Phạt vi phạm hành chính về chậm nộp tờ khai v thuế thì định khoản như thế nào?

  • Thread starter DANG KIM YEN
  • Ngày gửi
D

DANG KIM YEN

Guest
28/11/09
18
0
0
38
DA NANG
Chào cả nhà!
Trường hợp công ty phạt vi phạm chậm nộp tờ khai thì định khoản như thế nào nhỉ?Có người bảo mình hạch toán vào phải trả khác đúng không?
Thanks nhé!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
chào cả nhà!
Trường hợp công ty phạt vi phạm chậm nộp tờ khai thì định khoản như thế nào nhỉ?có người bảo mình hạch toán vào phải trả khác đúng không?
Thanks nhé!

n811/c111,112.
 
La An

La An

thianan73@yahoo.com.vn
18/10/07
818
1
18
Cần thơ
chào cả nhà!
Trường hợp công ty phạt vi phạm chậm nộp tờ khai thì định khoản như thế nào nhỉ?có người bảo mình hạch toán vào phải trả khác đúng không?
Thanks nhé!
bạn cho vào tk 811 nhé nhung khi cuôi năm quyết toán thuế tndn ko đua số tiền nọp phạt này vào cp hợp lý
thân
 
H

hoanghaucodon13

Guest
30/10/09
4
0
0
da nang
Bạn hạch toán vào TK 811 nhé, cuối kỳ vẫn hoạch toán lãi , lỗ bình thường
 
M

Metallica0103

Sơ cấp
7/9/09
27
0
1
Ha Noi
E tưởng cho vào 421
 
N

Nguyen Thanh Nuoi

Guest
26/7/10
3
0
0
soc trang
Trường hợp của bạn phải hạch toán 2 lần nhé
- Lần đầu: khi nhận được thông báo phạt hoặc khi đi nộp phạt biết được số tiền chính xác bị phạt bao nhiêu hạch toán
Nợ TK 821; Có TK 333
Lần 2: Khi nộp phạt, hạch toán
Nợ TK 333; Có TK 111 hoặc 112
 
M

my family love

Trung cấp
19/7/10
73
0
6
36
ha tinh
mình nghĩ là phải cho vào 811 chứ.và phần này là phần nằm trong quy định ko được tính chi phí TNDN đâu
 
V

vuhoanhtrang

Guest
8/11/07
12
0
0
Thai Nguyen
nếu nộp chậm do lỗi của bạn thì bỏ tiền túi ra bù đắp cho khoẻ;
nếu do Giám đốc thì giám đốc bỏ tiền, hehe
nếu do lỗi khách quan thì bù đắp bằng lợi nhuận sau thuế
 
D

dangngoctuyet

Trung cấp
Ðề: Phạt vi phạm hành chính về chậm nộp tờ khai v thuế thì định khoản như thế nào?

haizzzz..... Vậy mà Kế toán trước của Cty mình lại hạch toán nộp vi phạm hành chính
Nợ 1421
Có 112
:wall:

Vậy mình fai làm sao đối với trường hợp này hả cả nhà :018:
 
thanhhaha

thanhhaha

Cao cấp
8/1/11
325
56
28
35
hanoi
Ðề: Phạt vi phạm hành chính về chậm nộp tờ khai v thuế thì định khoản như thế nào?

cho vào nợ 421 hoặc nợ 811 đều được cả.
ghi nợ 1421
có 112
thì hạch toán điều chỉnh thôi
nợ 811/421
có 1421
 
Z

zubin2007

Guest
30/4/09
2
0
1
Thái Bình
Ðề: Phạt vi phạm hành chính về chậm nộp tờ khai v thuế thì định khoản như thế nào?

Khoản nộp phạt này không được tính vào chi phí hợp lý nên phải hạch toán vào TK 421 nếu lãi, còn lỗ thì cho vào 411 giảm nguồn vốn
 
Nguyễn Cẩm Hà

Nguyễn Cẩm Hà

Cao cấp
9/12/06
794
15
18
hà nội
Ðề: Phạt vi phạm hành chính về chậm nộp tờ khai v thuế thì định khoản như thế nào?

haizzzz..... Vậy mà Kế toán trước của Cty mình lại hạch toán nộp vi phạm hành chính
Nợ 1421
Có 112
:wall:

Vậy mình fai làm sao đối với trường hợp này hả cả nhà :018:

Bạn kiểm tra lại xem kế toán cũ hạch toán vào 142 hay 421. Nếu đã hạch toán vào 421 thì không sao nhưng nếu 142 thì bạn làm bút toán điều chỉnh nhé
 
T

ttkh0712

Trung cấp
8/7/10
83
0
6
thanh pho HCM
Ðề: Phạt vi phạm hành chính về chậm nộp tờ khai v thuế thì định khoản như thế nào?

Chào cả nhà!
Trường hợp công ty phạt vi phạm chậm nộp tờ khai thì định khoản như thế nào nhỉ?Có người bảo mình hạch toán vào phải trả khác đúng không?
Thanks nhé!
Vì nộp phạt ko phải là cp hợp lý nên theo mình bạn nên định khoản 421/111,112. Vì đằng nào cuối năm khoản này cũng làm giảm lợi nhuận mà ko kết chuyển qua 911 nên đưa vào 421 là hợp lý nhất
Chúc bạn may mắn
 

Xem nhiều