C
minh cung chua thay but toan trich khau hao nao nhu but toan 1 ma ban noi ca.hix.co gi mau thuan day chang?
Bạn nói chưa thấy bút toán trích khấu hao nào? Của ai vậy??????????Mình không thấy bạn nói về ai cả.minh cung chua thay but toan trich khau hao nao nhu but toan 1 ma ban noi ca.hix.co gi mau thuan day chang?
Mình chưa thấy vụ kết chuyển nào Nợ 242 / Có 211. Bạn thanh lý à??? Mà có thanh lý cũng sai.
Bạn phải HT như chủ nhân của Toppic này là đúng và cuối tháng kết chuyển Nợ 911/ Có 642.[/QUO
bạn xem lại đi,chủ topic cho vat vào giá mà đúng à,nực cười thật???
chào cả nhà !
Mình có 1 TSCĐ vừa mới khấu hao hết.
Khi mua tài sản định khoản : Nợ 211, 133/ Có TK 111 , 112
Hàng tháng mình định khoản : Nợ 642/ có 214
Giờ TSCĐ hết Khấu hao. Làm sao cho hết tài khoản có 214. Vì mình không bán hay thanh lý TSCĐ
Bạn nào giúp mình về trường hợp này định khoản như thế nào.
Thanks!
Thế này bạn nhé
Về tài sản cố định khi bạn mua về mà bạn không phát sinh gì thêm thì bạn định khoản như sau
Nợ 211
Nợ 133
Có 331, 111, 112
Nếu khi mua tài sản về mà phát sinh các chi phí khác có liên quan: Như chi phí xăng dầu chạy thử, chi phí mở tờ khai (nếu mua từ nước ngoài), chi phí khác thì bạn định khoản như sau:
Nợ 2411 (Giá mua tài sản + chi phí liên quan) (Nhớ giá này đều chưa có thuế)
Nợ 133
Có 331
Sau khi bạn tập hợp được đầy đủ chi phí đưa vào sử dụng thì bạn phản ảnh
Nợ 211
Có 2411
Bạn phải phản ánh nguồn hình thành tài sản nữa
Nợ 414
Có 411
Về phần trích khấu hao nhé
Nợ 627, 641, 642
Có 214:
cong ty minh hoat dog trong linh vuc xay dung va kinh doanh khach san co nhieu chi nhanh . khi minh mua TSCD cho chi nhanh thi thu tuc va phuong phap hach toan TSCD nhu the nao xin cac ban bao ho minh voi. vi minh moi lam nen ko ro lam. Thanks.
Thế cái chị dạy bạn đó học lớp mấy rồi vậy? Khấu hao TSCĐ mà hạch toán kiểu này thì kế toán ở Việt Nam không có đâu bạn nhé!Cảm ơn mọi người đã giải đáp giúp mình nhé. Mình cũng thấy cái bút toán
N 214
C 211
trong trích khấu hao cũng vô lý. Mình đi học thêm BCTC chị dạy mình nói phải làm bút toán trên mà. Vậy nên mình mới đưa ra để hỏi mọi người xem ý kiến mọi người thế nào.
Hihi. Có gì mọi người chỉ giáo mình thê nha.
Thanks
các bạn ơi cho mình hỏi chút xíu nhé.năm ngoái congty mình có mua một TSCĐ :066:
nguyên giá 32.929.333 và đã khấu hao trong năm là 4.232.709.vậy cho mình hỏi năm nay khi mình kết chuyểntscd năm ngoái sang năm nay thì phải định khoản như thế nào.do mình mới vào nghề nên chưa biết.mong các bạn chỉ giáo dùm.thanks vẻy much.
Cảm ơn bạn nhatminh nhé. Nhưng TSCĐ của mình là máy tính sử dụng cho phòng kế toán bạn ạ. Mà phòng kế toán của mình chỉ có một cái thôi nên ko thể nói là sang năm nay mới sử dụng được.
Như vậy mình có thể làm như cách bạn nói được không?
Bạn giúp mình nhé. Thanks bạn.
Cho mình hỏi thêm chút nữa nhé. Khi mình trích khấu hao TSCĐ thì phải làm các bút toán
1, Tính ra giá trị phải trích khấu hao
Nợ TK 214
Có TK 211
2, Trích khấu hao
Nợ TK 641,642 (tuỳ vào bộ phận sử dụng)
Có TK 214
Như vậy có đúng không? Theo mình học ở trường thì chỉ cần bút toán thứ 2 thôi, nhưng khi học thêm BCTC thì cô lại bảo phải làm 2 bút toán như trên.