Định khoản khi mua NVL về làm giàn giáo cho thuê

  • Thread starter thanh huy tuyet
  • Ngày gửi

3781 lượt xem

T

thanh huy tuyet

Sơ cấp
14/8/08
82
0
0
nandinh
Cty mình mua vật liệu về làm làm thành giàn giáo cho thuê tổng giá trước thuế là : 25.000.000 đ, VAT: 2.500.000 đ. Mình không biết cách định khoản sao cho đúng. các bạn giúp mình gỡ rối tình huống này:
1. Khi mua NVL về thì định khoản:
N 152: 25.000.000
N 133: 2.500.000
C: 112,331: 27.500.000
2. Khi xuất NVL để làm giàn giáo thì định khoản:
N 621: 25.000.000
C 152: 25.000.000
3. Hoàn thành nhập kho thành phẩm định khoản như thế nào?
4. Khi xuất giàn giáo cho thuê thì định khoản như thế nào?
Mong sớm nhận được góp ý của các bạn
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,214
1,451
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Cty mình mua vật liệu về làm làm thành giàn giáo cho thuê tổng giá trước thuế là : 25.000.000 đ, VAT: 2.500.000 đ. Mình không biết cách định khoản sao cho đúng. các bạn giúp mình gỡ rối tình huống này:
1. Khi mua NVL về thì định khoản:
N 152: 25.000.000
N 133: 2.500.000
C: 112,331: 27.500.000
2. Khi xuất NVL để làm giàn giáo thì định khoản:
N 621: 25.000.000
C 152: 25.000.000
3. Hoàn thành nhập kho thành phẩm định khoản như thế nào?
4. Khi xuất giàn giáo cho thuê thì định khoản như thế nào?
Mong sớm nhận được góp ý của các bạn
Các chi phí gia công giàn giáo kết chuyển vào tài khoản 154, khi hoàn thành nhập kho kết chuyển sang TK 1533 - Đồ dùng cho thuê.

Hạch toán đồ dùng cho thuê theo hướng dẫn trong chế độ kế toán.
 
T

thanh huy tuyet

Sơ cấp
14/8/08
82
0
0
nandinh
Cty mình mua vật liệu về làm làm thành giàn giáo cho thuê tổng giá trước thuế là : 25.000.000 đ, VAT: 2.500.000 đ. Mình không biết cách định khoản sao cho đúng. các bạn giúp mình gỡ rối tình huống này:
1. Khi mua NVL về thì định khoản:
N 152: 25.000.000
N 133: 2.500.000
C: 112,331: 27.500.000
2. Khi xuất NVL để làm giàn giáo thì định khoản:
N 621: 25.000.000
C 152: 25.000.000
3. Hoàn thành nhập kho thành phẩm định khoản như thế nào?
4. Khi xuất giàn giáo cho thuê thì định khoản như thế nào?
Mong sớm nhận được góp ý của các bạn
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Theo mình thì chơi thẳng vào TK154:
Khi xuất nguyên vật liệu mang đi gia công:
Nợ TK154
Có TK152
Khi hàng gia công xong đến khi nhận hóa đơn chi phí gia công:
Nợ TK154
Nợ TK133
Có TK112
Chú ý nếu có hao hụt trong quá trình gia công thì hạch toán vào chi phí khác:
Nợ TK811
Có TK154
Nếu nhập kho thì hạch toán:
Nợ TK155
Có TK154
Khi xuất bán thì hạch toán giá vốn đồng thời hạch toán doanh thu:
Nợ TK632
Có TK155
đồng thời
Nợ TK131
Có TK511
Có TK333
 
T

thanh huy tuyet

Sơ cấp
14/8/08
82
0
0
nandinh
Cty mình mua vật liệu về làm làm thành giàn giáo cho thuê tổng giá trước thuế là : 25.000.000 đ, VAT: 2.500.000 đ. Mình không biết cách định khoản sao cho đúng. các bạn giúp mình gỡ rối tình huống này:
1. Khi mua NVL về thì định khoản:
N 152: 25.000.000
N 133: 2.500.000
C: 112,331: 27.500.000
2. Khi xuất NVL để làm giàn giáo thì định khoản:
N 621: 25.000.000
C 152: 25.000.000
3. Hoàn thành nhập kho thành phẩm định khoản như thế nào?
4. Khi xuất giàn giáo cho thuê thì định khoản như thế nào?
5. Hạch toán chi phí nhân công làm giàn giáo(do công nhân của Cty làm)
Mong sớm nhận được góp ý của các bạn
 
T

thanh huy tuyet

Sơ cấp
14/8/08
82
0
0
nandinh
Cty mình mua vật liệu về làm làm thành giàn giáo cho thuê tổng giá trước thuế là : 25.000.000 đ, VAT: 2.500.000 đ. Mình không biết cách định khoản sao cho đúng. các bạn giúp mình gỡ rối tình huống này:
1. Khi mua NVL về thì định khoản:
N 152: 25.000.000
N 133: 2.500.000
C: 112,331: 27.500.000
2. Khi xuất NVL để làm giàn giáo thì định khoản:
N 621: 25.000.000
C 152: 25.000.000
3. Hoàn thành nhập kho thành phẩm định khoản như thế nào?
4. Khi xuất giàn giáo cho thuê thì định khoản như thế nào?
Mong sớm nhận được góp ý của các bạn
 

Thành viên trực tuyến

  • khanhnguyennt
  • minhhuyen15
  • minhnq1
  • linhhailongvan123
  • locvungtdv
  • dakecot
  • Châu Nguyễn24

Xem nhiều