Bút toán phân bổ và kết chuyển khấu hao tài sản cố định

  • Thread starter bhong
  • Ngày gửi
C

cauvongsaumua

Sơ cấp
28/9/10
48
1
0
33
NGHE AN QUE HUONG TOI
minh cung chua thay but toan trich khau hao nao nhu but toan 1 ma ban noi ca.hix.co gi mau thuan day chang?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
V

vuongktd

Sơ cấp
22/3/10
38
0
0
33
ha noi
Mình chưa thấy vụ kết chuyển nào Nợ 242 / Có 211. Bạn thanh lý à??? Mà có thanh lý cũng sai.
Bạn phải HT như chủ nhân của Toppic này là đúng và cuối tháng kết chuyển Nợ 911/ Có 642.[/QUO
bạn xem lại đi,chủ topic cho vat vào giá mà đúng à,nực cười thật???
 
T

Thomdongyang

Guest
Thế này bạn nhé
Về tài sản cố định khi bạn mua về mà bạn không phát sinh gì thêm thì bạn định khoản như sau
Nợ 211
Nợ 133
Có 331, 111, 112
Nếu khi mua tài sản về mà phát sinh các chi phí khác có liên quan: Như chi phí xăng dầu chạy thử, chi phí mở tờ khai (nếu mua từ nước ngoài), chi phí khác thì bạn định khoản như sau:
Nợ 2411 (Giá mua tài sản + chi phí liên quan) (Nhớ giá này đều chưa có thuế)
Nợ 133
Có 331
Sau khi bạn tập hợp được đầy đủ chi phí đưa vào sử dụng thì bạn phản ảnh
Nợ 211
Có 2411
Bạn phải phản ánh nguồn hình thành tài sản nữa
Nợ 414
Có 411
Về phần trích khấu hao nhé
Nợ 627, 641, 642
Có 214:
 
H

honglienpc

Sơ cấp
8/3/10
17
0
0
Bình Định
bút toán 1 làm gì có trong trích khấu hao, chỉ xuất hiện khi thanh lý TS đã hết giá trị còn lại thôi
 
K

ktquynhnga

Trung cấp
15/8/08
152
0
16
37
Từ Liêm
chào cả nhà !
Mình có 1 TSCĐ vừa mới khấu hao hết.
Khi mua tài sản định khoản : Nợ 211, 133/ Có TK 111 , 112
Hàng tháng mình định khoản : Nợ 642/ có 214
Giờ TSCĐ hết Khấu hao. Làm sao cho hết tài khoản có 214. Vì mình không bán hay thanh lý TSCĐ
Bạn nào giúp mình về trường hợp này định khoản như thế nào.
Thanks!
 
levanton

levanton

Cao cấp
chào cả nhà !
Mình có 1 TSCĐ vừa mới khấu hao hết.
Khi mua tài sản định khoản : Nợ 211, 133/ Có TK 111 , 112
Hàng tháng mình định khoản : Nợ 642/ có 214
Giờ TSCĐ hết Khấu hao. Làm sao cho hết tài khoản có 214. Vì mình không bán hay thanh lý TSCĐ
Bạn nào giúp mình về trường hợp này định khoản như thế nào.
Thanks!

Chỉ khi nào thanh lý, nhượng bán bạn mới hạch toán để hết số liệu TK 214 của tài sản này.
Lúc đó, bạn ghi : nợ 214/ Có 211
 
T

thuy_nctk

Guest
7/9/06
3
0
1
44
Hà Nội
Thế này bạn nhé
Về tài sản cố định khi bạn mua về mà bạn không phát sinh gì thêm thì bạn định khoản như sau
Nợ 211
Nợ 133
Có 331, 111, 112
Nếu khi mua tài sản về mà phát sinh các chi phí khác có liên quan: Như chi phí xăng dầu chạy thử, chi phí mở tờ khai (nếu mua từ nước ngoài), chi phí khác thì bạn định khoản như sau:
Nợ 2411 (Giá mua tài sản + chi phí liên quan) (Nhớ giá này đều chưa có thuế)
Nợ 133
Có 331
Sau khi bạn tập hợp được đầy đủ chi phí đưa vào sử dụng thì bạn phản ảnh
Nợ 211
Có 2411
Bạn phải phản ánh nguồn hình thành tài sản nữa
Nợ 414
Có 411
Về phần trích khấu hao nhé
Nợ 627, 641, 642
Có 214:
 
T

thuy_nctk

Guest
7/9/06
3
0
1
44
Hà Nội
Bạn cho mình hỏi chút. Mình thấy bên mình chị kế tóan hạch tóan tăng tài sản như sau:
N241
N133
C111,112
khi tập hợp đủ chi phí thì làm bút tóan tăng tài sản
N211
c241
nhưng mình không thấy bút tóan tăng nguồn vốn. Thế nhưng trong bảng cân đối kế tóan, tổng nguồn vốn và tài sản vẫn bằng nhau. Như thế là thế nào nhỉ. bạn nào có thể giải thích dùm mình không.
 
L

lethuy317hp

Guest
16/7/08
2
0
0
hanoi
cong ty minh hoat dog trong linh vuc xay dung va kinh doanh khach san co nhieu chi nhanh . khi minh mua TSCD cho chi nhanh thi thu tuc va phuong phap hach toan TSCD nhu the nao xin cac ban bao ho minh voi. vi minh moi lam nen ko ro lam. Thanks.
 
Duydung

Duydung

Trung cấp
14/5/09
124
9
16
Lào Cai
Bạn nói quá ít !

cong ty minh hoat dog trong linh vuc xay dung va kinh doanh khach san co nhieu chi nhanh . khi minh mua TSCD cho chi nhanh thi thu tuc va phuong phap hach toan TSCD nhu the nao xin cac ban bao ho minh voi. vi minh moi lam nen ko ro lam. Thanks.

