Nhượng bán tài sản cố định

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi htxlaple, 3 Tháng năm 2010.

61,807 lượt xem

  1. htxlaple

    htxlaple Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    Cho minh hỏi Nhượng bán với bán thanh lý tài sản có khác j nhau không?
    "Cty em Nhượng bán một chiếc ô tô giá bán theo hoá đơn là 110tr đã có VAT. Trong khi đó giá trị còn lại của chiếc xe đó là 130tr ( nguyên giá trừ đi số đã khấu hao ) em fải định khoản thế nào mới đúng đây? Có jống như định khoản bán thanh lý ko? Mong được sự trợ júp của các ban ! Thanks.
     
    #1
  2. dongho_cat

    dongho_cat Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    Vỉ tuyến 17
    Hoàn toàn giống thanh lý thôi bạn à, không có gì khác đâu(về mặt ghi nhận kế toán).
    Thân.
     
    #2
  3. htxlaple

    htxlaple Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    Bạn júp minh đinh khoản trường hợp trên nhé. Thanks!
     
    #3
  4. hiepnt1974

    hiepnt1974 Chạy xe ôm ^^

    Bài viết:
    1,165
    Đã được thích:
    31
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Hạ Long city
    Nhượng bán khác thanh lý bạn nhé !
    Nhượng bán là bán tài sản khi nó còn giá trị khấu hao
    Thanh lý là bán tài sản đã hết giá trị khấu hao.
    Cách hạch toán như trường hợp trên của em là nhượng bán tài sản và em cũng nên lưu ý khi viết hoá đơn xuất bán phải ghi rõ là : Nhượng bán TSCĐ.
    Em phải nói rõ : Nguyên giá TS là ? Đã khấu hao là ? Thì mới hạch toán đúng hết Nghiệp vụ này .
     
    #4
  5. thuhien1310

    thuhien1310 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Thai nguyen
    Mình ví dụ .Nhượng bán một chiếc xe ô tô ,giá bán ghi trên hóa đơn là 110tr gồm 10%VAT .Biết TSCĐ này có NG là 200tr, khấu hao hết 70tr.Chi phí phát sinh do nhượng bán đã thanh toán bằng tiền mặt là 5tr chưa gồm VAT 5%

    Vậy mình định khoản như sau:
    a)Ghi giảm TSCĐ:
    N214:70.000.000 (giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ)
    N811:130.000.000 (giá trị còn lại của TSCĐ)
    C211:200.000.000 (Nguyên giá TSCĐ)
    b)Chi phí phát sinh do nhượng bán:
    N811:5.000.000
    N133:250.000
    C111:5.250.000
    c) Thu nhập từ nhượng bán TSCĐ:
    N111,112,331,...:110.000.000
    C711:100.000.000
    C3331 :10.000.000.
     
    #5
  6. HOANGNAM

    HOANGNAM Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    1,258
    Đã được thích:
    17
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Binh duong
    Theo hướng dẫn hạch toán về nhượng bán, thanh lý TSCĐ của Bộ Tài chính thì :
    - TSCĐ nhượng bán thường là những TSCĐ không cần dùng hoặc xét thấy sử dụng không có hiệu quả.
    - TSCĐ thanh lý là những TSCĐ hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được, những TSCĐ lạc hậu về mặt kỹ thuật hoặc không phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh.
    Như vậy không nhất thiết TSCĐ còn giá trị thì gọi là nhượng bán và TSCĐ đã khấu hao hết mới gọi là thanh lý.
     
    #6
  7. MrThoai

    MrThoai Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Yên Thành - Yên Mô - Ninh Bình
    Ðề: Nhượng bán tài sản cố định

    Các bác cho e hỏi tí xíu ạ!
    Công ty em nhượng bán 1 tscd nhưng mà trước đây mấy năm cụ thể là năm 2007 kt đã xuất HĐGTGT rồi, nhưng mà bên mua chưa sang tên đổi chủ cho TSCD đó, bây giờ bên mua đó lại bán lại cho người khác và đến cty e viết HĐGTGT, e viết cho họ rồi bây giờ e làm thế nào được các bác. Bác nào có kinh nghiệm gì hay gặp phải trường hợp dở khóc dở cười như e chău thì chỉ bảo giúp e với ạ.
    E cảm ơn các bác nhiều nhiều ạ!

    các bác cho e hỏi tí, e hạch toán tài sản nhượng bán của cty em như sau:
    Nợ TK214: 90.533.917
    Nợ TK811: 122.536.512
    Có TK 211: 213.070.429
    Bút toán 2
    Nợ TK111 : 45.000.000
    Có TK711 : 40.909.091
    Có TK3331: 4.090.909
    Nhưng khi em lên bảng cân đối tài khoản tại sao nó lại lệch nhau đúng bằng cái khoản Nợ 811 - Có 711 nhỉ:
    Cụ thể là như sau: 122.536.512 - 40.909.091 = 81.627.421
    Các bác chỉ giáo giúp e với ạ
     
    Last edited: 1 Tháng chín 2012
    #7
  8. thinhvu09

    thinhvu09 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TPHCM
    Ðề: Nhượng bán tài sản cố định

    ban lên bảng cân đối kế toán mà ko kết chuyển số lỗ do nhượng bán thanh lý tài sản dẫn tới không cân và bị lệch
    122.536.512 - 40.909.091 = 81.627.421 là đúng rồi,đây chính là số lỗ 421 trên bảng cân đối kê toán mà bạn xem lại đi nhe
     
    #8
  9. vuhai8824

    vuhai8824 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Quảng Ninh
    Ðề: Nhượng bán tài sản cố định

    MInh muốn hỏi Mình nhượng bán TSCĐ, nguyên giá: 500.000.000đ, Hao mòn luỹ kế: 100.000.000đ,vậy giá trị còn lại là: 400.000.000đ. Giá bán chưa tính VAT là 450.000.000đ.
    Vậy mình hạch toán:
    Nợ 214: 100.000.000
    Nợ 811: 400.000.000đ
    Có 211: 500.000.000
    và : Nợ 112: 495.000.000đ
    Có 711 :450.000.000
    Có 33311: 45.000.000đ
    Như vậy được không, vì mình thấy theo sách Kế toán hướng dẫn thì phần chênh lệch nếu giá bán lớn hơn GTCL, cụ thể là (450.000.000-400.000.000=50.000.000) phải hạch toán vào 33387, nhưng mình không biết sau đó phải xử lý tài khoản này thế nào nữa.
     
    #9
  10. lylyht

    lylyht Lùn, mập, sún ^^

    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    6
    Nơi ở:
    Ở nơi có lúa, ngô, khoai, sắn ^^
    Ðề: Nhượng bán tài sản cố định

    chi phí chuyển sửa chữa trước khi nhương bán hạch toán vào tài khoản nào nhỉ mọi người?
    liệu có phải là 811 không nhỉ?
     
    #10
  11. HO Anh Hue

    HO Anh Hue Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    6,158
    Đã được thích:
    1,208
    Nơi ở:
    Hoa Binh
    Ðề: Nhượng bán tài sản cố định

    Bạn HT đúng rồi còn TK 33387 là gì nhỉ? bạn xem lại đi.
     
    #11
  12. firephoenix

    firephoenix Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    9
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Ðề: Nhượng bán tài sản cố định

    CHi phí sửa chữa trước khi thanh lý cho vào TK 811.

    Về hạch toán thì đúng rồi. Còn cái 3387 của bạn là bạn đang đọc phần ts đem góp vốn liên doanh thì hạch toán qua tk 3387 theo lỷ lệ vốn góp
     
    #12
  13. lylyht

    lylyht Lùn, mập, sún ^^

    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    6
    Nơi ở:
    Ở nơi có lúa, ngô, khoai, sắn ^^
    Ðề: Nhượng bán tài sản cố định

    3387 giờ được hạch toán hết vào 711 hay sao ý nhỉ?
     
    #13
  14. sunny85

    sunny85 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TP HCM
    Ðề: Nhượng bán tài sản cố định

    Bạn hạch toán như trên là đúng rồi. Bạn đọc lại sách hướng dẫn hạch toán vào TK 3387 là trong trường hợp nào đi nha
     
    #14
  15. tini85

    tini85 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Thảo nguyên xanh!!!
    Ðề: Nhượng bán tài sản cố định

    Mọi người cho mình hỏi tí luôn nhé!
    Cty mình mua lại toàn bộ TS của 1 cty khác nhưng trong số TS đó có 1 thiết bị Giám đốc không muốn sử dụng và bán nó đi.
    Nguyên giá bên kia bán cho mình là 150 tr nhưng khi mình bán lại cho 1 cty khác chỉ được 130tr thôi, và từ khi mua về công ty mình cũng chưa sử dụng . vậy mình sẽ hạch toán như thế nào vậy ?
    có phải là:
    N112: 143tr
    C 711 : 130 tr
    C3331 : 13tr

    N811: 150 tr
    C211: 150tr

    Mong mọi người chỉ giúp nhé !
    Cảm ơn mọi người nhiều !!!
     
    #15
  16. firephoenix

    firephoenix Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    9
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Ðề: Nhượng bán tài sản cố định

    Cái này vẫn phải tính KH như bình thường. Do vậy bạn phải xác định phần đã KH rồi hạch toán lại
    N 214-GT đã KH
    N 811-GT còn lại
    C211-150tr
    Lưu ý là chi phí KH này theo quy định thì phải trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
     
    #16
  17. tini85

    tini85 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Thảo nguyên xanh!!!
    Ðề: Nhượng bán tài sản cố định

    TS này cty mình mua cách đây hơn 3 tháng và chưa sử dụng ngày nào nhưng vẫn khấu hao sao hả bạn? khấu hao từ ngày mua cho đến lúc xuất bán hay sao?
    Xin chỉ giúp !!!
     
    #17
  18. firephoenix

    firephoenix Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    9
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Ðề: Nhượng bán tài sản cố định

    Đương nhiên. Bạn vẫn phải tính KH như bình thường từ ngày mua ts đó chứ. 2 hay 3tháng vẫn KH hết
     
    #18
  19. tini85

    tini85 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Thảo nguyên xanh!!!
    Ðề: Nhượng bán tài sản cố định

    Sao mình khó hiểu chổ này quá, có người nói với mình là chưa đưa vào sử dụng hoạt động cho SXKD thì chưa khấu hao vì nó có bị hao mòn đâu mà khấu hao,có công văn nào hướng dẫn cụ thể ko bạn? Cảm ơn bạn nhiều nhé !!!
     
    #19
  20. chudinhxinh

    chudinhxinh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    1,421
    Đã được thích:
    733
    Nơi ở:
    TP.Hồ Chí Minh
    Ðề: Nhượng bán tài sản cố định

    Nợ TK214: 90.533.917
    Nợ TK811: 122.536.512
    Có TK 211: 213.070.429
    CUỐI THÁNG KẾT CHUYỂN:
    NỢ 911/ CÓ 811 = 122.536.512
    Bút toán 2
    Nợ TK111 : 45.000.000
    Có TK711 : 40.909.091
    Có TK3331: 4.090.909
    CUỐI THÁNG KẾT CHUYỂN
    NỢ 711/ CÓ 911 = 40.909.091

    Bạn hoặc toán chuẩn rồi
    chỉ đưa vào 3387 khi mang tài sản đigốp vốn, hoặc đi đầu tư tài chính còn bán đi ko dùng tài khoản này
    cái phần chênh lệch đó làm tăng doanh thu tính thuế nên đóng 25% thuế tndn đó
     
    Last edited: 26 Tháng năm 2013
    #20

Chia sẻ trang này