cả nhà ơi giúp em với
trong báo cáo tài chính số tiền phải nộp cho ngân sách nhà nước nhỏ hơn số thuế phải nộp trong tờ khai thuế GTGT hàng tháng ( cũng chênh lệch nhỏ thôi: 5800đ à) như vậy có sao ko ạh?
tại vì khi lập tờ khai thuế GTGT T12 xong rồi mới thêm 1, 2 hóa đơn GTGT vào nữa
mà đây là chứng từ ngân hàng nên khoảng VAT rất nhỏ ( chỉ bị chênh lệch có 5800đ ah)
em nghĩ mình sẽ giải quyết cho những chứng từ này ko khấu trừ VAT như vậy có hợp lý ko?
nếu để im có bị phạt ko ( số tiền mình phải nộp ít hơn so với số tiền mình đã nộp theo tờ kê khai thuế GTGT hàng tháng ạ)
trong báo cáo tài chính số tiền phải nộp cho ngân sách nhà nước nhỏ hơn số thuế phải nộp trong tờ khai thuế GTGT hàng tháng ( cũng chênh lệch nhỏ thôi: 5800đ à) như vậy có sao ko ạh?
tại vì khi lập tờ khai thuế GTGT T12 xong rồi mới thêm 1, 2 hóa đơn GTGT vào nữa
mà đây là chứng từ ngân hàng nên khoảng VAT rất nhỏ ( chỉ bị chênh lệch có 5800đ ah)
em nghĩ mình sẽ giải quyết cho những chứng từ này ko khấu trừ VAT như vậy có hợp lý ko?
nếu để im có bị phạt ko ( số tiền mình phải nộp ít hơn so với số tiền mình đã nộp theo tờ kê khai thuế GTGT hàng tháng ạ)