Trường hợp của bạn nên nói rõ các chi nhánh hạch toán kế toán theo chế độ nào: Độc lập hay phụ thuộc, vì cách hạch toán chúng khác nhau hoàn toàn đấy ? :015:
 
P

phamlethu

Guest
Cảm ơn mọi người đã giải đáp giúp mình nhé. Mình cũng thấy cái bút toán
N 214
C 211
trong trích khấu hao cũng vô lý. Mình đi học thêm BCTC chị dạy mình nói phải làm bút toán trên mà. Vậy nên mình mới đưa ra để hỏi mọi người xem ý kiến mọi người thế nào.
Hihi. Có gì mọi người chỉ giáo mình thê nha.
Thanks
 
dong sang

dong sang

Cao cấp
4/9/09
531
3
18
40
Quang Tri
Cảm ơn mọi người đã giải đáp giúp mình nhé. Mình cũng thấy cái bút toán
N 214
C 211
trong trích khấu hao cũng vô lý. Mình đi học thêm BCTC chị dạy mình nói phải làm bút toán trên mà. Vậy nên mình mới đưa ra để hỏi mọi người xem ý kiến mọi người thế nào.
Hihi. Có gì mọi người chỉ giáo mình thê nha.
Thanks
Thế cái chị dạy bạn đó học lớp mấy rồi vậy? Khấu hao TSCĐ mà hạch toán kiểu này thì kế toán ở Việt Nam không có đâu bạn nhé!
 
T

thanhthanh0887

Guest
19/3/11
4
0
0
35
bien hoa
Tscđ

các bạn ơi cho mình hỏi chút xíu nhé.năm ngoái congty mình có mua một TSCĐ :066:
nguyên giá 32.929.333 và đã khấu hao trong năm là 4.232.709.vậy cho mình hỏi năm nay khi mình kết chuyểntscd năm ngoái sang năm nay thì phải định khoản như thế nào.do mình mới vào nghề nên chưa biết.mong các bạn chỉ giáo dùm.thanks vẻy much.
 
hoctapnd

hoctapnd

Fu yêu kế toán!
17/9/10
89
0
0
31
Nam Định
các bạn ơi cho mình hỏi chút xíu nhé.năm ngoái congty mình có mua một TSCĐ :066:
nguyên giá 32.929.333 và đã khấu hao trong năm là 4.232.709.vậy cho mình hỏi năm nay khi mình kết chuyểntscd năm ngoái sang năm nay thì phải định khoản như thế nào.do mình mới vào nghề nên chưa biết.mong các bạn chỉ giáo dùm.thanks vẻy much.

TSCĐ không cần phải kết chuyển sang năm sau, mà chỉ cần khấu hao tiếp ở năm sau nếu tài sản còn giá trị và đang được sử dụng.
Ý kiến của mình như thế bạn tham khảo nhé!
 
G

ga nha

Sơ cấp
19/3/11
3
0
0
33
son la
vay có phải hạch toan vao hao mon tai san co dịnh k
But toan nợ: 642
có: 211
có dung k?
 
V

vunguyenhung

Trung cấp
Ðề: bút toán phân bổ và kết chuyển khấu hao tài sản cố định

Cảm ơn bạn nhatminh nhé. Nhưng TSCĐ của mình là máy tính sử dụng cho phòng kế toán bạn ạ. Mà phòng kế toán của mình chỉ có một cái thôi nên ko thể nói là sang năm nay mới sử dụng được.
Như vậy mình có thể làm như cách bạn nói được không?
Bạn giúp mình nhé. Thanks bạn.
Cho mình hỏi thêm chút nữa nhé. Khi mình trích khấu hao TSCĐ thì phải làm các bút toán
1, Tính ra giá trị phải trích khấu hao
Nợ TK 214
Có TK 211
2, Trích khấu hao
Nợ TK 641,642 (tuỳ vào bộ phận sử dụng)
Có TK 214
Như vậy có đúng không? Theo mình học ở trường thì chỉ cần bút toán thứ 2 thôi, nhưng khi học thêm BCTC thì cô lại bảo phải làm 2 bút toán như trên.


Bước toán 1 của bạn là ghi giảm TSCĐ ( dùng trong TH thanh ly, mất mát).
 
V

vudt

Cao cấp
20/6/11
362
59
28
Ðề: bút toán phân bổ và kết chuyển khấu hao tài sản cố định

Tóm lại là khi mua máy về thì hạch toán
Nợ Tk 211: 14.000.000
Nợ Tk 1332: 1.400.000
Có TK 1111: 15.400.000

Căn cứ biên bản nghiệm thu, bàn giao rồi xác định ngày đưa vào sử dụng/tháng mà hạch toán phân bổ trong tháng (đối với tháng đầu). Sau khi xác định được số khấu hao (máy này khấu hao 3 năm)
Hạch toán: Nợ 642 (627, 241, 154,...): 388.889 đồng (cứ coi là khấu hao cả tháng)
Có tài khoản 2141: 388.889 đồng
Sau 10 tháng bên bạn bán thanh lý máy: Lúc đó hao mòn lũy kế (TK 2141 - máy) đang là 3.888.890 đồng. ví dụ bán được 5 triệu đống chưa VAT

Nợ TK 131 - khách mua: 5.500.000
Nợ TK 2141: 3.888.890
Nợ TK 811: 10.111.110
Có TK 33311: 500.000
Có TK 711:L 5.000.000
Có TK 211 - MT: 14.000.000
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA