Các bác cho em hỏi: kinh doanh mặt hàng chịu thuế GTGT 10% và mặt hàng không chịu thuế GTGT ghi chung 1 cuốn hóa đơn được không vậy?
các bác ơi em có 1 hợp đồng về cài đặt phần mềm, nhưng em không biết thuế suất bao nhiêu % cả, các bác giúp em với. em cảm ơn các bác nhiều
Đơn vị em có một hợp đồng cung cấp phần mềm diệt virus kem theo các dịch vụ khác, tổng giá trị hợp đồng là 23tr, Em đã xuất hóa đơn gtgt và khai thuế tháng 4, tổng gtri hóa đơn = 23tr, trong đó thuế 10%. Nhưng trong hợp đồng đó thì khoản mục phần mềm lại không chịu thuế. Giờ em phải làm sao đây các sư phụ ơi?/?/?
Các bác cho em hỏi: kinh doanh mặt hàng chịu thuế GTGT 10% và mặt hàng không chịu thuế GTGT ghi chung 1 cuốn hóa đơn được không vậy?
Thế bác cho em hỏi là phần doanh thu chịu thuế và doanh thu không chịu thuế thì làm như thế nào trên tờ khai để tính thuế tndn. Nếu trong quý mà bị lỗ thì có phải tách riêng phần doanh thu chịu thuế ra để tính thuế ko?Đương nhiên bạn phải ghi chung 01 quyển hóa đơn vì quyển hóa đơn ghi theo thứ tự ngày tháng. Nếu mặt hàng không chịu thuế thì phần thuế GTGT bỏ trống ko ghi.
Các bác cho em hỏi: kinh doanh mặt hàng chịu thuế GTGT 10% và mặt hàng không chịu thuế GTGT ghi chung 1 cuốn hóa đơn được không vậy?
Theo em thì không được, tại vì em để ý thấy hóa đơn mua văn phòng phẩm, thấy có một số mặt hàng có thuế suất thì người ta xuất ở hóa đơn GTGT, còn mặt hàng không chịu thuế GTGT thì xuất ở hóa đơn thông thường.
E cũng không hiểu vấn đề này lắm, mong mọi người chỉ thêm cho em.
em đang học môn thuế tttdb mà không biết giải quyết bài tập này như thế nào mọi ngưòi giúp em với:
một dn sản xuất rượu bán 30.000 lít rượu thuốc cho một công ty trong nước (gồm 20.000 lít do doanh nghiệp mua lại của một dn khác với mục đích bán trong nước và 10.000 lít do dn sản xuất ).thuế xuất thuế ttdb 20% và thuế vat làgiá bán đã có thuế vat 990 triệu
em không biếtcó được khấu trừ thuế ttdb của phần nguyên liệu sản xuất 10.000 lít không .và thuế ttdb ở khâu bán tính cho 30.000 hay chỉ tính cho 10.000 dn sx thôi
...bạn có để ý kỷ 2 loại hoá đơn đó (hoá đơn GTGT và thông thường) xuất cùng một Cty không ?:wall:
Bạn nên nghiên cứu kỷ lại các loại hoá đơn (GTGT và thông thường) và HH,DV chịu thuế không chịu thuế.
em thấy là của cùng một cty mà anh.
Bạn ơi có thể bạn nhầm vì mình cũng gặp TH này rôiem thấy là của cùng một cty mà anh.
Vậy chẳng nhẽ họ thành lập 1 công ty riêng ? Mình cũng chưa hiểu phần này lắm. Bên công ty mình làm việc với 1 cửa hàng bán lẻ, mỗi lần thanh toán họ cho hóa đơn bán lẻ, tích hóa đơn lại để cuối tháng viết VAT.Bạn ơi có thể bạn nhầm vì mình cũng gặp TH này rôi
bên mình cũng mua văn phòng phẩm của một cty có CN ở đây. trong háo đơn GTGT thì dâu của đơn vị bán là cty TNHH TM và DV NGỌc HÀ còn trong HD thông thường thì dấu đó là của hàng Ngọc Hà. Bạn xem lại kỹ đi