xác
@huynhhuynh : theo thông tư 129/2008/TT-BTC, thuế suất thuế GTGT của dịch vụ là 10% (ngoại trừ loại hình dịch vụ của bạn có ưu đãi đặc biệt theo công văn cụ thể nào đó, nếu không thi cứ theo thông tư 129 mà làm)
 
congturung

congturung

Trung cấp
22/7/09
74
0
0
sơn la
Bây giờ là tháng 2 rồi mà hóa đơn GTGT viết sai từ tháng trước (đã nộp tờ khai thuế tháng 1). Em muốn hỏi trình tự và thủ tục như thế nào ạ?
Nhiều ý kiến quá bạn hãy thử xem lại nội dung sai sót của hoá đơn nếu sai mà đã kê khai vào tháng 1 rùi thì bắt buộc bạn phải nên hỏi cơ quan thuế xem ở múc độ sai sót đó bạn có được làm bổ sung điều chỉnh không nhé. vì nếu bên kia cũng là đơn vị kinh doanh mà họ cũng kê khai hoá đơn đố vào thàng 1 rùi thì chác huỷ hơi khó, theo mình suy đoán chác sai về giá trị tiền thôi đúng không vì những cái khác đối với đơn vị mình không ảnh hưởng lớn nhưng với đơn vị họ lại là ảnh hưởng lớn.
 
L

l2nhung

Guest
4/2/10
9
0
0
Hà Nội
Bên mình kinh doanh dịch vụ đào tạo nên không chịu thuế.Khách hàng của mình là học viên ( cá nhân).
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA